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  • 西安航空动力股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
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    西安航空动力股份有限公司
    2014-03-28       来源:上海证券报      

      2013年年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

    1.2 公司简介

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

    2.4 西安航空发动机(集团)有限公司股权比例变动说明

    依照国家国防科技工业局《关于国家技改项目中国家拨款部分转增中国航空工业集团公司资本金的复函》(科工财审〔2009〕1393号)规定,根据《转发国家国防科技工业局关于国家技改项目中国家拨款部分转增中国航空工业集团公司资本金的复函的通知》(航空资〔2009〕1262号)等相关文件,国家技改项目中国家拨款部分转增的资本金由原出资人中国航空工业集团公司及其所属企事业单位单独持有,即中航工业西航资本金权益由中航工业发动机单独持有。中航工业西航将近年来国家军品技改项目中国家拨款部分转增控股股东中航发动机资本金权益,新增注册资本1,026,198,625元,本次增资后,中航工业西航的注册资本为2,239,183,225元,股权比例变动如下:

    截至本报告发出之日,公司实际控制人中航工业与华融公司签署协议,华融公司将其持有的中航工业西航8.95%的股权转让给中航工业。经相关部门批准,前述股权转让已经于2014年1月完成工商变更登记。目前中航工业西航的股权结构如下:

    上述股权比例发生变更后,中航工业西航持有本公司的股份数量未发生变化,本公司实际控制人也未发生变化。

    三、 管理层讨论与分析

    3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2013年,公司全面落实“十二五”发展战略,持续推进“开源节流”各项举措,发扬优良传统,面对异常严峻的军品科研任务考验以及外贸、非航激烈的市场竞争,坚持献身国防道路不动摇,坚持创新发展道路不动摇,坚持科学求实道路不动摇,坚持和谐惠民道路不动摇,迎难而上,采取了一系列有效措施,竭尽全力完成全年各项任务目标。

    报告期内,公司实现营业收入792,745万元,同比增长11.59%,其中主营业务收入783,422万元,同比增长11.87%,其它收入9,323万元,同比减少7.77%。公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入397,360万元,同比增长3.23%;航空零部件出口转包实现收入145,131万元,同比减少0.96%;非航空产品及贸易实现收入240,931万元,同比增长42.70%。全年实现利润总额38,652万元,同比增长12.60%。

    3.2主营业务分析

    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    2、收入

    (1)驱动业务收入变化的因素分析

    航空发动机及衍生产品收入较上年同期增长3.23%,主要原因是公司通过采取扩大维修服务、扩大新产品销售份额等措施,确保航空发动机及衍生产品收入同比有所增长。

    航空零部件出口转包收入较上年同期减少0.96%,主要原因是公司在世界经济增长缓慢的大环境下,围绕产品交付紧抓生产、强化管理,提升产品交付表现,保证了航空零部件出口转包业务的稳定发展。

    非航空产品及贸易收入同比增长主要原因是公司利用品牌优势,大力争取新订单,拓宽产品市场,同时,加快新产品研发节奏,缩短非航空产品商业化进程,为公司非航空产品及贸易收入打下良好基础。其中公司下属子公司西安西航集团铝业有限公司本年新投入一条铝制品生产线,铝制品当年销售收入同比去年增长43,586万元;公司下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司当年国内贸易收入同比增加25,924万元,西安商泰进出口有限公司当年国际、国内贸易同比增加5,119万元。报告期内子公司营业收入大幅增长有效促进公司非航空产品及贸易板块收入大幅增长。

    (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

    航空发动机及衍生产品业务方面,主要是航空发动机与燃气轮机的维修业务较上年有所增长,从而保证了航空发动机及衍生产品收入稳定增长。

    航空零部件出口转包业务方面,主要以航空零部件制造为主,组件、单元体制造等业务较少。报告期内,盘环类、叶片类零部件出口量与去年同期基本持平,使得公司航空零部件出口转包收入保持稳定。

