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    中航动力股份有限公司
    2015-08-25       来源:上海证券报      

      2015年半年度报告摘要

      公司代码:600893 公司简称:中航动力

      一 重要提示

      1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二 主要财务数据和股东情况

      2.1 公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      2.3 控股股东或实际控制人变更情况

      □适用 √不适用

      三 管理层讨论与分析

      报告期内,公司全面推进发展战略,全面实施改革管理举措,强化批产管理和型号研制,努力建设一条符合航空发动机内在规律的科学发展道路。通过建立基于AOS的生产管控模式,持续完善IBSC绩效考核体系,深入开展制度、流程建设,进一步推动经济运行质量持续改善。

      报告期内实现营业收入930,385万元,同比减少177,011万元。其中航空发动机及衍生产品收入576,214万元,同比增加36,081万元;外贸出口收入117,071万元,同比减少15,224万元;非航空产品及其他收入226,170万元,同比减少193,261万元。

      报告期内实现净利润37,961万元,同比增长12,262万元。

      (一) 主营业务分析

      1 财务报表相关科目变动分析表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      营业收入变动原因说明: 产业结构调整,外贸出口、非航空产品及其他收入较上年同期减少。

      营业成本变动原因说明: 产业结构调整,外贸出口、非航空产品及其他收入减少,相应营业成本较上年同期减少。

      销售费用变动原因说明:主要是因为售后服务费较上年同期增加。

      管理费用变动原因说明:职工薪酬和修理费较上年同期增加,业务招待费、会议费、差旅费较上年同期减少。

      财务费用变动原因说明:利息支出较上年同期增加。

      经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品及接受劳务收到的现金较上年同期减少。

      投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资活动产生的现金流入较上年同期减少。

      筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是筹资活动现金流出较上年同期增加。

      研发支出变动原因说明:主要是企业内部自筹研发支出增加。

      2 其他

      (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

      利润增幅较大的主要原因是:上半年公司各项生产经营工作平稳运行,归属于母公司所有者净利润同比增长59.82%,其中扣除非经常性损益的净利润同比增长5.71%;子公司投资收益同比增长142.75%。从产品结构来看,航空发动机及衍生产品、非航空产品及其他的毛利率同比增加,外贸出口毛利率同比减少。

      (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

      2009年公司经中国证监会《关于核准西安航空动力股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1398号)核准,向特定投资者发行人民币普通股10,245万股。公司募集资金净额为人民币1,999,997,550.00元。截止本报告期末,该次募集资金存放与使用情况见《中航动力股份有限公司董事会关于2009年非公开发行股票募集资金2015半年度存放与实际使用情况的专项报告》,网址为www.sse.com.cn(下同)。

      2014年5月公司经中国证监会《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]476号)核准,向特定投资者发行人民币普通股171,681,102股。公司募集资金净额为人民币3,110,768,447.62元。截止本报告期末,该次募集资金存放与使用情况见《中航动力股份有限公司董事会关于2014年发行股份购买资产并募集配套资金2015半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

      (3) 经营计划进展说明

      2015年,公司计划实现营业收入2,510,000万元,上半年实际完成营业收入930,385万元,完成年度计划37%。

      上半年营业收入按照计划实现,原因一是航空发动机及衍生产品客户需求有所增长,航空发动机和燃机销售数量同比增加;二是部分产品价格实现上调。

      公司上半年新增订单851,600万元,争取订单情况好于去年同期,原因是客户需求有所增长。

      (4) 其他

      ①资产负债表变化较大的情况

      本期末应收账款746,524万元,较年初488,612万元增加52.78%,其中关联方和具有国防性质的应收账款498,179万元,占应收账款66.73%,较上年同期增加193,208万元。

      本期末其他流动资产2,549万元,较期初5,401万元减少52.81%,主要是由于黎明公司待抵扣增值税进项税额减少2,070万元、西安分公司对安泰公司的委托贷款减少1,000万元。

