2014年年度报告摘要
公司代码:603333 公司简称:明星电缆
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
报告期内,国际国内经济环境复杂严峻,世界经济复苏缓慢,国内经济下行压力持续加大,GDP增速下滑至7.4%,经济开始呈现“新常态”。受外部客观环境的影响,公司面临更加激烈的竞争,销售收入、毛利率下滑和主要原材料铜价下跌明显。报告期内,公司实现营业收入60,691万元,归属于上市公司股东的净利润为-6,920万元。
报告期内,公司坚持“稳中求进”的总基调,采取了一系列既利当前、更惠长远的举措,稳中有为,稳中提质,稳中有进,为公司全体员工继续努力奠定了信心。
(一)销售市场转型实现以大带小,市场领域实现新突破。
报告期内,公司根据董事会制定的经营计划,进行销售市场的转型。“以大带小”,既有大客户攻关,也有中小客户的联络。在继续维持和巩固公司在电力、石油、化工等大型国企单位的合作同时,拓展民用高端市场。用专业和品质的服务得到了南车集团、神化宁煤、大唐国际、中广核等客户的认可,除拿下了阳江核电5-6号机组、红沿河核电5-6号机组等核电站项目外,还接到了河南重工等企业的第三代核电核级订单;完成越南、埃塞俄比亚等13个国家和地区的39批次的货物出口。在一些优质的民营企业、上市公司、房地产企业等新市场、新行业,公司还拿到“先款后货”的订单,增强了自信心,积累了丰富的新市场拓展经验。
(二)持续推进技术研发
1.产学研合作
公司承办了中广核举办的“核电工程电线电缆质量管理研讨会”,与中广核工程有限公司签订了“华龙一号”核电电缆国产化联合研发协议;成为核电国产化联合研发中心“优秀成员单位”;核电绝缘挤塑班荣获中广核工程有限公司“设备采购与成套中心优秀班组”奖牌。在同西安交通大学、上海电缆研究所等院校和科研机构的产学研合作项目中,部分项目完成了阶段性研究并出具报告,第一批产品完成试制。
2.新产品、新材料研发
报告期内,公司在技术创新上持续推进,新产品、新材料研发取得不俗成绩。公司自主研发的第三代核电站用1E级电缆已完成扩证申请提交和模拟件制造送样检测工作,同时也完成了舰用耐高温高压电缆、70年寿命建筑用无卤低烟阻燃电线电缆、电动汽车传导充电系统用电缆等新产品的研发、试制和送检工作。
新材料方面,公司完成核电耐老化可剥离绝缘屏蔽料、电焊机护套等多项研发,经检测符合技术要求,并已成功用于产品生产,降低了生产成本。
报告期内,公司有四项新产品通过四川省科技成果鉴定;同时,申报发明专利9项,实用新型专利4项;获得授权发明专利4项,实用新型专利2项。截止报告期末,公司共获得专利132项。
(三)募投项目建设稳步进行,完善公司管理体系
报告期内,公司综合项目建设审批情况和市场发展趋势等因素,对公司募投项目进行部分变更和调整,调整后募投项目建设顺利进行。截至本报告期末,公司募投项目已完成安装调试,进入新产品试制阶段。
公司顺利通过国家高新技术企业新认定,荣获“质量诚信企业”“三级保密资格单位”等荣誉资质。同时,完成了内部控制体系建设,发布质量管理体系和安全管理体系目标。围绕公司“以诚载信 差异服务 出色品质 满足客户 安全环保 和谐发展 遵守法规 持续改进”的管理方针,按管理体系要求开展各项活动,使公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系得到持续有效运行。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系外部客观环境的影响,市场竞争持续加剧,销售订单减少所致;
营业成本变动原因说明:主要随营业总收入同步减少所致;
销售费用变动原因说明:主要系销售订单减少,相应销售费用减少所致;
财务费用变动原因说明:主要系归还部分贷款,利息支出减少所致;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金减少,而偿还债务支付的现金增加所致;
研发支出变动原因说明:主要系营业总收入减少,相应研发投入减少所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司主营业务收入下降主要受外部客观环境的影响,公司面临更加激烈的竞争,销售收入、毛利率下滑和主要原材料铜价下跌等因素所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内,公司实现电缆销售主营业务收入59,735.88万元,同比减少38.79%。其中:普通电缆实现14,821.43万元,同比减少19.17%;特种电缆实现收入44,793.38万元,同比减少42.46%;其他实现收入121.07万元,同比减少91.43%。
(3) 主要销售客户的情况
本年度公司前五名销售客户的营业收入合计182,042,040.71元,占公司全部营业收入的比例为29.98%。
详见下表: 单位:元 币种:人民币
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3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
本年度公司前五名供应商的采购金额合计406,124,434.94元,占公司年度采购总额的比例为72.98%。
4 费用
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销售费用变动原因说明:主要系销售订单减少,相应销售费用减少所致;
财务费用变动原因说明:主要系归还部分贷款,利息支出减少所致;
营业税金及附加变动原因说明:主要系本期增值税减少引起的附加税费的减少所致;
所得税费用变动原因说明:主要系本期收入减少,计提的资产减值损失和存货跌价准备的增加导致所得税费用减少。
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
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(2) 情况说明
①研发支出为母公司口径。
②研发支出主要用于新产品、新工艺、新材料的技术开发。针对不同的研发项目,公司设立了相应的成本核算中心,归集为技术研发相应的成本费用,主要包括技术开发费、固定资产投入支出、产品试制费。
6 现金流
单位:元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得借款收到的现金减少,而偿还债务支付的现金增加所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
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