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    武汉钢铁股份有限公司2009年年度报告摘要
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    武汉钢铁股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-27       来源:上海证券报      

    (上接B103版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额7,838,000,000.005,295,863,739.66  4,123,081,632.14 10,405,225,743.54 52,210,452.3327,714,381,567.67
    加:会计政策变更   9,908,715.68-9,908,715.68     
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额7,838,000,000.005,295,863,739.66 9,908,715.684,113,172,916.46 10,405,225,743.54 52,210,452.3327,714,381,567.67
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)152,333.00-181,840,620.49 920,984.51120,847,012.78 -329,863,752.48 29,557,371.24-360,226,671.44
    (一)净利润      1,515,376,773.56 4,057,944.081,519,434,717.64
    (二)其他综合收益 -183,147,637.63       -183,147,637.63
    上述(一)和(二)小计 -183,147,637.63    1,515,376,773.56 4,057,944.081,336,287,080.01
    (三)所有者投入和减少资本152,333.001,307,017.14      26,779,088.0028,238,438.14
    1.所有者投入资本152,333.001,307,017.14      26,779,088.0028,238,438.14
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    120,847,012.78 -1,845,240,526.04 -1,279,660.84-1,725,673,174.10
    1.提取盈余公积    120,847,012.78 -120,847,012.78   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,724,393,513.26 -1,279,660.84-1,725,673,174.10
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备   920,984.51     920,984.51
    1.本期提取   124,096,257.74     124,096,257.74
    2.本期使用   -123,175,273.23     -123,175,273.23
    四、本期期末余额7,838,152,333.005,114,023,119.17 10,829,700.194,234,019,929.24 10,075,361,991.06 81,767,823.5727,354,154,896.23

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额7,838,000,000.005,252,386,053.11  3,738,776,876.85 8,949,897,439.43 51,708,296.2425,830,768,665.63
    加:会计政策变更   6,313,467.99-6,313,467.99     
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额7,838,000,000.005,252,386,053.11 6,313,467.993,732,463,408.86 8,949,897,439.43 51,708,296.2425,830,768,665.63
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 43,477,686.55 3,595,247.69380,709,507.60 1,455,328,304.11 502,156.091,883,612,902.04
    (一)净利润      5,184,976,735.24 1,851,994.875,186,828,730.11
    (二)其他综合收益 -327,021,236.98       -327,021,236.98
    上述(一)和(二)小计 -327,021,236.98    5,184,976,735.24 1,851,994.874,859,807,493.13
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    512,056,783.78 -3,490,496,783.78 -1,349,838.78-2,979,789,838.78
    1.提取盈余公积    512,056,783.78 -512,056,783.78   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -2,978,440,000.00 -1,349,838.78-2,979,789,838.78
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转 370,498,923.53  -131,347,276.18 -239,151,647.35   
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他(合并范围变化转出) 370,498,923.53  -131,347,276.18 -239,151,647.35   
    (六)专项储备   3,595,247.69     3,595,247.69
    1.本期提取   165,297,373.52     165,297,373.52
    2.本期使用   -161,702,125.83     -161,702,125.83
    四、本期期末余额7,838,000,000.005,295,863,739.66 9,908,715.684,113,172,916.46 10,405,225,743.54 52,210,452.3327,714,381,567.67

    法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:程赣秋

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额7,838,000,000.005,469,758,675.20  4,044,333,713.95 10,304,387,883.9427,656,480,273.09
    加:会计政策变更   3,022,573.96-3,022,573.96   
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额7,838,000,000.005,469,758,675.20 3,022,573.964,041,311,139.99 10,304,387,883.9427,656,480,273.09
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)152,333.00-181,840,620.49 1,243,991.94120,847,012.78 -636,770,398.25-696,367,681.02
    (一)净利润      1,208,470,127.791,208,470,127.79
    (二)其他综合收益 -183,147,637.63     -183,147,637.63
    上述(一)和(二)小计 -183,147,637.63    1,208,470,127.791,025,322,490.16
    (三)所有者投入和减少资本152,333.001,307,017.14     1,459,350.14
    1.所有者投入资本152,333.001,307,017.14     1,459,350.14
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    120,847,012.78 -1,845,240,526.04-1,724,393,513.26
    1.提取盈余公积    120,847,012.78 -120,847,012.78 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -1,724,393,513.26-1,724,393,513.26
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备   1,243,991.94   1,243,991.94
    1.本期提取   113,898,191.94   113,898,191.94
    2.本期使用   -112,654,200.00   -112,654,200.00
    四、本期期末余额7,838,152,333.005,287,918,054.71 4,266,565.904,162,158,152.77 9,667,617,485.6926,960,112,592.07

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额7,838,000,000.005,796,779,912.18  3,530,025,903.37 8,676,567,856.7725,841,373,672.32
    加:会计政策变更   771,547.16-771,547.16   
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额7,838,000,000.005,796,779,912.18 771,547.163,529,254,356.21 8,676,567,856.7725,841,373,672.32
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -327,021,236.98 2,251,026.80512,056,783.78 1,627,820,027.171,815,106,600.77
    (一)净利润      5,118,316,810.955,118,316,810.95
    (二)其他综合收益 -327,021,236.98     -327,021,236.98
    上述(一)和(二)小计 -327,021,236.98    5,118,316,810.954,791,295,573.97
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    512,056,783.78 -3,490,496,783.78-2,978,440,000.00
    1.提取盈余公积    512,056,783.78 -512,056,783.78 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -2,978,440,000.00-2,978,440,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备   2,251,026.80   2,251,026.80
    1.本期提取   155,116,018.50   155,116,018.50
    2.本期使用   -152,864,991.70   -152,864,991.70
    四、本期期末余额7,838,000,000.005,469,758,675.20 3,022,573.964,041,311,139.99 10,304,387,883.9427,656,480,273.09

    法定代表人:邓崎琳 主管会计工作负责人:程赣秋 会计机构负责人:程赣秋

    9.3 主要会计政策、会计估计的变更

    9.3.1 会计政策变更

    单位:元 币种:人民币

    会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
    根据财会[2009]8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定改变安全生产费用的核算。2009年8月25日公司第五届七次董事会会议通过了《关于安全生产费用核算会计政策变更的议案》。2008年利润表净利润项目-3,595,247.69
    2009年年初资产负债表盈余公积项目-9,908,715.68
    2009年年初资产负债表专项储备项目9,908,715.68

    9.3.2 会计估计变更

    无。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    董事长:邓崎琳

    武汉钢铁股份有限公司

    2010年4月23日