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      2008 10 27
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    A23版:信息披露
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      | A23版:信息披露
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    三一重工股份有限公司2008年第三季度报告
    2008年10月27日      来源:上海证券报      作者:
      三一重工股份有限公司

      2008年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2本报告经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,会议以通讯表决方式召开,公司全体董事参加了表决。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人梁稳根先生,主管会计工作负责人段大为先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 主要会计数据及财务指标                             币种:人民币 单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产14,469,572,065.3011,179,126,568.1929.43%
    所有者权益(或股东权益)5,686,320,639.404,731,530,804.7120.18%
    归属于上市公司股东的每股净资产3.823.2417.92%
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额36,656,200.14-59.95%
    每股经营活动产生的现金流量净额0.02-60.96%
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期 增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润267,193,054.261,083,260,255.92-14.91%
    基本每股收益0.180.73-17.04%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益0.170.72-17.58%
    稀释每股收益0.180.73-17.04%
    全面摊薄净资产收益率(%)4.70%19.05%降低9.70百分点
    扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)4.51%18.81%降低9.76百分点
    非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)
    非流动资产处置损益3,370,241.73
    计入当期损益的政府补贴,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外16,229,132.92
    企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益4,911,850.69
    除上述各项外的其他营业外收支净额-9,240,084.44
    非经常性损益所得税影响-864,977.62
    合     计14,406,163.28
    其中:归属母公司的非经常性损益13,868,486.99
    归属于少数股东的非经常性损益537,676.29

    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)76208
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件

    流通股的数量

    种类
    三一集团有限公司903,621,567人民币普通股
    博时新兴成长股票型证券投资基金26,447,757人民币普通股
    广发聚丰股票型证券投资基金22,143,500人民币普通股
    博时精选股票证券投资基金19,744,153人民币普通股
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金19,299,591人民币普通股
    上投摩根中国优势证券投资基金17,500,005人民币普通股
    上投摩根内需动力股票型证券投资基金10,722,331人民币普通股
    广发大盘成长混合型证券投资基金10,165,238人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金9,474,474人民币普通股
    JF中国先驱A股基金8,165,000人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用□不适用

    1、本报告期1-9月实现营业收入1,086,909 万元,较上年同期增长55.82%;上年同期因实施新企业会计准则影响调增营业收入57,957万元,剔除该影响因素后,本期较上年同期实际增长69.94%,主要系本期公司加大国际市场的拓展力度以及工程机械行业发展所致;

    2、本报告期1-9月实现归属于母公司净利润108,326万元,较上年同期下降14.91%;主要原因:①上年同期因实施新企业会计准则影响归属于母公司净利润增加17,066万元;②受本期证券市场持续低迷因素影响,公允价值变动损益较上年同期减少26,250万元,投资收益较上年同期减少41,453万元,剔除新会计准则实施及证券投资影响,本期归属于母公司净利润较上年同期实际增长75.18%;

    3、本报告期1-9月销售费用较上年同期增长38.23%,主要原因系本期国内、国际销售业务增长较快,相关业务费用相应增加;

    4、本报告期1-9月管理费用较上年同期增长56.64%,主要原因系本期国内、国际销售业务增长较快,公司人员有所增加,相关费用随之增长,以及新产品研发投入增加;

    5、本报告期1-9月财务费用为-3,446万元,较上年同期降低13,589万元,主要原因系本期人民币对美元升值,公司美元负债产生较大汇兑收益;

    6、本报告期末交易性金融资产较年初降低98.11%,主要原因系公司按承诺于8月底全面退出二级证券市场股票投资所致;由于本公司所持有的“SST北亚”股票停牌、“立立电子”股票尚未上市流通,导致本报告期末交易性金融资产科目仍有证券投资余额671万元;

    7、本报告期末应收账款较年初增加68.19%,主要原因系公司本期销售增长较快,应收账款相应增加;

    8、本报告期末预付款项较年初增加83.73%,主要原因系本期产量上升,关键零部件及原材料预付款增加所致;

    9、本报告期末其他应收款较年初增加46.64%,主要原因系公司本期国际、国内业务市场拓展迅速,营销周转金及单位往来相应增加;

    10、本报告期末存货较年初增加36.32%,主要原因系产量上升,备货增加,以及关键零部件和原材料等战略物资储备增加所致;