      本期末可供出售金融资产34,932万元,较期初45,515万元减少23.25%,主要是由于黎明公司出售成发科技股票。

      本期末开发支出6,890万元,较期初4,527万元增加52.20%,主要是由于04及863专项、黎阳动力21项开发支出增加。

      本期末其他非流动资产41,582万元,较期初55,255万元减少24.75%,主要是由于预付工程设备款较期初减少13,673万元。

      本期末短期借款1,318,054万元,较期初866,416万元增加52.13%,主要是由于黎明公司增加361,699万元。

      本期末应付票据341,454万元,较期初475,795万元减少28.24%,主要原因是本期兑付的票据增加所致。

      本期应付账款636,038万元,较期初520,919万元增加22.10%,主要原因是购买商品支付的现金减少。

      本期末预收账款70,608万元,较期初134,388万元减少47.46%,主要是由于黎明公司结转收入导致预收账款减少88,658万元。

      本期末应交税费5,137万元,较期初11,999万元减少57.19%,主要是由于应缴企业所得税减少。

      本期末应付利息6,022万元,较期初3,620万元增加66.35%,主要是由于黎阳动力短期应付利息增加2,458万元。

      本期末应付股利28,505万元,较期初393万元增加28,112万元,主要是公司已宣告发放尚未支付的股利。

      本期末一年内到期的非流动负债37,374万元,较期初123,361万元减少69.70%,主要是一年内到期的长期借款减少。

      本期末长期应付款4,711万元,较年初1,248万元增加277.48%。主要是黎明公司国拨技改项目增加4,038万元。

      本期末其他综合收益-9,332万元,较年初-650万元减少8,682万元,主要是黎明公司减持成发科技股票。

      本期末专项储备6,391万元,较年初4,500万元增加1,891万元,增幅42.02%,主要是本期计提安全生产费。

      ②利润表变化较大的情况

      本期营业收入930,385万元,较上年同期1,107,396万元减少177,011万元,减幅15.98%;主要原因是非航空产品及其他收入较上年同期减少193,261万元,外贸出口较上年同期减少15,224万元。

      本期营业成本769,641万元,较上年同期960,614万元减少190,973万元,减幅19.88%;主要原因是非航空产品及其他成本较上年同期减少194,794万元,外贸出口成本较上年同期减少11,578万元。

      本期投资收益20,833万元,较上年同期8,582万元增加12,251万元,增幅142.75%,主要原因是出售成发科技股票取得投资收益19,260万元。

      本期所得税费用12,105万元,较上年同期5,069万元增加7,036万元,增幅138.80%,主要是当期利润增加导致所得税费用所致。

      ③现金流量表变化较大的情况

      经营活动产生的现金流量净额-387,107万元,较上年同期的-322,027万元减少65,080万元,减幅20.21%。其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少386,070万元,减幅33.81%;购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少316,889万元,减幅25.44%;收到的税费返还较上年同期增加6,540万元,增幅145.71%;支付的各项税费较上年同期增加4,521万元,增幅22.54%。

      投资活动产生的现金流量净额-61,991万元,较上年同期的-43,598万元减少-18,393万元,减幅42.19%,主要是由于投资活动产生的现金流入较上年同期减少。

      筹资活动产生的现金流量净额378,995万元,较上年同期478,482万元减少99,487万元,减幅20.79%,主要是由于筹资活动产生的现金流出较上年同期增加。

      汇率变动对现金及现金等价物的影响-43万元,较上年同期270万元减少313万元,主要原因为汇率变动的影响。

      (二) 行业、产品或地区经营情况分析

      1、 主营业务分行业、分产品情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分行业和分产品情况的说明

      报告期内,公司实现营业收入9,303,848,179.31元,同比减少15.98%,其中主营业务收入9,194,542,766.02元,同比减少15.79%。公司主营业务中,航空发动机及衍生产品实现收入5,762,137,548.64元,同比增加6.68%;外贸出口实现收入1,170,707,001.10元,同比减少11.51%;非航空产品及服务业实现收入2,261,698,216.28元,同比减少46.08%,主要是服务业收入同比减少71.59%。

      2、 主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分地区情况的说明

      公司2015年主营业务收入9,194,542,766.02元,其中:境内收入8,023,835,764.92元,占主营业务收入的87.27%;境外收入1,170,707,001.10元,占主营业务收入的12.73%。

      (三) 核心竞争力分析

      公司作为国内顶尖的大型航空发动机制造企业,有着近60年的航空发动机生产制造经验和丰富的数据积累,具有自主研发军民用航空发动机的能力和国际先进的科研试验设施及生产手段。公司生产的涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞发动机广泛配装于各类军民用飞机和直升机上。

      公司具有五大优势:一是物质资源优势,是国家航空发动机行业的领军企业,构建起了具有高科技水准的航空发动机制造技术基础平台。二是技术资源优势,持续推进知识产权工程工作,积极挖掘专利技术,建立覆盖知识产权管理全过程的信息化系统,促进公司技术创新能力快速提升。三是人才资源优势,公司秉承“人才强企”的理念,培育了一支技术过硬、作风优良的航空发动机技术技能专家队伍。四是信息化资源优势,公司积极推进数字化制造技术,大规模应用产品数据管理系统、工艺仿真软件、制造执行系统等应用系统,搭建起公司数字化制造技术应用平台。五是文化优势,“航空报国、强军富民”的职业理想和“追求精品”的管理思想培养了干部员工对工作的爱、恋、依情怀,成为公司未来发展不可复制的竞争优势。

      四 涉及财务报告的相关事项

      4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

      无

      4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

      无

      4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      公司本期将下属沈阳中航动力精密铸造科技有限公司、西安中航动力精密铸造有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司等四家子公司投入新设成立的二级子公司中航精密铸造科技有限公司,同时收购外方股权使安泰公司成为全资子公司,导致本期合并范围增加两家子公司:中航精密铸造科技有限公司和西安安泰叶片技术有限公司。

      4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

      无