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  • 青岛碱业股份有限公司
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    关于控股股东上海医药工业研究院
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    第三届董事会第五十次会议
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    2010年第一季度业绩
    预增的公告
  • 恒天凯马股份有限公司
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    关于非公开发行股票申请获得
    有条件通过的公告
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    股东减持股份公告
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    青岛双星股份有限公司2009年年度报告摘要
    青岛碱业股份有限公司
    2010年第一季度业绩预告
    上海现代制药股份有限公司
    关于控股股东上海医药工业研究院
    股权变动的提示性公告
    北京三元食品股份有限公司
    第三届董事会第五十次会议
    决议公告
    美都控股股份有限公司
    关于首开股份股权质押公告
    四川沱牌曲酒股份有限公司
    2010年第一季度业绩
    预增的公告
    恒天凯马股份有限公司
    提示性公告
    江苏宏图高科技股份有限公司
    关于非公开发行股票申请获得
    有条件通过的公告
    上海海鸟企业发展股份有限公司
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    青岛双星股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-10       来源:上海证券报      

    (上接34版)

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:青岛双星股份有限公司 2009年12月31日 单位:元

    9.2.2 利润表

    编制单位:青岛双星股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:青岛双星股份有限公司 2009年1-12月 单位:元

    9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

    9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。

    青岛双星股份有限公司董事会

    董事长:汪海

    2010年4月8日

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 142,243,864.87 4,126,553.731,175,077,225.30455,028,478.00153,860,680.83  39,685,583.65 469,691,924.25 18,529,740.651,136,796,407.38
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 142,243,864.87 4,126,553.731,175,077,225.30455,028,478.00153,860,680.83  39,685,583.65 469,691,924.25 18,529,740.651,136,796,407.38
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      267,391,369.67 1,083,197.19268,474,566.8669,800,000.00310,153,737.35  178,326.87 -327,448,059.38 -14,403,186.9238,280,817.92
    (一)净利润      267,391,369.67 -116,802.81267,274,566.86      -327,269,732.51 146,527.41-327,123,205.10
    (二)其他综合收益                    
    上述(一)和(二)小计      267,391,369.67 -116,802.81267,274,566.86      -327,269,732.51 146,527.41-327,123,205.10
    (三)所有者投入和减少资本        1,200,000.001,200,000.0069,800,000.00310,153,737.35      -14,503,537.35365,450,200.00
    1.所有者投入资本        1,200,000.001,200,000.0069,800,000.00315,784,200.00       385,584,200.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他           -5,630,462.65      -14,503,537.35-20,134,000.00
    (四)利润分配              178,326.87 -178,326.87 -46,176.98-46,176.98
    1.提取盈余公积              178,326.87 -178,326.87   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配                  -46,176.98-46,176.98
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    四、本期期末余额524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 409,635,234.54 5,209,750.921,443,551,792.16524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 142,243,864.87 4,126,553.731,175,077,225.30

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 91,258,192.191,123,991,541.17455,028,478.00153,860,680.83  38,081,663.28 89,653,250.45736,624,072.56
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 91,258,192.191,123,991,541.17455,028,478.00153,860,680.83  38,081,663.28 89,653,250.45736,624,072.56
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -320,624.35-320,624.3569,800,000.00315,784,200.00  178,326.87 1,604,941.74387,367,468.61
    (一)净利润      -320,624.35-320,624.35      1,783,268.611,783,268.61
    (二)其他综合收益                
    上述(一)和(二)小计      -320,624.35-320,624.35      1,783,268.611,783,268.61
    (三)所有者投入和减少资本        69,800,000.00315,784,200.00     385,584,200.00
    1.所有者投入资本        69,800,000.00315,784,200.00     385,584,200.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他                
    (四)利润分配            178,326.87 -178,326.87 
    1.提取盈余公积            178,326.87 -178,326.87 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配                
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    四、本期期末余额524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 90,937,567.841,123,670,916.82524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 91,258,192.191,123,991,541.17

