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    四川广安爱众股份有限公司
    2013-08-30       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称广安爱众股票代码600979
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名何非杨伯菊
    电话0826-29832180826-2983066
    传真0826-29833580826-2983358
    电子信箱hf@sc-aaa.comybj@ga-aaa.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产4,057,725,328.483,635,076,035.0911.63
    归属于上市公司股东的净资产1,492,191,084.54981,940,773.0751.96

     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额144,285,090.6895,369,717.5651.29
    营业收入583,747,084.37484,283,536.4420.54
    归属于上市公司股东的净利润28,051,442.1228,226,677.66-0.62
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,869,994.3125,516,506.625.30
    加权平均净资产收益率(%)2.26763.0100减少0.7424个百分点
    基本每股收益(元/股)0.03950.0476-17.02
    稀释每股收益(元/股)0.03950.0476-17.02

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数33,614
    前10名股东持股情况

    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    四川爱众发展集团有限公司国有法人21.17151,946,3300质押67,000,000
    四川省水电投资经营集团有限公司国有法人17.54125,938,26140,000,000质押24,600,000
    平安大华基金公司-平安-平安信托-平安财富创赢一期11号集合资金信托计划其他5.5740,000,00040,000,000

    华鑫国际信托有限公司其他4.1830,000,00030,000,000
    四川省投资集团有限责任公司国有法人3.8527,620,9100
    中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金其他3.2022,999,6890
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他2.4817,771,6210
    四川省岳池银泰投资(控股)有限公司国有法人2.1715,551,6600
    汪荣列境内自然人2.0915,000,00015,000,000
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)其他0.986,999,8670
    上述股东关联关系或一致行动的说明1、本报告期末,四川省水电投资经营集团有限公司持有大股东四川爱众发展集团有限公司34%的股份;2、大股东四川爱众发展集团有限公司与其他八名股东不存在关联关系或一致行动;3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    1、上半年工作报告:

    报告期内,公司始终围绕“调整、变革、规范、提升”四大主题,不断增强“发展能力、运营能力、管理能力、供应能力”,不断提高“安全管理水平、综合服务水平、风险管理水平、和谐发展水平”,努力建设安全、高效、环保、和谐的大型能源和公用事业服务集团。

    报告期内,公司重点开展以下工作,基本完成了股东大会、董事会确定的目标,力争为下半年的工作开展和目标实现积累经验。一是坚持稳健对外扩张战略,努力转变发展方式、进一步推动战略调整和产业转型;二是加强重点工程的有序推进,储备了一批优势项目,积极培育新的利润增长点;三是积极抓好募投项目,争取尽早实现募投项目的投产创收,保证募投资金按进度按计划的合规使用;四是持续深入推进管理变革,结合2012年管理变革的经验,按照公司2013年变革总体目标和阶段任务,全面深入推进管理变革,增强集团管控能力,坚持以国家宏观经济形势和产业政策为指导,以国内知名企业为标杆,以"三个提升"为主线,全面推进公司的管理提升;五是进一步合理配置人力资源,完善人力资源规划,坚持"人才强企"战略,通过优化配置人力资源,初步打造出一支高效管理团队;六是积极探索新的融资工具,特别是加大对公司债、短期融资券、中期票据、资产租赁等融资方式的研究力度,为公司提供强有力的资金支持,报告期公司启动了短期融资券、中期票据的发行工作。

    2、生产经营指标完成情况:

    在报告期内,共完成发电量2.86亿KWH,同比增加23.28%;完成售电量6.11亿KWH,同比增长16.16%;完成售水量1867.19万吨,同比增长26.33%;完成售气量6089.54万立方米,同比增长9.96%;截止2013年6月30日,公司实现营业收入5.84亿元,同比增长20.54%;实现净利润2805.14万元,同比下降0.62%。

    3、下半年工作安排

    一是全力挖掘利润增长点,要抓住新型城镇化的机遇,努力增供扩销,增加销售收入,同时要及时掌握国家对资源型产品价格方面提出的有利政策,做好价格调整工作;二是要进一步加强对资产的管理,加大对固定资产的清理力度,努力盘活存量资产,提高资产周转率;三是提高资金利用率,抓住国家放贷和存款利率管制的有利时机,深入对融资工作的研究,努力降低公司的融资成本;四是有条不紊、积极开展对外投资工作,做好对子公司的增资扩股工作,加强对子公司的资质管理,促进子公司健康发展;五是坚定不移的继续抓好管理提升,适时推进并逐步实现设计标准化、安装规范化、造价定额化,加快管理信息系统的建设,提升管理手段;六是严格按照年初下达的投资计划和进度安排,全面加快对重点工程的建设进度,完善对重点工程的审核流程,争取尽早运营投产;七是一如既往抓好安全应急管理,完善水电气应急保障体系。

