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    佛山市海天调味食品股份有限公司
    2015-03-10       来源:上海证券报      

      公司代码:603288 公司简称:海天味业

      2014年年度报告摘要

      一重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二主要财务数据和股东情况

      2.1公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      ■

      2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      ■

      三管理层讨论与分析

      2014年公司保持了一个稳定增长的态势,实现了规模和利润的同步发展,公司整体发展质量进一步提高,也进一步拉大了竞争距离。整体经营业绩按照预期目标实现。

      报告期内,公司实现营业收入98.17亿元,同比增长16.85%;归属上市公司股东的净利润20.90亿元,同比增长30.12%;公司净资产收益率33%。公司整体毛利率40.41%,同比提高了1.18个百分点。公司收入规模继续保持行业全国第一地位,规模、效益协调良性发展。

      报告期内,公司继续聚焦几项对未来发展有益的重点工作:

      (一)加快构建市场网络架构。今年继续加快网络细化和下移工作,加快分销渠道和终端网点建设工作,通过网络的发展,也带动了海天高端酱油、蚝油、酱料等几大核心产品保持较快发展,有效促进了网络和产品的同步发展,为未来几年的发展进一步扎实了网络基础。

      (二)进一步提升技术竞争优势,储备了更多承载未来发展的产品资源。报告期内,公司不断加大技术研发力度,加快新产品开发,老字号系列、海天料酒、招牌蚝油系列、新金标系列等投放市场,还已经储备了一批没有发布的产品资源;丰富的产品体系既满足了消费者不同层次的需求,也提升了公司的市场竞争力。

      (三)加快产能配套。公司募投项目第二个50万吨基本已经接近饱和,报告期内公司继续加快募投第三个50万吨投产,并加快了对酱油一期工程的改造、以及加快江苏异地厂的建设步伐,这些工作的推进,为市场的进一步发展提供了充足的产能保障。

      (四)重视和加快人才队伍建设。报告期内公司进一步强化了团队的公平公正、正气建设,进一步提升了整个团队的凝聚力、战斗力,发布的未来五年期权激励计划,有效调动了员工队伍的积极性。

      (五)强化内部管理,挖潜增效。公司通过开展内部挖潜和增收节支活动,通过一些重点项目的推进落实,不但取得了较好的经济效益,还在大团队合作、工艺创新、技术进步、管理提升等方面取得实实在在的进步,公司成本费用得到有效控制,毛利率和净利率水平也在稳步提高。

      (一)主营业务分析

      1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2收入

      (1)驱动业务收入变化的因素分析

      报告期内,公司实现营业收入98.17亿元,同比增长16.85%,其中主营业务收入97.30亿元,同比增长14.01亿元,增长率16.82%,主要产品收入变动因素如下:

      1)酱油本期实现主营业务收入62.99亿元,较上期增加7.17亿元,同比增长12.85%,占有率进一步提升以及产品结构升级仍然是双驱动。报告期内,金标生抽、草菇老抽等畅销产品销售收入继续获得稳步增长,高端酱油继续保持较快增长,并带动酱油产品结构升级,产品综合竞争力继续获得提升。

      2)调味酱本期实现主营业务收入15.33亿元,较上期增加3.73亿元,同比增长32.21%,黄豆酱、海鲜酱、锦上鲜系列等畅销产品继续保持快速增长,新产品招牌拌饭酱热卖并呈现较高速增长,调味酱品类展现出较大的发展潜力和市场空间。

      3)蚝油本期实现主营业务收入13.38亿元,较上期增加2.24亿元,同比增长20.06%,市场份额不断提高,蚝油从区域化向全国化发展的态势进一步确立。

      (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

      报告期内公司通过新市场开拓、对已有市场深度挖潜、加大品牌宣传力度等方式不断扩大公司产品的市场份额,酱油、调味酱、蚝油等主要产品销量保持稳定增长,结构不断优化,高端产品比重持续提高的因素影响,公司实现主营业务收入较上年增长16.82%。

      (3)主要销售客户的情况

      公司前五名客户的销售情况如下:

      金额单位:人民币元

      ■

      3成本

      (1)成本分析表

      单位:元

      ■

      ■

      (2)主要供应商情况

      公司前五名供应商采购情况如下:

      金额单位:人民币元

      ■

      4费用

      期间费用等同比变化情况:

      单位:人民币元

      ■

      说明:

      1、财务净收益同比增加0.34亿元,同比增长224.57%,主要是因为募集资金到账后公司的现金增加,财务净收益提高。

      2、所得税同比增长8.97%,低于利润总额同比增长26.15%的幅度,主要是因为全资子公司兴兆环球投资有限公司自2014年度起认定为非境内注册居民企业,自2014年开始,兴兆环球从中国境内其他居民企业取得的股息、红利等权益性投资收益,属于免税收入,免征企业所得税。

      5研发支出

      (1)研发支出情况表

      单位:人民币元

      ■

      (2)情况说明

      本公司经过多年的发展和积累,在保留传统产品特色的基础上对生产工艺进行深入的研究和技术改造,通过科研攻关解决了影响行业发展的重大技术难题,形成了一系列行业领先的关键核心技术。2014年,公司重点研究发酵菌种选育技术、过程调控和多菌种协同发酵技术、高效提取和分离技术、食品安全检测技术等,同时也加大对高端酿造酱油、蚝油、料酒以及其他调味品新产品的开发力度。这些技术的应用,一方面使原料利用率进一步提高,毛利率稳步提高;另一方面也为公司未来发展打下坚实基础,使公司在行业内继续扩大技术领先的优势。本年度本公司研发支出总额30,084万元,占公司最近一期经审计净资产的4.02%,占本年度营业收入的3.06%。

      6现金流

      现金流量同比变化情况: 单位:人民币元

      ■

      相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

      (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升41.92%,主要是由于经营活动现金流入增长19.63%,高于经营活动现金流出14.25%所致。报告期内经营活动现金流入同比上升19.63%,主要是公司销售规模扩大,以及客户订货导致预收账款同比增加所致。

      (2)报告期内投资活动现金流入同比下降68.19%,主要是由于2013年公司转让土地及房屋建筑物收到的现金较高所致。

      (3)报告期内投资活动现金流出同比增长167.90%,主要是因为公司在报告期内现金余额增加,公司进行适当的资金理财所致。

      (4)报告期内筹资活动现金流入大幅增加,主要是由于报告期内公司首次公开发行A股,收到募集资金所致。

      (5)报告期内筹资活动现金流出同比下降67.91%,主要是2013年公司对股东实施了2012年年度以及2013年半年度两次现金分红所致。

      (二)行业、产品或地区经营情况分析

      1、主营业务分行业、分产品情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      ■

      2、主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      (三)资产、负债情况分析

      1资产负债情况分析表

      单位:元

      ■

      相关数据同比发生变动30%以上的原因说明:

      (1)报告期内,货币资金余额同比增加125.96%,主要因为本期公司首次公开发行A股募集资金到位,以及实际经营产生的利润转化为现金,使银行存款增加所致。

      (下转B35版)