海南正和实业集团股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-28 来源:上海证券报
(上接B116版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -97,962,844.44 | 2,972,927.95 | 1,539,139,346.03 | |||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -97,962,844.44 | 2,972,927.95 | 1,539,139,346.03 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,353,415.07 | 158,734,476.48 | -1,512,148.74 | 181,575,742.81 | ||||||
| (一)净利润 | 158,734,476.48 | -1,737,751.06 | 156,996,725.42 | |||||||
| (二)其他综合收益 | 24,353,415.07 | 24,353,415.07 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 24,353,415.07 | 158,734,476.48 | -1,737,751.06 | 181,350,140.49 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 225,602.32 | 225,602.32 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | 225,602.32 | 225,602.32 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 938,551,974.00 | 719,930,703.59 | 60,771,632.04 | 1,460,779.21 | 1,720,715,088.84 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -227,713,980.80 | 1,406,415,281.72 | ||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -227,713,980.80 | 1,406,415,281.72 | ||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 129,751,136.36 | 2,972,927.95 | 132,724,064.31 | |||||||
| (一)净利润 | 129,751,136.36 | 129,751,136.36 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | -527,072.05 | -527,072.05 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 129,751,136.36 | -527,072.05 | 129,224,064.31 | |||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -97,962,844.44 | 2,972,927.95 | 1,539,139,346.03 | |||||
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -96,438,239.63 | 1,537,691,022.89 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | -737,900.86 | -737,900.86 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -97,176,140.49 | 1,536,953,122.03 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,353,415.07 | 107,861,019.20 | 132,214,434.27 | |||||
| (一)净利润 | 107,861,019.20 | 107,861,019.20 | ||||||
| (二)其他综合收益 | 24,353,415.07 | 24,353,415.07 | ||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 24,353,415.07 | 107,861,019.20 | 132,214,434.27 | |||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 938,551,974.00 | 719,930,703.59 | 10,684,878.71 | 1,669,167,556.30 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -227,597,316.08 | 1,406,531,946.44 | ||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -227,597,316.08 | 1,406,531,946.44 | ||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 130,421,175.59 | 130,421,175.59 | ||||||
| (一)净利润 | 130,421,175.59 | 130,421,175.59 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | 130,421,175.59 | 130,421,175.59 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 938,551,974.00 | 695,577,288.52 | -97,176,140.49 | 1,536,953,122.03 | ||||
法定代表人:林端 主管会计工作负责人:叶耀华 会计机构负责人:张玉玲


