延边石岘白麓纸业股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-28 来源:上海证券报
(上接A88版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -1,495,468,929.83 | -827,738,957.09 | |||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -1,495,468,929.83 | -827,738,957.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -22,176,942.24 | -22,176,942.24 | ||||||||
| (一)净利润 | -22,176,942.24 | -22,176,942.24 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -22,176,942.24 | -22,176,942.24 | ||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -1,517,645,872.07 | -849,915,899.33 | |||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -735,240,695.02 | -67,510,722.28 | |||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -735,240,695.02 | -67,510,722.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,463,221.51 | -23,463,221.51 | ||||||||
| (一)净利润 | -23,463,221.51 | -23,463,221.51 | ||||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -23,463,221.51 | -23,463,221.51 | ||||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||||
| (七)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -758,703,916.53 | -90,973,943.79 | |||||
法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -1,501,068,096.06 | -833,338,123.32 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -1,501,068,096.06 | -833,338,123.32 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -22,306,982.44 | -22,306,982.44 | ||||||
| (一)净利润 | -22,306,982.44 | -22,306,982.44 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -22,306,982.44 | -22,306,982.44 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -1,523,375,078.50 | -855,645,105.76 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -732,278,963.54 | -64,548,990.80 | |||
| 加:会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -732,278,963.54 | -64,548,990.80 | |||
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -23,412,864.22 | -23,412,864.22 | ||||||
| (一)净利润 | -23,412,864.22 | -23,412,864.22 | ||||||
| (二)其他综合收益 | ||||||||
| 上述(一)和(二)小计 | -23,412,864.22 | -23,412,864.22 | ||||||
| (三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3.其他 | ||||||||
| (四)利润分配 | ||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (五)所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.其他 | ||||||||
| (六)专项储备 | ||||||||
| 1.本期提取 | ||||||||
| 2.本期使用 | ||||||||
| (七)其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 410,600,000.00 | 235,345,893.18 | 21,784,079.56 | -755,691,827.76 | -87,961,855.02 | |||
法定代表人:郑艳民 主管会计工作负责人:朱海波 会计机构负责人:李支农


