(上接B27版)
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十三)、4 | 1,393,044,814.37 | 1,158,443,880.06 |
减:营业成本 | (十三)、4 | 1,143,057,719.88 | 937,196,745.33 |
营业税金及附加 | 3,485,405.65 | 6,509,898.86 | |
销售费用 | 49,605,139.31 | 45,473,956.36 | |
管理费用 | 55,084,495.75 | 47,701,450.81 | |
财务费用 | 40,881,297.57 | 26,405,157.97 | |
资产减值损失 | 2,150,728.61 | 22,443,179.91 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (十三)、5 | 3,488,202.82 | 11,997,527.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 102,268,230.42 | 84,711,018.15 | |
加:营业外收入 | 13,693,100.22 | 10,768,461.73 | |
减:营业外支出 | 710,499.28 | 685,709.75 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 115,250,831.36 | 94,793,770.13 | |
减:所得税费用 | 14,195,458.58 | 10,048,816.01 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,055,372.78 | 84,744,954.12 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 14,973.25 | ||
七、综合收益总额 | 101,070,346.03 | 84,744,954.12 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,463,905.74 | 759,871,715.64 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 361,188.79 | 484,925.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (七)、44 | 11,673,763.37 | 48,890,262.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,141,498,857.90 | 809,246,903.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,104,329,247.19 | 676,157,981.06 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,942,869.07 | 53,373,820.20 | |
支付的各项税费 | 87,519,330.41 | 84,583,467.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (七)、44 | 107,344,938.84 | 65,415,733.20 |
经营活动现金流出小计 | 1,358,136,385.51 | 879,531,001.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -216,637,527.61 | -70,284,098.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,623.00 | 742,590.55 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,027,623.00 | 742,590.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,480,038.56 | 162,029,032.27 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 225,480,038.56 | 162,029,032.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,452,415.56 | -161,286,441.72 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
合并现金流量表(续)
2010年1—12月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,914,418,000.00 | 1,084,650,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,914,418,000.00 | 1,085,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,465,000,000.00 | 904,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,638,861.62 | 49,624,407.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,550,638,861.62 | 954,274,407.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 363,779,138.38 | 130,975,592.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,310,804.79 | -100,594,946.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 259,657,943.96 | 360,252,890.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,347,139.17 | 259,657,943.96 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,914,120.39 | 748,251,598.18 | |
收到的税费返还 | 244,390.12 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,047,133.98 | 55,216,840.41 | |
经营活动现金流入小计 | 1,165,205,644.49 | 803,468,438.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,301,872.35 | 687,648,941.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,841,289.45 | 43,383,835.18 | |
支付的各项税费 | 62,868,387.35 | 72,517,171.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,721,083.46 | 106,990,012.53 | |
经营活动现金流出小计 | 1,324,732,632.61 | 910,539,960.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,526,988.12 | -107,071,522.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,623.00 | 400,710.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,027,623.00 | 400,710.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,092,701.77 | 158,883,584.38 | |
投资支付的现金 | 3,600,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 185,692,701.77 | 158,883,584.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,665,078.77 | -158,482,874.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,864,418,000.00 | 1,084,650,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,864,418,000.00 | 1,085,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,465,000,000.00 | 904,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,638,861.62 | 49,624,407.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,550,638,861.62 | 954,274,407.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 313,779,138.38 | 130,975,592.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,412,928.51 | -134,578,803.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,082,440.68 | 334,661,244.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 171,669,512.17 | 200,082,440.68 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
合并所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 76,509,604.95 | 110,471,260.65 | 464,568,562.37 | 1,034,890,099.97 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 76,509,604.95 | 110,471,260.65 | 464,568,562.37 | 1,034,890,099.97 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,973.25 | 10,105,537.28 | 56,729,141.33 | 66,849,651.86 | ||||||
(一)净利润 | 108,235,471.19 | 108,235,471.19 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 14,973.25 | 14,973.25 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,973.25 | 108,235,471.19 | 108,250,444.44 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 10,105,537.28 | -51,506,329.86 | -41,400,792.58 | |||||||
1.提取盈余公积 | 10,105,537.28 | -10,105,537.28 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -41,400,792.58 | -41,400,792.58 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 76,524,578.20 | 120,576,797.93 | 521,297,703.70 | 1,101,739,751.83 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 319,450,560.00 | 75,809,507.55 | 104,144,166.45 | 442,836,751.90 | 942,240,985.90 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | 100,097.40 | -2,147,401.21 | -31,605,914.98 | -33,653,218.79 | ||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 319,450,560.00 | 75,909,604.95 | 101,996,765.24 | 411,230,836.92 | 908,587,767.11 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,890,112.00 | 600,000.00 | 8,474,495.41 | 53,337,725.45 | 126,302,332.86 | |||||
(一)净利润 | 141,674,860.86 | 141,674,860.86 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 141,674,860.86 | 141,674,860.86 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||
(四)利润分配 | 63,890,112.00 | 8,474,495.41 | -88,337,135.41 | -15,972,528.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 8,474,495.41 | -8,474,495.41 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 63,890,112.00 | -79,862,640.00 | -15,972,528.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 76,509,604.95 | 110,471,260.65 | 464,568,562.37 | 1,034,890,099.97 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
母公司所有者权益变动表
2010年1—12月
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 383,340,672.00 | 70,790,595.87 | 110,471,260.65 | 275,257,464.12 | 839,859,992.64 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 383,340,672.00 | 70,790,595.87 | 110,471,260.65 | 275,257,464.12 | 839,859,992.64 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,973.25 | 10,105,537.28 | 49,549,042.92 | 59,669,553.45 |
(一)净利润 | 101,055,372.78 | 101,055,372.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | 14,973.25 | 14,973.25 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 14,973.25 | 101,055,372.78 | 101,070,346.03 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 10,105,537.28 | -51,506,329.86 | -41,400,792.58 | |||||
1.提取盈余公积 | 10,105,537.28 | -10,105,537.28 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -41,400,792.58 | -41,400,792.58 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 70,805,569.12 | 120,576,797.93 | 324,806,507.04 | 899,529,546.09 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
编制单位:哈尔滨空调股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 319,450,560.00 | 70,090,498.47 | 104,144,166.45 | 303,301,790.50 | 796,987,015.42 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | 100,097.40 | -2,147,401.21 | -24,452,145.09 | -26,499,448.90 | ||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 319,450,560.00 | 70,190,595.87 | 101,996,765.24 | 278,849,645.41 | 770,487,566.52 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 63,890,112.00 | 600,000.00 | 8,474,495.41 | -3,592,181.29 | 69,372,426.12 | |||
(一)净利润 | 84,744,954.12 | 84,744,954.12 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 84,744,954.12 | 84,744,954.12 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
(四)利润分配 | 63,890,112.00 | 8,474,495.41 | -88,337,135.41 | -15,972,528.00 | ||||
1.提取盈余公积 | 8,474,495.41 | -8,474,495.41 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 63,890,112.00 | -79,862,640.00 | -15,972,528.00 | |||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 383,340,672.00 | 70,790,595.87 | 110,471,260.65 | 275,257,464.12 | 839,859,992.64 |
法定代表人:于明升 主管会计工作负责人:荆云涛 会计机构负责人:张彦君
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。