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    维格娜丝时装股份有限公司
    2015-04-08       来源:上海证券报      

      2014年年度报告摘要

      公司代码:603518 公司简称:维格娜丝

      一 重要提示

      1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

      1.2 公司简介

      ■

      ■

      二 主要财务数据和股东情况

      2.1 公司主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位: 股

      ■

      2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      ■

      三 管理层讨论与分析

      1 概述

      2014年,服装零售行业竞争加剧,生产要素成本不断上涨,行业竞争和洗牌的力度加大。

      面对国内外市场的激烈竞争及行业发展的快速变化,公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致,谨慎拓展,大胆实践,保持并不断提升公司的核心竞争力,使公司主营业务得到长足发展,规模不断壮大。公司始终坚持以直营模式为主,在直营模式下,公司对销售终端的控制力强,响应速度快,有利于贯彻品牌战略,维护与提升品牌形象。

      2014年,公司进一步提升渠道档次,并已与香港恒隆集团、香港太古汇集团、上海久光等高端渠道建立了合作关系。

      品牌营销方面,公司在北京、深圳及沈阳等重点城市,结合品牌展示、路演、知名造型师搭配课堂及时装秀等多种形式,运用传统媒体及新媒体的宣传渠道,全力打造“时尚、修身”的品牌形象。在终端店铺举行体验型活动,实现线上线下联动,增强顾客的体验及互动,贴近消费者的需求。

      同时,公司全年开展了近100场的会员活动,在促进终端销售的同时,满足了顾客对于优质服务的需求,同时精准的数据分析有利的支撑终端,以点及面全面提升终端对VIP的维护。

      2014年,公司完成营业务收入84,717.85万元,同比增长13.52%;净利润完成13,827.79万元,同比增长1.99%。 截止2014年底,公司共有销售终端335家,其中直营店299家。

      利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下:

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2 收入

      (1) 驱动业务收入变化的因素分析

      报告期内,公司主营业务收入84,585.55万元,占营业收入的比例99% 以上,公司主营业务突出。

      (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

      报告期内,公司销售数量、单价分析:

      ■

      报告期内,随着品牌影响力快速提升,公司产品销售价格不断提高,销售价格增长带动营业收入增加。

      (3) 涉及主要销售客户的情况

      公司2014年度营业收入排名前五位的客户共计实现销售收入231,653,922.49元,占公司全部营业务收入的比例为27.37%。成本

      3 成本

      (1) 成本分析表

      单位:元

      ■

      (2) 主要供应商情况

      单位:元

      ■

      公司前5名供应商情况:

      ■

      4 费用

      报告期内,公司期间费用构成及占营业收入比例如下:

      ■

      销售费用增长30.39%,主要原因是:1)公司销售人员人均工资及人员人数进一步增加,导致职工薪酬增加;2)专卖店数量和装修店铺数量增加,导致店铺房租摊销和装修费待摊增加;3)公司参加商场活动力度加大,店铺费用增加较多。管理费用增长15.39%,主要是职工薪酬和研发费用增加较多。

      5 研发支出

      (1) 研发支出情况表

      单位:元

      ■

      (2) 情况说明

      公司强化设计职能,研发设计中心人员增加较多,研究开发费用逐年增加,报告期研发支出占比营业收入2.84%,比上年增加了0.69个百分点。

      6 现金流

      ■

      1、经营活动产生的现金流量净额同比降低40.30%,主要是2014年公司加大材料采购的支出以保证市场的供给,购买商品支付劳务的现金流出同比增长,致经营活动现金净流量同比有所下降;

      2、投资活动产生的现金流量净额同比增长125.41%,主要是用于店铺装修及购进资产支付的现金流出同比增加所致;

      3、筹资活动现金的流入增长是本期收到的募集资金;

      4、筹资活动现金的流出同比增长58.56%,主要是现金分红增加及支付发行费用所致。

      (一) 行业、产品或地区经营情况分析

      1、 主营业务分行业、分产品情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分行业和分产品情况的说明

      2014年公司经营规模仍持续增长,毛利率保持较高且相对稳定。

      2、 主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      ■

      主营业务分地区情况的说明

      公司店铺主要集中在江苏、山东及安徽等省市。报告期内,华东地区收入占比约为50%。

      (二) 资产、负债情况分析

      1 资产负债情况分析表

      单位:元

      ■

      (三) 核心竞争力分析

      1. 设计研发方面。

      公司成立以来一直坚持自主设计,逐渐形成了“时尚、修身”的设计理念。公司在上海、韩国首尔、南京设立三个研发中心,负责产品设计研发,并与欧洲设计师建立了长期合作关系。公司的设计团队具备敏锐的时尚捕捉能力,经常参加国际流行前沿的时装发布会、知名时装走秀活动,并对国际流行元素保持紧密跟踪,及时反馈市场信息,确保市场需求与公司产品保持紧密衔接。

      2. 生产制造和物流方面。

      2014年,公司建立了计划产品的跟单模式,优化了公司产品生产的预排期,有效提升了生产效率。公司14年全品类首单达成率得到有效改善、提升,计划内追单平均周期同比缩短3天,计划外追单平均周期同比缩短7天,14年追单可得率大幅提升,在行业内位列领先地位。同时,公司优化了合作工厂的评估标准、甑选标准、合作政策和管控制度等一系列合作工厂管理制度,优化战略合作工厂,改进了部分合作工厂合作模式。公司还不断完善目前的物流配送体系,建立店铺发货按区域进行物流周期划分的标准保证货品及时顺畅到店。

      3. 终端和渠道方面

      拥有覆盖全国的高端销售终端网络。公司在报告期末共有335家零售终端,选址位于王府井、百盛、金鹰、银泰、八佰伴、银座、武商、巴黎春天等商场及万象城等大型购物中心之中。公司采取以自营方式为主的经营模式,经过多年的发展,已经建立了一个以高端商场为主遍布全国的营销网络体系。

      四 财务报告的相关事项

      4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

      公司根据财政部2014年新修订颁布的会计准则的具体准则对公司会计政策进行变更。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。新修订颁布的会计准则对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

      4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      ■