    (一)主营业务分析

    1、财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入583,747,084.37484,283,536.4420.54
    营业成本406,835,738.33328,256,233.5323.94
    销售费用33,181,712.7125,384,231.9930.72
    管理费用61,068,582.0155,450,109.8110.13
    财务费用44,387,300.9242,026,572.065.62
    经营活动产生的现金流量净额144,285,090.6895,369,717.5651.29
    投资活动产生的现金流量净额-341,877,002.09-152,681,358.40123.92
    筹资活动产生的现金流量净额290,519,532.56-2,267,348.39 

    营业收入变动原因说明:本期销售水、电、气及安装收入增加所致

    营业成本变动原因说明:本期销售水、电、气及安装收入增加导致相应成本增加所致

    销售费用变动原因说明:本期薪酬模式变化,引起人工成本增加以及折旧费用增加所致

    管理费用变动原因说明:本期薪酬模式变化,引起人工成本增加以及折旧费用增加所致

    财务费用变动原因说明:本期星辰公司泗耳河二级电站贷款利息停止资本化所致

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期主营业务增加现金流以及收到的其他暂收款项、保证金增加所致

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加对新疆富远能源发展有限公司的长期股权投资所致

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期非公开发行股票所致

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    售水收入42,449,058.6028,596,229.3332.6333.9229.50增加2.30个百分点
    售电收入290,576,706.58220,964,490.5923.9612.9224.22减少6.92个百分点
    售气收入127,754,733.8792,004,178.9727.9820.7215.79增加3.07个百分点
    安装及其他收入78,557,739.9342,504,046.7845.8913.4715.18减少0.80个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    自来水42,449,058.6028,596,229.3332.6333.9229.50增加2.30个百分点
    电力290,576,706.58220,964,490.5923.9612.9224.22减少6.92个百分点
    天然气127,754,733.8792,004,178.9727.9820.7215.79增加3.07个百分点
    安装及其他78,557,739.9342,504,046.7845.8913.4715.18减少0.80个百分点

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    广安市471,386,285.0411.80
    南充市西充县31,650,693.17-1.20
    绵阳市平武县11,257,448.15 
    云南省德宏州7,741,300.2088.79
    云南省昭通市17,302,512.42173.52

    云南省德宏州营业收入同比上年增加88.79%主要是由于云南省德宏州爱众燃气有限公司本期安装工程完工确认收入增加所致。

    云南省昭通市营业收入同比增加173.52%主要是由于云南昭通爱众发电有限公司(原云南红石岩水电开发公司)在2012年2-5月停产进行大坝前池改造未发电所致。

    (三)核心竞争力分析

    1、近年来,公司根据自身发展实际,确定了"依靠技术进步,开展技术改造和运用,提高盈利能力"的发展目标,以管理创新和技术创新为动力,以提高水网、电网、气网自动化、智能化水平为出发点,以发展远程集抄系统、预收费系统为切入点,以提升信息化水平为支撑点,推动公司发展方式由粗放型增长向集约型增长,从资本人力驱动型向资本人力技术并重型,从单纯的资产规模增长向核心竞争力全面增强的转变。同时,公司已建立完善了现代企业制度,在极大的程度上满足了构建核心竞争力的积极性。随着集团管控能力的提升、人员的优化配置、法人治理结构的完善、科学化组织和规范化管理逐步匹配,公司核心竞争力将进一步增强。

    2、十二五规划实施以来,新型工业化、新型城镇化、西部大开发战略、川渝合作示范区(广安片区)建设,为公司带来了机遇。新型清洁能源产业的重点论证以及分质供水、城市排水、污水处理等项目的跟踪将促进公司产业结构调整、产业链的延伸,利于公司培养出新的利润增长点

    3、公司主营业务电力生产与供应、城市燃气、城市水务均是关系到国计民生的基础产业,具有较好的发展前期,未来一段时间内都将保持持续稳定的发展,最终促进公司持续健康长远的发展。

    四、备查文件目录

    1、载有法定代表人、会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件;

    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

    董事长:罗庆红

    四川广安爱众股份有限公司

    2013年8月30日