    11、本报告期末在建工程较年初增加54.35%,主要原因系公司产业园及各地6S店建设投入增加所致;

    12、本报告期末交易性金融负债较年初增加280.42%,主要原因系公司为防范汇率异常波动风险,签订的远期外汇合约导致负债增加;

    13、本报告期末应付票据较年初增加70.24%,主要原因系公司本期采购量增大,开具的银行承兑汇票增加;

    13、本报告期末预收款项较年初增加65.87%,主要原因系公司主要产品本期销售增长较快,预收客户货款增加;

    14、本报告期末应交税费较年初增加94.86%,主要原因系公司本期营业收入增长较快,相关税金相应增加;

    15、本报告期末应付股利为8,538万元,系本公司之子公司昆山三一机械尚未支付给少数股东的股利;

    16、本报告期末其他应付款较年初增加57.49%,主要原因系公司本期预提费用及关联单位往来增加所致;

    17、本报告期末预计负债较年初增加49.88%,系本期根据谨慎性原则计提的未到期按揭贷款回购准备金增加所致;

    18、本报告期经营活动现金流为3,666万元,较上年同期减少5,488万元,主要系公司本期支付关键零部件和原材料的预付款增加所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    为实现公司战略目标、提升公司股东价值、避免同业竞争和关联交易,公司拟通过向梁稳根等10名自然人发行股份购买其拥有的三一重机投资有限公司100%的股权。三一重机投资有限公司以其全资子公司三一重机(中国)有限公司间接持有三一重机有限公司100%的股权。通过上述交易,三一重机投资有限公司将成为公司的全资子公司,三一重机投资有限公司的核心资产三一重机有限公司所经营的挖掘机资产及业务整体注入上市公司。

    报告期内,公司申请股票自2008年9月25日起停牌,并于2008 年10 月10 日复牌并公告了发行股份购买资产暨关联交易预案及通过该收购预案的相关董事会决议。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用□不适用

    1、按工程机械行业经营惯例,承购人以所购买的工程机械作抵押,向银行办理按揭,按揭合同规定单个承购人贷款金额不超过购工程机械款的7成,期限最长为3年。按公司与按揭贷款银行约定,如承购人未按期归还贷款,本公司负有回购义务。截止2008年9月30日,本公司负有回购义务的累计贷款余额为3,608,354,850.36元,客户逾期按揭款及回购款余额为231,736,817.30元,本公司已将代垫和回购的客户逾期按揭款余额转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备。

    2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

    股东名称承 诺 事 项承诺履行情况备注
    三一集团有限公司注:2005年6月30日公司实施2004年度利润分配方案(每10股转增10股派发2元现金)后,价格相应调整为9.4元;2007年4月23日公司实施2006年度利润分配方案(每10股转增10股派发2元现金)后,价格相应调整为4.6元;2008年7月9日公司实施2007年度利润分配方案(每10股送红股2股同时转增3股派发0.5元现金)后,价格相应调整为3.07元。因此,上述承诺变更为“股权分置改革方案实施后,任一连续5个交易日公司二级市场股票收盘价格达到3.07元或以上。”

    (2)所持股份获得上市流通权之日起24个月后,通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过10%。

    按照承诺执行 

    3、公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

    公司控股股东三一集团有限公司就其持有的三一重工股份减持事宜特别承诺如下:

    三一集团承诺于2008年6月17日解禁上市流通的518,126,188股三一重工股份,自2008年6月19日起自愿继续锁定两年。

    自2008年6月17日起两年之内,若三一重工股票二级市场价格低于2008年6月16日收盘价的两倍(即55.76元/股),三一集团承诺不通过二级市场减持所持有的三一重工股份。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用√不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    序号证券

    代码

    证券简称期末持有数量

    (股)

    初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目
    1600705SST北亚1,500,0004,022,462.006,660,000.006,660,000.00交易性金融资产
    2002257立立电子2,50054,525.0054,525.00交易性金融资产
    合计4,076,987.006,714,525.006,660,000.00

    注:“SST北亚”因股改于2007年4月27日起停牌至今仍未复牌;公司申购的新股“立立电子”尚未上市流通。

    三一重工股份有限公司

    法定代表人:梁稳根

    2008年10月27日