    非航空产品方面,主要以铝制品、风电设备、烟机、叶片等产品为主,其中:铝业公司在原有优势产品的基础上提升产品性能,加大产品市场开拓力度,为公司非航空产品销售收入增长奠定基础。

    (3)订单分析

    报告期内,公司航空发动机及衍生产品业务方面订单与去年基本持平。

    航空零部件出口转包业务方面,面对复杂多变的国际环境,公司主动出击,与GE公司签订1.18亿美元订单,与法国斯奈克玛公司签订了3亿美元订单,为公司后续发展奠定了良好基础。

    非航空产品及贸易方面,公司在扩大传统产品竞争优势,争取新订单的同时,大力培育新产品,保障公司非航空产品订单满足生产经营需要。报告期内,公司非航空产品及贸易业务新签订合同额82,336万元,较上年同期增长39.2%。

    (4)新产品及新服务的影响分析

    报告期内公司主营业务未出现重大调整。其中航空发动机及衍生产品方面,新产品处于科研试制阶段,研发周期较长,未出现重大变化或调整;出口转包产品方面,由于国际新型发动机研制速度不断加快,公司与之配套的新型航空零部件逐步投入生产,在今后几年将对公司收入起到促进作用;非航空产品方面,公司通过召开非航空产业发展工作会,明确产业未来发展方向,以国家产业政策扶持为导向,重点开发节能环保以及新能源产业相关产品,目前公司部分非航产品已取得一定的进展:智能塔式抽油机项目已通过延长油田科技部的验收评审,并完成2台试验样机的销售与交付;园林式全封闭垃圾收集转运设备已交付客户正式运行;成品油罐清洗系统项目Ⅱ型机设计完成,目前已进入总装阶段;国产QJ280燃驱压缩机组项目已完成首台生产试制,转入试验试用阶段工作。

    (5)主要销售客户的情况

    公司2013 年向前五名客户销售产品474,142万元,占公司年度销售收入总额792,745万元的59.81%。

    单位:元 币种:人民币

    3、成本

    (1)成本分析表

    单位:万元 币种:人民币

    (2)主要供应商情况

    公司2013 年向前五名供应商采购货物 189,984万元,占公司年度采购金额 564,679万元的33.64%。

    单位:元 币种:人民币

    4、费用

    单位:万元 币种:人民币

    费用情况说明

    (1)本期管理费用50,405.90万元,较上年同期49,485.32万元增加1.86%, 主要原因为审计费、咨询费增加所致。

    (2)本期财务费用13,334.73万元,较上年同期12,975.17万元增加2.77%, 主要原因为汇率变动使得汇兑净损失增加所致。

    5、研发支出

    (1)研发支出情况表

    单位:元 币种:人民币

    (2)情况说明

    研发费均为公司自主研发项目投入,拨款资金来源项目等未列示。

    主要投入方向:太阳能发电项目投入,技术创新、技术基础、技术保障投入,产学研合作、博士后科研投入等。作用如下:突破了斯特林发动机关键工艺技术,新型碟式斯特林太阳能发电装置在自然条件下首试发电成功,该项目具有高技术附加值、高额利润回报、市场风险相对较小的特点,作为支撑公司未来发展的重要非航产品之一,具有良好的社会效益和可观的经济效益;技术创新能力显著提升,掌握了精锻叶片进排气边数控磨削技术、航空发动机关键零件高效精密磨削技术、盘轴一体复杂型面涡轮盘加工技术等关键制造技术,产品质量和可靠性水平进一步得到提升。

    6、现金流

    (1)现金流量表项目超过30%情况说明

    单位:万元 币种:人民币

    (2)现金流总体情况说明

    单位:万元 币种:人民币

    现金及现金等价物净增加额-16,260.42 万元,较上年同期-2,638.17 万元减少13,622.25 万元,减幅516.35% 。其中经营活动产生的现金流量净额31,773.43 万元,投资活动产生的现金流量净额-28,185.31万元,筹资活动产生的现金流量净额-17,534.45 万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,314.09 万元。

