信达地产股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-20 来源:上海证券报
(上接36版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,524,260,442.00 | 1,803,739,330.43 | 1,124,918,488.75 | 260,901,987.41 | 4,713,820,248.59 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,524,260,442.00 | 1,803,739,330.43 | 1,124,918,488.75 | 260,901,987.41 | 4,713,820,248.59 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 133,882,954.48 | 646,466,370.81 | -17,998,378.51 | 762,350,946.78 | ||||||
(一)净利润 | 646,466,370.81 | 95,704,241.52 | 742,170,612.33 | |||||||
(二)其他综合收益 | 85,922,750.92 | 85,922,750.92 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 85,922,750.92 | 646,466,370.81 | 95,704,241.52 | 828,093,363.25 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 47,960,203.56 | -12,877,720.03 | 35,082,483.53 | |||||||
1.所有者投入资本 | 47,588,859.77 | 18,926,147.20 | 18,926,147.20 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 47,588,859.77 | |||||||||
3.其他 | 371,343.79 | -31,803,867.23 | -31,432,523.44 | |||||||
(四)利润分配 | -100,824,900.00 | -100,824,900.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -100,824,900.00 | -100,824,900.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,524,260,442.00 | 1,937,622,284.91 | 1,771,384,859.56 | 242,903,608.90 | 5,476,171,195.37 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 1,027,225,506.00 | 275,600,153.71 | 626,256,167.26 | 222,308,790.12 | 2,151,390,617.09 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 1,027,225,506.00 | 275,600,153.71 | 626,256,167.26 | 222,308,790.12 | 2,151,390,617.09 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 497,034,936.00 | 1,528,139,176.72 | 498,662,321.49 | 38,593,197.29 | 2,562,429,631.50 | |||||
(一)净利润 | 508,203,146.35 | 33,141,597.29 | 541,344,743.64 | |||||||
(二)其他综合收益 | -172,355,142.32 | -172,355,142.32 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -172,355,142.32 | 508,203,146.35 | 33,141,597.29 | 368,989,601.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 497,034,936.00 | 1,675,007,610.88 | 15,945,883.30 | 23,400,000.00 | 2,211,388,430.18 | |||||
1.所有者投入资本 | 497,034,936.00 | 912,658,532.45 | 23,400,000.00 | 1,433,093,468.45 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 762,349,078.43 | 15,945,883.30 | 778,294,961.73 | |||||||
(四)利润分配 | -17,948,400.00 | -17,948,400.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,948,400.00 | -17,948,400.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 25,486,708.16 | -25,486,708.16 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 25,486,708.16 | -25,486,708.16 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 1,524,260,442.00 | 1,803,739,330.43 | 1,124,918,488.75 | 260,901,987.41 | 4,713,820,248.59 |
法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:周慧芬女士
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,524,260,442.00 | 5,342,609,447.70 | 69,981,318.32 | -729,342,077.62 | 6,207,509,130.40 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,524,260,442.00 | 5,342,609,447.70 | 69,981,318.32 | -729,342,077.62 | 6,207,509,130.40 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,563,537.19 | 1,339,888.49 | 741,401,074.05 | 756,304,499.73 | ||||
(一)净利润 | 742,740,962.54 | 742,740,962.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,478,685.76 | -2,478,685.76 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,478,685.76 | 742,740,962.54 | 740,262,276.78 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,042,222.95 | 16,042,222.95 | ||||||
1.所有者投入资本 | 16,042,222.95 | 16,042,222.95 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 1,339,888.49 | -1,339,888.49 | ||||||
1.提取盈余公积 | 1,339,888.49 | -1,339,888.49 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,524,260,442.00 | 5,356,172,984.89 | 71,321,206.81 | 12,058,996.43 | 6,963,813,630.13 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 497,034,936.00 | 204,012,067.89 | 69,981,318.32 | -724,266,218.46 | 46,762,103.75 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | 4,811,470.68 | 295,468.26 | 5,106,938.94 | |||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 497,034,936.00 | 208,823,538.57 | 69,981,318.32 | -723,970,750.20 | 51,869,042.69 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,027,225,506.00 | 5,133,785,909.13 | -5,371,327.42 | 6,155,640,087.71 | ||||
(一)净利润 | -5,371,327.42 | -5,371,327.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,341,356.10 | -2,341,356.10 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,341,356.10 | -5,371,327.42 | -7,712,683.52 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,027,225,506.00 | 5,136,127,265.23 | 6,163,352,771.23 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,027,225,506.00 | 5,136,127,265.23 | 6,163,352,771.23 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,524,260,442.00 | 5,342,609,447.70 | 69,981,318.32 | -729,342,077.62 | 6,207,509,130.40 |
法定代表人:贾放先生 主管会计工作负责人:俞杰先生 会计机构负责人:周慧芬女士
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
无
9.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表 项目名称 | 影响金额 |
根据公司第四十四次(2008年度)股东大会决议公告,调整了应收款项的坏账准备计提比例 | 有 | 净利润 | 54,646,871.48 |
根据公司第四十四次(2008年度)股东大会决议公告,调整了固定资产计提折旧年限 | 有 | 净利润 | -1,694,808.65 |
9.4 本报告期无前期会计差错更正。