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    浙江尖峰集团股份有限公司
    青岛黄海橡胶股份有限公司
    上海开创国际海洋资源股份有限公司
    郑州煤电股份有限公司
    浙江海正药业股份有限公司
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    青岛黄海橡胶股份有限公司
    2009年04月21日      来源:上海证券报      作者:
      2009年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人(会计主管人员)孔祥阳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,448,115,590.021,330,011,562.518.88
    所有者权益(或股东权益)(元)34,634,215.0837,715,222.91-8.17
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)0.13550.1476-8.20
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-19,574,965.3576.87
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.07776.87
     报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)-3,081,007.83-3,081,007.83-298.28
    基本每股收益(元)-0.012-0.012-298.28
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.012-0.012-298.28
    稀释每股收益(元)-0.012-0.012-298.28
    全面摊薄净资产收益率(%)-8.90-8.90减少315.91个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-8.90-8.90减少315.91个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额

    (元)

    说明
    非流动资产处置损益47,726.00固定资产清理。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,427.14滞纳金-10831.14元;磨损费240元;罚款164元。
    合计37,298.86 

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)13,861
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
    青岛市企业发展投资有限公司17,291,308人民币普通股
    孙晓晨1,700,000人民币普通股
    浙江中宇经贸投资发展有限公司1,299,899人民币普通股
    王金栋1,204,420人民币普通股
    任海飞974,188人民币普通股
    北京财富广聚投资顾问有限公司800,000人民币普通股
    叶贤增755,700人民币普通股
    周跃纲678,714人民币普通股
    蒋珍650,600人民币普通股
    邓松524,949人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因:

    1、货币资金期末数37037980.00 元,与年初的23659644.88元相比,增减比率为56.54%,主要原因是本季度末集中回款;

    2、应收票据期末数16686178.36元,与年初的5083808.67元相比,增减比率为228.22%,主要因为本季度末集中来款;

    3、应收账款期末数135799769.75元,与年初的106731983.01元相比,增减比率为27.23%,主要原因是公司2、3月份收入逐渐扩大,而大部分销售回款周期为三个月。

    4、预付款项期末数124673873.06元,与年初的97976022.38元相比,增减比率为27.25%,增加密炼胶公司加工费预付款2450万元;

    5、库存商品期末数229230057.32元,与年初的179199065.66元相比,增减比率为27.92%,主要是由于本季度产量大于销售数量;

    6、应付票据期末数0元,与年初的7000000元相比,增减比率为-100.00%,主要原因应付票据已付清;

    7、其他应付款期末数90133953.72元,与年初的61069498.91元相比,增减比率为47.59%,主要原因为2009年1月份,将应付帐款3887万元,重分类到其他应付款。

    公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

    1、营业收入本期金额195702603.57元,与上年同期的360286492.3元相比,增减比率为-45.68%,主要原因是受本期市场影响销售量下降;

    2、营业成本本期金额170469949.13元,与上年同期的334131918.69元相比,增减比率为-48.98%,主要原因是受本期市场影响销售量下降;

    3、营业税金及附加本期金额180627.86元,与上年同期的1235077.68元相比,增减比率为-85.38%,主要由于本期销售收入减少以及国家提高了轮胎出口的退税率。

    4、营业利润本期金额-3118306.69元,与上年同期的1035895.59元相比,增减比率为-401.03%,主要是由于本期销售高价库存产品和产能不足影响;

    5、营业外收入本期金额48130元,与上年同期的630083.07元相比,增减比率为-92.36%,主要是由于本期没有债务重组增利因素;

    6、营业外支出本期金额10831.14元,与上年同期的112082.8元相比,增减比率为-90.34%,主要是由于本期未产生相关税费的滞纳金;

    7、净利润本期金额-3081007.83元,与上年同期的1553895.86元相比,增减比率为-298.28%,主要是由于本期销售高价库存产品和产能不足影响。

    公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

    1、销售产品、提供劳务收到的现金,本期金额94352793.73元,与上年同期的279406893.18元相比,增减比率为-66.23%,销售量降低所致;

    2、收到的其他与经营活动有关现金,本期金额43018.22元,与上年同期的2671478.58元相比,增减比率为-98.39%,原因本期发生的此类业务较少;

