广东博信投资控股股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-23 来源:上海证券报
(上接B37版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -298,184,185.30 | 28,251,173.18 | ||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -298,184,185.30 | 28,251,173.18 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | -10,888,802.08 | -10,888,802.08 | ||||||
| (一)净利润 | -10,888,802.08 | -10,888,802.08 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | -10,888,802.08 | -10,888,802.08 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -309,072,987.38 | 17,362,371.10 | ||||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -299,224,125.02 | 27,211,233.46 | ||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -299,224,125.02 | 27,211,233.46 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 1,039,939.72 | 1,039,939.72 | ||||||
| (一)净利润 | 1,039,939.72 | 1,039,939.72 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 1,039,939.72 | 1,039,939.72 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -298,184,185.30 | 28,251,173.18 | ||||||
法定代表人:朱凤廉 主管会计工作负责人:禤振生 会计机构负责人:叶永玲
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -296,791,917.54 | 29,643,440.94 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -296,791,917.54 | 29,643,440.94 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | -8,831,588.79 | -8,831,588.79 | ||||
| (一)净利润 | -8,831,588.79 | -8,831,588.79 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | -8,831,588.79 | -8,831,588.79 | ||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -305,623,506.33 | 20,811,852.15 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -299,224,125.02 | 27,211,233.46 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -299,224,125.02 | 27,211,233.46 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 2,432,207.48 | 2,432,207.48 | ||||
| (一)净利润 | 2,432,207.48 | 2,432,207.48 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 2,432,207.48 | 2,432,207.48 | ||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -296,791,917.54 | 29,643,440.94 | ||||
法定代表人:朱凤廉 主管会计工作负责人:禤振生 会计机构负责人:叶永玲


