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    阳光新业地产股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-30       来源:上海证券报      

    (上接A89版)

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额749,913,000.00537,937,000.00  81,832,000.00 1,165,054,000.00 522,346,000.003,057,082,000.00
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额749,913,000.00537,937,000.00  81,832,000.00 1,165,054,000.00 522,346,000.003,057,082,000.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      52,908,000.00-47,000.0080,244,000.00133,105,000.00
    (一)净利润      52,908,000.00 6,141,000.0059,049,000.00
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      52,908,000.00 6,141,000.0059,049,000.00
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.0074,103,000.0074,103,000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他        74,103,000.0074,103,000.00
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他       -47,000.00 -47,000.00
    四、本期期末余额749,913,000.00537,937,000.00  81,832,000.00 1,217,962,000.00-47,000.00602,590,000.003,190,187,000.00

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额749,913,000.00537,937,000.00  68,893,000.00 1,004,941,000.00 508,085,000.002,869,769,000.00
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额749,913,000.00537,937,000.00  68,893,000.00 1,004,941,000.00 508,085,000.002,869,769,000.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    12,939,000.00 160,113,000.00 14,261,000.00187,313,000.00
    (一)净利润      173,052,000.00 14,261,000.00187,313,000.00
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      173,052,000.00 14,261,000.00187,313,000.00
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配0.000.000.000.0012,939,000.000.00-12,939,000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积    12,939,000.00 -12,939,000.00   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额749,913,000.00537,937,000.00  81,832,000.00 1,165,054,000.00 522,346,000.003,057,082,000.00

    法定代表人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁先生 会计机构负责人:苏坤先生

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额749,913,000.00609,753,000.00  81,832,000.00 359,533,000.001,801,031,000.00
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额749,913,000.00609,753,000.00  81,832,000.00 359,533,000.001,801,031,000.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -6,823,000.00-6,823,000.00
    (一)净利润      -6,823,000.00-6,823,000.00
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -6,823,000.00-6,823,000.00
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额749,913,000.00609,753,000.00  81,832,000.00 352,710,000.001,794,208,000.00

    上年金额单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额749,913,000.00609,753,000.00  68,893,000.00 243,084,000.001,671,643,000.00
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额749,913,000.00609,753,000.00  68,893,000.00 243,084,000.001,671,643,000.00
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    12,939,000.00 116,449,000.00129,388,000.00
    (一)净利润      129,388,000.00129,388,000.00
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      129,388,000.00129,388,000.00
    (三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配0.000.000.000.0012,939,000.000.00-12,939,000.000.00
    1.提取盈余公积    12,939,000.00 -12,939,000.00 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额749,913,000.00609,753,000.00  81,832,000.00 359,533,000.001,801,031,000.00

    法定代表人:唐军 主管会计工作负责人:杨宁先生 会计机构负责人:苏坤先生

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    与上年相比本年(期)新增合并单位6家,原因为:新设立子公司及公司收购

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用