2014年年度报告摘要
证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2015-10
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(2)前10名普通股股东持股情况表
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(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
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(1)营业收入同比增长27.49%,主要是本期铸造业务收入增长和本期合并了武汉耀华安全玻璃有限公司全年的报表(上年同期只合并了9月—12月的数据)。
(2)营业成本同比增长22.50%,主要是本期铸造业务收入增长和本期合并了武汉耀华安全玻璃有限公司全年的报表(上年同期只合并了9月—12月的数据),收入增长成本相应增长。
(3)期间费用同比增长30.32%,主要是因为本期营业收入增长引起费用同比增加,同时,合并了武汉耀华安全玻璃有限公司全年的报表(上年同期只合并了9月—12月的数据)。
(4)研发投入同比增长103.27%,本期研发支出增加主要是公司新型生产线和后续成型设备的研发支出增加,另外,本期包含武汉耀华2014年全年的研发支出。
(5)经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长159.21%,主要是主要是本年包装机械购买商品、接受劳务支付的现金本年小于上年同期,同时,公司加强应收账款管理,托收到期银行承兑汇票,导致销售商品提供劳务收到的现金与上年同期基本持平;二是本年合并报表包含武汉耀华全年数据,其经营活动产生的现金流量净额比上年增加2,984万元,以上综合所致。
(6)投资活动产生的现金流量净额同比减少259.68%,主要一是本年短期净投资额比上年同期增加19,328万元,同时本年取得武汉中泰和融资租赁公司40%的股权以及武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心(有限合伙)8%的股权,投资所支付的现金增加1亿元;二是武汉耀华三期扩建工程支出增加;以上综合所致。
(7)筹资活动产生的现金流量净额同比减少99.92%,主要是本年取得的借款比上年增加了10,236万元,本年偿还的借款比上年增加了16,855万元所致;同时,2014年分配股利,本年合并报表包含武汉耀华全年数据,导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加,以上综合所致。
一、包装机械板块业务情况
(一)在技术方面创新思维,以新技术引领市场潮流。
公司以2014年新产品展示会为平台,成功推出了JETS300、JETS350、蓝海之星、JTOP捷途伺服印刷机等产品,在展会上备受好评。公司秉承开放型建设理念,多举措进行对外交流活动,在项目研发、技术前瞻、信息共享、科技成果转化等方面都得到了加强,与湖北工业大学联合申报的JETS350进项目获得湖北省科技进步二等奖;与华中科技大学签订产学研协议,重点研究智能化制造。技术中心创新智能化设计,综合CAD、3D仿真技术的使用,构建瓦楞包装行业智能工厂的全系统仿真模型,为公司智能制造转型奠定了基础。
(二)积极开拓高端和国际市场,三大战略得到长足发展
2014年公司成功实现5台蓝海之星的销售,其中国外3台,国内2台。更值得一提的是,土耳其区域全年完成1060万美元设备销售,成为2008年以来首次单个海外突破1000万美元的区域,不管是从产品结构还是客户结构来看,公司在伊朗的中高端市场具备了绝对的竞争优势,公司第一家海外工厂——印度瓦辊厂2014年实现盈利30万元人民币,标志着公司海外本地化生产取得阶段性胜利。
国内销售中实施以点带面的销售策略,主推高端产品营销、打造全方位服务品牌,国际纸业上海工厂生产线的成功交付,标志着公司技术实力、产品品质、交付水平得到了国际顶尖客户的认可,2015年公司与厦门合兴一次签约3条高档生产线,合同金额逾2000万元,大客户销售实现质的飞跃。同时,国内成功销售2台蓝海之星,后续设备在高端领域销售获得突破性进展。
公司投放市场的设备经过多年累积,存量客户已经达到较大规模。2014年,公司对内执行配件销售激励制度、多渠道学习培训、打造专家型团队等措施加强安装和服务管理,对外执行差异化服务,向重点客户适当倾斜服务资源,全年配件销售6800余万元,完成服务创收1232万元,服务创收完成年初目标的154%。
( 三)科学管理,通过管理创新提升效益
公司通过实施降成本战略,有效降低了各项成本,同时深入开展品质管理战略,通过提升瓦辊制造质量和交付水平,提高瓦辊销售额。在资金营运管理方面,公司对回款情况进行实时监控,根据回款情况编制资金预算表,有效的防范流动性风险。在管理信息化方面应用移动互联,借力微信平台,全面提升企业形象和服务效能,根据公司实际需求,建成了服务派工微信平台。在人才培养方面,采取多层次、多角度的培训方式,缔造人才竞争优势。
二、汽车零部件业务情况
2014年,武汉耀华完成了A94、719、M44等重要项目的同步开发工作,完成了三期项目设备、厂房的投产验收工作,全年实现销售收入2.88亿元,实现利润总额3276万元(同比增长208%)。2014年导入OE客户主流车型项目7个,预计未来可以给公司带来7500万元的销售收入。
三、铸造业务情况
铸造公司各项工作取得长足进步,全年实现有效产能2.09万吨,实现销售收入1.78亿元,毛利率为-4.76%,较上年同期提升了5.17个百分点。全年订单趋向高价值订单,淘汰了低价值订单,产品单位价格同比上涨了11.6%,经济效益显著提升。全年完成新品开发95个,其中:乘用车产品69个,商用车产品16个,工程机械5个,白色家电5个。目前,铸造公司已成为奔驰、大众、通用、神龙、长安汽车等国内主流主机厂认可的合格铸件供应商。2015年,公司已拿到3.5万吨产品订单,大量优质客户订单也即将在2015年陆续上量。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十五日