武汉钢铁股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-27 来源:上海证券报
(上接B103版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 7,838,000,000.00 | 5,295,863,739.66 | 4,123,081,632.14 | 10,405,225,743.54 | 52,210,452.33 | 27,714,381,567.67 | ||||
| 加:会计政策变更 | 9,908,715.68 | -9,908,715.68 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 7,838,000,000.00 | 5,295,863,739.66 | 9,908,715.68 | 4,113,172,916.46 | 10,405,225,743.54 | 52,210,452.33 | 27,714,381,567.67 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 152,333.00 | -181,840,620.49 | 920,984.51 | 120,847,012.78 | -329,863,752.48 | 29,557,371.24 | -360,226,671.44 | |||
| (一)净利润 | 1,515,376,773.56 | 4,057,944.08 | 1,519,434,717.64 | |||||||
| (二)其他综合收益 | -183,147,637.63 | -183,147,637.63 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -183,147,637.63 | 1,515,376,773.56 | 4,057,944.08 | 1,336,287,080.01 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 152,333.00 | 1,307,017.14 | 26,779,088.00 | 28,238,438.14 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | 152,333.00 | 1,307,017.14 | 26,779,088.00 | 28,238,438.14 | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | 120,847,012.78 | -1,845,240,526.04 | -1,279,660.84 | -1,725,673,174.10 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | 120,847,012.78 | -120,847,012.78 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -1,724,393,513.26 | -1,279,660.84 | -1,725,673,174.10 | |||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | 920,984.51 | 920,984.51 | ||||||||
| 1.本期提取 | 124,096,257.74 | 124,096,257.74 | ||||||||
| 2.本期使用 | -123,175,273.23 | -123,175,273.23 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,838,152,333.00 | 5,114,023,119.17 | 10,829,700.19 | 4,234,019,929.24 | 10,075,361,991.06 | 81,767,823.57 | 27,354,154,896.23 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 7,838,000,000.00 | 5,252,386,053.11 | 3,738,776,876.85 | 8,949,897,439.43 | 51,708,296.24 | 25,830,768,665.63 | ||||
| 加:会计政策变更 | 6,313,467.99 | -6,313,467.99 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 7,838,000,000.00 | 5,252,386,053.11 | 6,313,467.99 | 3,732,463,408.86 | 8,949,897,439.43 | 51,708,296.24 | 25,830,768,665.63 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,477,686.55 | 3,595,247.69 | 380,709,507.60 | 1,455,328,304.11 | 502,156.09 | 1,883,612,902.04 | ||||
| (一)净利润 | 5,184,976,735.24 | 1,851,994.87 | 5,186,828,730.11 | |||||||
| (二)其他综合收益 | -327,021,236.98 | -327,021,236.98 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -327,021,236.98 | 5,184,976,735.24 | 1,851,994.87 | 4,859,807,493.13 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | 512,056,783.78 | -3,490,496,783.78 | -1,349,838.78 | -2,979,789,838.78 | ||||||
| 1.提取盈余公积 | 512,056,783.78 | -512,056,783.78 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -2,978,440,000.00 | -1,349,838.78 | -2,979,789,838.78 | |||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | 370,498,923.53 | -131,347,276.18 | -239,151,647.35 | |||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他(合并范围变化转出) | 370,498,923.53 | -131,347,276.18 | -239,151,647.35 | |||||||
| (六)专项储备 | 3,595,247.69 | 3,595,247.69 | ||||||||
| 1.本期提取 | 165,297,373.52 | 165,297,373.52 | ||||||||
| 2.本期使用 | -161,702,125.83 | -161,702,125.83 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,838,000,000.00 | 5,295,863,739.66 | 9,908,715.68 | 4,113,172,916.46 | 10,405,225,743.54 | 52,210,452.33 | 27,714,381,567.67 | |||
法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:程赣秋
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 7,838,000,000.00 | 5,469,758,675.20 | 4,044,333,713.95 | 10,304,387,883.94 | 27,656,480,273.09 | |||
| 加:会计政策变更 | 3,022,573.96 | -3,022,573.96 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 7,838,000,000.00 | 5,469,758,675.20 | 3,022,573.96 | 4,041,311,139.99 | 10,304,387,883.94 | 27,656,480,273.09 | ||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 152,333.00 | -181,840,620.49 | 1,243,991.94 | 120,847,012.78 | -636,770,398.25 | -696,367,681.02 | ||
| (一)净利润 | 1,208,470,127.79 | 1,208,470,127.79 | ||||||
| (二)其他综合收益 | -183,147,637.63 | -183,147,637.63 | ||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -183,147,637.63 | 1,208,470,127.79 | 1,025,322,490.16 | |||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 152,333.00 | 1,307,017.14 | 1,459,350.14 | |||||
| 1.所有者投入资本 | 152,333.00 | 1,307,017.14 | 1,459,350.14 | |||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | 120,847,012.78 | -1,845,240,526.04 | -1,724,393,513.26 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 120,847,012.78 | -120,847,012.78 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -1,724,393,513.26 | -1,724,393,513.26 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | 1,243,991.94 | 1,243,991.94 | ||||||
| 1.本期提取 | 113,898,191.94 | 113,898,191.94 | ||||||
| 2.本期使用 | -112,654,200.00 | -112,654,200.00 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 7,838,152,333.00 | 5,287,918,054.71 | 4,266,565.90 | 4,162,158,152.77 | 9,667,617,485.69 | 26,960,112,592.07 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 7,838,000,000.00 | 5,796,779,912.18 | 3,530,025,903.37 | 8,676,567,856.77 | 25,841,373,672.32 | |||
| 加:会计政策变更 | 771,547.16 | -771,547.16 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 7,838,000,000.00 | 5,796,779,912.18 | 771,547.16 | 3,529,254,356.21 | 8,676,567,856.77 | 25,841,373,672.32 | ||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -327,021,236.98 | 2,251,026.80 | 512,056,783.78 | 1,627,820,027.17 | 1,815,106,600.77 | |||
| (一)净利润 | 5,118,316,810.95 | 5,118,316,810.95 | ||||||
| (二)其他综合收益 | -327,021,236.98 | -327,021,236.98 | ||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -327,021,236.98 | 5,118,316,810.95 | 4,791,295,573.97 | |||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | 512,056,783.78 | -3,490,496,783.78 | -2,978,440,000.00 | |||||
| 1.提取盈余公积 | 512,056,783.78 | -512,056,783.78 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -2,978,440,000.00 | -2,978,440,000.00 | ||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | 2,251,026.80 | 2,251,026.80 | ||||||
| 1.本期提取 | 155,116,018.50 | 155,116,018.50 | ||||||
| 2.本期使用 | -152,864,991.70 | -152,864,991.70 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 7,838,000,000.00 | 5,469,758,675.20 | 3,022,573.96 | 4,041,311,139.99 | 10,304,387,883.94 | 27,656,480,273.09 | ||
法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:程赣秋
9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更
单位:元 币种:人民币
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定改变安全生产费用的核算。 | 2009年8月25日公司第五届七次董事会会议通过了《关于安全生产费用核算会计政策变更的议案》。 | 2008年利润表净利润项目 | -3,595,247.69 |
| 2009年年初资产负债表盈余公积项目 | -9,908,715.68 | ||
| 2009年年初资产负债表专项储备项目 | 9,908,715.68 |
9.3.2 会计估计变更
无。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:邓崎琳
武汉钢铁股份有限公司
2010年4月23日