    合并所有者权益变动表

    编制单位:青岛双星股份有限公司 2009年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 142,243,864.87 4,126,553.731,175,077,225.30455,028,478.00153,860,680.83  39,685,583.65 469,691,924.25 18,529,740.651,136,796,407.38
    加:会计政策变更                    
    前期差错更正                    
    其他                    
    二、本年年初余额524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 142,243,864.87 4,126,553.731,175,077,225.30455,028,478.00153,860,680.83  39,685,583.65 469,691,924.25 18,529,740.651,136,796,407.38
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      267,391,369.67 1,083,197.19268,474,566.8669,800,000.00310,153,737.35  178,326.87 -327,448,059.38 -14,403,186.9238,280,817.92
    (一)净利润      267,391,369.67 -116,802.81267,274,566.86      -327,269,732.51 146,527.41-327,123,205.10
    (二)其他综合收益                    
    上述(一)和(二)小计      267,391,369.67 -116,802.81267,274,566.86      -327,269,732.51 146,527.41-327,123,205.10
    (三)所有者投入和减少资本        1,200,000.001,200,000.0069,800,000.00310,153,737.35      -14,503,537.35365,450,200.00
    1.所有者投入资本        1,200,000.001,200,000.0069,800,000.00315,784,200.00       385,584,200.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                    
    3.其他           -5,630,462.65      -14,503,537.35-20,134,000.00
    (四)利润分配              178,326.87 -178,326.87 -46,176.98-46,176.98
    1.提取盈余公积              178,326.87 -178,326.87   
    2.提取一般风险准备                    
    3.对所有者(或股东)的分配                  -46,176.98-46,176.98
    4.其他                    
    (五)所有者权益内部结转                    
    1.资本公积转增资本(或股本)                    
    2.盈余公积转增资本(或股本)                    
    3.盈余公积弥补亏损                    
    4.其他                    
    (六)专项储备                    
    1.本期提取                    
    2.本期使用                    
    四、本期期末余额524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 409,635,234.54 5,209,750.921,443,551,792.16524,828,478.00464,014,418.18  39,863,910.52 142,243,864.87 4,126,553.731,175,077,225.30

    母公司所有者权益变动表

    编制单位:青岛双星股份有限公司 2009年度 单位:元

    项目本期金额上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 91,258,192.191,123,991,541.17455,028,478.00153,860,680.83  38,081,663.28 89,653,250.45736,624,072.56
    加:会计政策变更                
    前期差错更正                
    其他                
    二、本年年初余额524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 91,258,192.191,123,991,541.17455,028,478.00153,860,680.83  38,081,663.28 89,653,250.45736,624,072.56
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      -320,624.35-320,624.3569,800,000.00315,784,200.00  178,326.87 1,604,941.74387,367,468.61
    (一)净利润      -320,624.35-320,624.35      1,783,268.611,783,268.61
    (二)其他综合收益                
    上述(一)和(二)小计      -320,624.35-320,624.35      1,783,268.611,783,268.61
    (三)所有者投入和减少资本        69,800,000.00315,784,200.00     385,584,200.00
    1.所有者投入资本        69,800,000.00315,784,200.00     385,584,200.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额                
    3.其他                
    (四)利润分配            178,326.87 -178,326.87 
    1.提取盈余公积            178,326.87 -178,326.87 
    2.提取一般风险准备                
    3.对所有者(或股东)的分配                
    4.其他                
    (五)所有者权益内部结转                
    1.资本公积转增资本(或股本)                
    2.盈余公积转增资本(或股本)                
    3.盈余公积弥补亏损                
    4.其他                
    (六)专项储备                
    1.本期提取                
    2.本期使用                
    四、本期期末余额524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 90,937,567.841,123,670,916.82524,828,478.00469,644,880.83  38,259,990.15 91,258,192.191,123,991,541.17