    (1)2013 年公司经营活动产生的现金流量净额31,773.43万元,较上年同期17,675.12万元增加14,098.31万元,增幅79.76% 。主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

    (2)2013 年公司投资活动产生的现金流量净额-28,185.31万元, 与上年同期-18,255.30万元减少9,930.01万元,减幅54.40%。主要原因是购建固定资产较上年同期增加所致。

    (3)2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额-17,534.46万元,较上年同期-1,926.94万元减少15,607.52万元,减幅809.96% 。主要原因是偿还债务支付现金增加所致。

    7、重大资产重组情况

    因公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)筹划涉及本公司的重大事项,公司股票于2013年1月23日停牌,正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采取发行股份购买资产的方式,由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等8家资产注入方定向发行股份,购买7家标的公司的股权及西航集团拟注入资产。7家标的公司股权分别为黎明公司100%股权、南方公司100%股权、黎阳动力100%股权、晋航公司100%股权、吉发公司100%股权、贵动公司100%股权和深圳三叶80%股权,西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债;本次重组还将实施配套融资,即通过询价方式向不超过10名投资者定向发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。

    公司于2013年12月23日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西安航空动力股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权【2013】1051号),原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。详情请查阅公司2013年12月23日发布的公告,网址为www.sse.com.cn。

    2013年12月25日,航空动力召开第三次临时股东大会。会议审议通过了与本次资产重组相关的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等11项议案。详情请查阅公司2013年12月25日发布的《西安航空动力股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》,网址为www.sse.com.cn。

    截至本报告发出前,公司已经收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131780号),中国证监会依法对本公司提交的《西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2014年3月7日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,目前正就有关问题进行书面说明答复准备工作。

    公司本次重大资产重组方案还需获得中国证监会核准。

    3.3 行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:万元 币种:人民币

    报告期内,公司实现营业收入 792,744.60 万元,同比增长11.59%, 其中主营业务收入783,422.18 万元,同比增长11.87% 。公司主营业务三大业务板块中,航空发动机及衍生产品实现收入397,360.35万元,同比增长3.23% ;外贸转包生产实现收入145,131.21 万元,同比减幅0.96% ;非航空产品及贸易实现收入240,930.62万元,同比增长42.70% 。全年实现利润总额 38,652.41 万元,同比增长12.60%。

    2、主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    单位:万元 币种:人民币

    公司2013年主营业务收入783,422.18万元,其中:境内收入638,290.97万元,占主营业务收入的81.47%, 较上年增加2.4个百分点;境外收入145,131.21万元,占主营业务收入的18.53% ,较上年减少2.4个百分点。

    3.4 资产、负债情况分析

    1、资产负债情况分析表

    单位:万元 币种:人民币

    2、其他情况说明

    3.5核心竞争力分析

    公司作为国有大型航空发动机制造企业,拥有生产及辅助设备八千余台套,其中国内外先进的冷热工艺加工和计量测试设备千余台套,数控设备保有量在行业内具有领先优势。2013年,公司持续推进各类设备设施更新换代,合理配置资源,提升自身技术水平,以激光强化设备、柔性制造线、五坐标加工中心、超精密车床为代表的一批高精尖工艺设备落户公司,使公司生产制造设备的整体水平得到提高,特别是特种工艺加工能力的强化,有效的提升公司的核心竞争力。通过长期以来与国内外先进航空发动机制造企业的合作,建立了良好的关系,提高公司在行业内的知名度,为公司后续发展打下良好的基础。

