青岛澳柯玛股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-27 来源:上海证券报
(上接B26版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -769,086,754.02 | 11,510,171.44 | 454,964,327.72 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -769,086,754.02 | 11,510,171.44 | 454,964,327.72 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 51,885,437.99 | -4,706,300.50 | 47,179,137.49 | |||||||
| (一)净利润 | 51,885,437.99 | -4,706,300.50 | 47,179,137.49 | |||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 51,885,437.99 | -4,706,300.50 | 47,179,137.49 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -717,201,316.03 | 6,803,870.94 | 502,143,465.21 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 840,421,842.15 | 31,368,120.59 | -782,123,312.63 | 21,125,463.82 | 451,828,113.93 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 840,421,842.15 | 31,368,120.59 | -782,123,312.63 | 21,125,463.82 | 451,828,113.93 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -88,780.99 | -196,271.45 | 13,036,558.61 | -9,615,292.38 | 3,136,213.79 | |||||
| (一)净利润 | 13,036,558.61 | -2,418,280.55 | 10,618,278.06 | |||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 13,036,558.61 | -2,418,280.55 | 10,618,278.06 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | -88,780.99 | -196,271.45 | -7,197,011.83 | -7,482,064.27 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | -88,780.99 | -196,271.45 | -7,197,011.83 | -7,482,064.27 | ||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 840,333,061.16 | 31,171,849.14 | -769,086,754.02 | 11,510,171.44 | 454,964,327.72 | ||||
法定代表人:李 蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -196,795,519.37 | 997,391,745.49 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -196,795,519.37 | 997,391,745.49 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,178,987.23 | 93,178,987.23 | ||||||
| (一)净利润 | 93,178,987.23 | 93,178,987.23 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 93,178,987.23 | 93,178,987.23 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -103,616,532.14 | 1,090,570,732.72 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -146,449,039.13 | 1,047,738,225.73 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -146,449,039.13 | 1,047,738,225.73 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -50,346,480.24 | -50,346,480.24 | ||||||
| (一)净利润 | -50,346,480.24 | -50,346,480.24 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -50,346,480.24 | -50,346,480.24 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,036,000.00 | 822,940,083.95 | 30,211,180.91 | -196,795,519.37 | 997,391,745.49 | |||
法定代表人:李 蔚 主管会计工作负责人:张兴起 会计机构负责人:王英峰 总会计师:徐玉翠