    3、支付的其他与经营活动有关的现金,本期金额243832.28元,与上年同期的3428356.99元相比,增减比率为-92.89%,原因本期发生的此类业务较少;

    4、经营活动产生的现金流量净额,本期金额-19574965.35元,与上年同期的-84638841.04元相比,增减比率为76.87%,主要原因是货款回收上升;

    5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,本期金额123800元,与上年同期的2290493.17元相比,增减比率为-94.60%,主要原因是今年搬迁改造项目实际发生支出额较小;

    6、筹资活动产生的现金流量净额,本期金额33077100.47元,与上年同期的-34988888.3元相比,增减比率为194.54%,主要原因是今年借款受到的现金较大。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    一、重大诉讼仲裁事项

    截止2008年12月31日,公司因债务纠纷牵涉诉讼案件22起,涉讼标的金额76,860,023.42元。

    通过2009年一季度采取的有力措施,截止2009年3月31日,公司已经解除诉讼4起,包括:昆山恒原流体、益阳益神橡胶机械公司、青岛恒源达化工有限公司和青岛金勋事业有限公司,涉及标的额1,458,807.00元。

    另外,2009年一季度新增诉讼1起,为可隆(南京)特种纺织品有限公司诉我公司聚酯帘子布买卖合同纠纷,涉及标的额692,548.20元。

    公司将继续全力解决全部债务纠纷:

    1、加强沟通理解,增强供应商信心,通过长期的互利互惠合作关系,争取供应商的撤诉;

    2、加强与供应商的交流和商谈,进行债务重组;

    3、继续梳理债务纠纷案件,进一步与债权人进行沟通,按照减债工作会议精神,将此项工作向前推进。

    公司董事会认为,公司在2009 年度能够保持正常的经营活动,亦能通过未来的成功经营以保证公司的持续经营能力。

    二、搬迁改造项目进展情况

    黄海股份搬迁改造项目全钢部分计划2009年8月底以前完成,实际控制人方面已批复一期项目搬迁专用资金3000万元,用于保障项目进展。就目前状况看,若全面发挥现有的工业园生产能力,黄海股份基本能够完成年产100万套全钢胎的指标。根据实际控制人方所提“抢抓机遇、加速发展”的指示要求,黄海股份现已计划紧紧抓住青岛市“环湾保护,拥湾发展”城市规划的宝贵时机,全力推进老厂区土地处置工作,力争年内在大宗土地处置方面取得实质性突破,取得外部资金支持,并借助实际控制人方面的强力扶持,全面加速企业发展。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    中车集团在2006年9月9日收购报告书中,做出了 “为避免中车双喜投产后与黄海股份产生同业竞争,在本次收购获得中国证监会的无异议及豁免要约收购义务后36个月内,将以黄海股份为主导,对中车集团下属的各橡胶轮胎企业(含中车双喜)进行整合”的有关承诺。

    中车集团回复有关情况如下:

    “目前,中车双喜在经营发展中主要遇到三大方面的问题:一是现有股权结构复杂,产权关系如今未能理顺;二是工程项目现仍处于建设期,至今尚未投产达效;三是去年经营出现一定数额的亏损。在此背景下,为保证黄海股份的资产质量,确保广大投资者的利益,切实维护上市公司形象,公司虽一直设法努力,但鉴于中车双喜现有状况,故一直未能将该部资产整合至黄海股份中去。”

    对以上情况,公司已在2008年5月27日向上海证券交易所反馈的《关于对上海证券交易所上证上函[2008]0491号问询函的回复》材料,和2008年6月26日第三届董事会第二十五次会议通过并披露的《关于对上海证券交易所有关2007年年报事后审核所提问题的整改报告》中做出了相关说明。2009年3月18日,公司根据监管部门有关要求,再次通过报告形式向实际控制人请求尽快予以妥善解决。实际控制人方面现正在积极寻求多种途径,尽早完成相关资产的整合事宜,并全力保证上市公司的规范化运作及高效化运营水平的不断提高,以此满足监管要求及回馈广大投资者。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    青岛黄海橡胶股份有限公司

    法定代表人:孙振华

    2009年3月31日