上海中科合臣股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-28 来源:上海证券报
(上接B95版)
合并所有者权益变动表
上海中科合臣股份有限公司 2009年度 单位:元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一.上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -42,317,515.67 | 11,514,451.21 | 250,133,643.51 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二.本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -42,317,515.67 | 11,514,451.21 | 250,133,643.51 | ||||
| 三.本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -145,043,097.07 | -2,537,543.42 | -147,580,640.49 | |||||||
| (一)净利润 | -145,043,097.07 | -2,537,543.42 | -147,580,640.49 | |||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -145,043,097.07 | -2,537,543.42 | -147,580,640.49 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -187,360,612.74 | 8,976,907.79 | 102,553,003.02 | ||||
企业法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
合并所有者权益变动表(续)
上海中科合臣股份有限公司 2009 年度 单位:元
| 项 目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | 8,728,331.81 | 24,755,333.72 | 314,420,373.50 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二.本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | 8,728,331.81 | 24,755,333.72 | 314,420,373.50 | ||||
| 三.本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -51,045,847.48 | -13,240,882.51 | -64,286,729.99 | |||||||
| (一)净利润 | -51,045,847.48 | -8,745,256.51 | -59,791,103.99 | |||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -51,045,847.48 | -8,745,256.51 | -59,791,103.99 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | -4,495,626.00 | -4,495,626.00 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | -4,495,626.00 | -4,495,626.00 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -42,317,515.67 | 11,514,451.21 | 250,133,643.51 | ||||
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
上海中科合臣股份有限公司 2009年度 单位:元
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -22,845,081.02 | 258,091,626.95 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -22,845,081.02 | 258,091,626.95 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -73,046,628.68 | -73,046,628.68 | ||||||
| (一)净利润 | -73,046,628.68 | -73,046,628.68 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -73,046,628.68 | -73,046,628.68 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -95,891,709.70 | 185,044,998.27 | |||
企业法定代表人:何昌明 主管会计工作负责人:刘彤 会计机构负责人:崔莹
母公司所有者权益变动表(续)
上海中科合臣股份有限公司 2009年度 单位:元
| 项 目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | 10,608,161.82 | 291,544,869.79 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | 10,608,161.82 | 291,544,869.79 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -33,453,242.84 | -33,453,242.84 | ||||||
| (一)净利润 | -33,453,242.84 | -33,453,242.84 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -33,453,242.84 | -33,453,242.84 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 132,000,000.00 | 133,551,020.82 | 15,385,687.15 | -22,845,081.02 | 258,091,626.95 | |||
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:


