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    浙江众成包装材料股份有限公司2010年年度报告摘要
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    浙江众成包装材料股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-04-01       来源:上海证券报      

    (上接B33版)

    报告期内,根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,监事会列席了公司各次董事会和股东大会,并对董事会、股东大会的召集召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为:公司董事会和管理层能够按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,决策科学、合法,逐步完善了法人治理结构,建立了比较良好的内控机制,形成了规范的管理体系。公司董事及高级管理人员在执行职务时诚信勤勉、尽职尽责,严格执行股东大会的各项决议和授权,没有发现损害公司利益或股东利益的行为。

    (二)对检查公司财务情况的独立意见:

    监事会认真细致的审查了公司的会计报表和财务资料。监事会认为:公司财务制度健全,财务管理规范,财务状况良好。公司2010年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2010年度的财务状况和经验成果。

    (三)对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见:

    监事会对公司募集资金的使用情况进行监督,认为:公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

    (四)对公司收购、出售资产情况的独立意见:

    监事会对公司2010年度收购、出售资产情况进行了核查,认为:公司报告期内未发生重大收购、出售资产情况,未发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况,未发生内幕交易。

    (五)对关联交易情况的独立意见:

    监事会对公司2010 年度关联交易情况进行了核查,认为:公司2010年度未发生关联交易事项,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    (六)对内部控制自我评价的独立意见:

    监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    财务报告
    审计意见标准无保留审计意见
    审计报告编号信会师报字[2011]第11540号
    审计报告标题审计报告
    审计报告收件人浙江众成包装材料股份有限公司全体股东
    引言段我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“众成公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表,2010年度的现金流量表和合并现金流量表,2010年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是众成公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    注册会计师责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    审计意见段我们认为,众成公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了众成公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
    非标意见 
    审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)【注:立信会计师事务所有限公司现已转制为立信会计师事务所(特殊普通合伙)】
    审计机构地址浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层
    审计报告日期2011年03月30日
    注册会计师姓名
    李惠丰、钟建栋

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:浙江众成包装材料股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

    项目期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:    
    货币资金776,352,607.33776,352,607.33132,463,652.56131,964,983.79
    结算备付金    
    拆出资金    
    交易性金融资产    
    应收票据    
    应收账款46,121,244.3746,121,244.3731,021,358.8531,021,358.85
    预付款项2,149,030.422,149,030.422,446,410.872,446,410.87
    应收保费    
    应收分保账款    
    应收分保合同准备金    
    应收利息    
    应收股利    
    其他应收款58,090.1258,090.1275,470.0075,470.00
    买入返售金融资产    
    存货78,819,332.9478,819,332.9447,436,446.5347,436,446.53
    一年内到期的非流动资产    
    其他流动资产    
    流动资产合计903,500,305.18903,500,305.18213,443,338.81212,944,670.04
    非流动资产:    
    发放委托贷款及垫款    
    可供出售金融资产    
    持有至到期投资    
    长期应收款    
    长期股权投资   500,000.00
    投资性房地产3,072,743.113,072,743.11  
    固定资产152,836,079.99152,836,079.99157,495,432.57157,495,432.57
    在建工程4,986,159.164,986,159.165,386,912.325,386,912.32

    工程物资2,410,646.612,410,646.615,031,998.775,031,998.77
    固定资产清理    
    生产性生物资产    
    油气资产    
    无形资产35,433,910.3935,433,910.395,687,667.855,687,667.85
    开发支出    
    商誉    
    长期待摊费用    
    递延所得税资产841,773.24841,773.241,073,813.571,073,813.57
    其他非流动资产    
    非流动资产合计199,581,312.50199,581,312.50174,675,825.08175,175,825.08
    资产总计1,103,081,617.681,103,081,617.68388,119,163.89388,120,495.12
    流动负债:    
    短期借款50,530,169.0550,530,169.05165,349,998.87165,349,998.87
    向中央银行借款    
    吸收存款及同业存放    
    拆入资金    
    交易性金融负债    
    应付票据  5,344,532.645,344,532.64
    应付账款44,502,938.5744,502,938.5739,414,081.9940,187,314.73
    预收款项4,405,604.204,405,604.203,575,247.713,575,247.71
    卖出回购金融资产款    
    应付手续费及佣金    
    应付职工薪酬2,846,967.422,846,967.422,732,778.331,945,056.38
    应交税费3,266,115.353,266,115.356,802,946.876,801,564.65
    应付利息97,684.1097,684.10185,442.38185,442.38
    应付股利    
    其他应付款3,369,698.953,369,698.952,383,482.422,383,282.42
    应付分保账款    
    保险合同准备金    
    代理买卖证券款    
    代理承销证券款    

    (下转B37版)