2014年年度报告摘要
证券代码:002642 证券简称:荣之联 公告编号:2015-021
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(2)前10名普通股股东持股情况表
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(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
(1)概述
报告期内,公司根据既定的发展战略,圆满完成了经营计划,全年实现营业总收入149,773.23万元,较上年同期增长27.58%;实现归属于上市公司股东的净利润16,567.56万元,较上年同期增长43.94%。公司积极开发大数据、云计算相关的核心技术,不但在大数据平台和云计算平台方面取得先发优势,还在生物、车联网、电信等进行了产业布局,并将公司的业务范围从企业数据中心相关的服务延伸到了电子商务、物联网、移动互联等新兴领域,积极发挥各业务间的协同效应,促使业务快速发展。
(2)主营业务构成情况
单位:元
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(3)公司经营状况分析
本年度公司营业收入149,773.23万元,较上年增长27.58%,营业成本增加12.83%。其中系统集成收入74,893.96万元,较上年增长10.94%;系统产品收入14,521.53万元,较上年减少3.50%;技术开发与服务收入59,019.55万元,较上年增长83.74%; 车载信息终端收入1,338.20万元,较上年减少50.72%。
报告期内公司秉承“坚守诚信、持续创新、追求卓越、开放共赢”的价值观,持续贯彻客户聚焦、业务创新及一体化战略,努力成为中国企业级IT服务领导者,帮助客户实现以IT为中心的业务转型和战略变革。报告期内,公司积极挖掘老客户的新业务,拓展行业新客户,新增中国铁道科学研究院电子计算技术研究所、中国交通通信信息中心、国家开放大学、海关总署物资装备采购中心、宝德科技集团股份有限公司等客户,在新老客户拓展方面取得了较好的成绩。此外,公司并购泰合佳通带来新的业务增长点。报告期内公司签订合同总额18.48亿元,较上年增长20.96%,其中500万以上的销售合同共56个,合计8.76亿元,较上年同期增长45.03%。截至2014年12月31日,公司已签约未确认收入5.50亿元。
2014年度销售费用增长61.56%,主要系合并范围增加、营销力度加大,人工成本、业务招待费及房屋租金都较上期有所增长所致;管理费用增长75.15%,主要系合并报表范围变化导致费用增加、股权激励费用摊销、募集项目结项结转无形资产使本期摊销增加以及并购车网及泰合增加无形资产评估值摊销 ;财务费用增长240.17%,主要系利息支出增加所致。
(4)公司财务状况分析
单位:元
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(5)公司现金流量分析
单位:元
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4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。
本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)等8项会计准则的相关规定在2014年7月1日(首次执行日)已对本公司财务报表重新列报。本次执行前述会计准则不涉及追溯调整事项。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期新纳入合并范围的子公司如下:
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西安壮志凌云信息技术有限公司系公司以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司,出资金额2180万元,持股比例100%。
安徽荣之联科技发展有限公司、天津荣之联科技有限公司系公司本年投资设立的子公司,持股比例分别为100%、60%。
北京泰合佳通信息技术有限公司系公司于2014年10月以现金及发行股份购买的非同一控制下的子公司,发行股份32,308,015股,持股比例100%。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用