    在专利及非专利技术方面,公司持续推进知识产权二期工程,提升公司知识产权创造及保护能力。积极挖掘专利技术,结合产品研制,全面实施知识产权战略课题研究,构建了公司知识产权风险预警与防范机制,申请国家发明专利8项,实用新型专利1项;结合公司产品和技术发展方向,建立与公司产品和技术有关的专利信息数据库,共3万余项,为工程技术人员学习和借鉴先进技术,提升公司技术创新能力提供技术支持;组织"知识产权应用工程师"培训,59人获得"知识产权应用工程师"资格。

    2013年公司共申请专利85项,同比增长32%,其中发明专利54项,另有56项专利获得授权,有效保护了公司知识产权;获省部级科技成果奖15项,11项科研成果通过了中航工业发动机组织的国防科技成果鉴定;主编航空行业标准2项、集团标准25项,企业核心竞争力明显增强。

    3.6 行业竞争格局和发展趋势

    1、行业竞争格局

    航空发动机及衍生产品业务:近年来国家持续推进军民融合项目开展,鼓励民企参与军工产品竞争,这进一步加剧国内企业间竞争。外部总体环境对公司来说既是机遇又是挑战,这对公司的产品及服务质量提出了更高的要求。

    航空零部件出口转包业务:目前公司在国际业务领域已成为GEAE、RR、SNECMA、PWC等著名厂商的"核心供应商",但主要产品仍处于产业链低端,产品结构较为简单。另外部分新兴国家以低成本的竞争优势参与国际竞争,加剧了市场变动,对公司造成了一定影响。

    非航空产品业务:公司目前传统产品市场竞争激烈,竞争对手较多,业务规模受到一定影响。另外随着非航空产品研发力度不断加大,部分新产品逐步投入市场,未形成稳定收入。加之同行业企业在产品质量及成本控制上竞争激烈,公司非航空产品面临着巨大压力。

    2、发展趋势

    在航空发动机及衍生产品方面,公司重点推进在研发动机研发速度,缩短研制周期,力争早日形成以大涵道比发动机及燃气轮机为代表的支柱产品。

    在航空零部件出口转包业务方面,公司在扩大传统盘环类优势产品市场份额的基础上,紧跟国际形势,为承揽新型发动机零部件做好充分准备。随着国际民用航空发动机技术升级换代,公司不断加强新产品研制,同时不断开发新的客户和项目,加强相关技术研究,逐步进入产品研发、服务等环节,提高产品附加值,促进公司盈利能力不断提高。

    非航空产品业务方面,着力打造核心战略产业,建立与市场相适应的体制机制,优化资源配置,加大创新力度,加快人才队伍建设,谋求全产业链、全价值链的竞争优势,把握市场机遇,实现市场拓展。以国家产业发展政策为导向,利用社会资源,加大研发力度,提高以高新技术为核心的产品市场竞争力,尽快形成支柱型产品,全面推进非航空产业发展的战略布局。

    3.7公司发展战略

    2014年公司启动“精细化管理”,力争用3-5年时间,运用科学的方法、扎实的行动,实现“技术精良、质量精益、生产精准、管理精细、人员精干、指标精确”的精细化管理六大目标,从根本改变公司的管理现状,大幅提升管理水平,逐步实现向精细化管理型企业转型,在保证规模增长的同时持续提升经济运行质量,真正实现从"量变"到"质变"的转型升级。

    2014年公司将积极推动三大板块业务发展,为实现公司“十二五”规划目标进一步夯实基础。公司航空发动机及衍生产品板块将以均衡交付为突破口,坚持航空产业在公司经营活动中的核心地位,保持板块经营业务的稳定发展;在航空零部件转包出口业务板块方面,通过采取改善产品结构、参与新产品研制、扩大产品服务业务等措施,进一步推进产业升级,以提高公司航空零部件出口转包业务在国际市场上的竞争力;非航空产业板块将紧密围绕“决策体系”、“管控模式”、“激励机制”三大变革,确立非航空板块的主业地位,推进非航空产业发展。

    3.8经营计划

    1、2014年度经营目标

    营业收入:84.58亿元,其中:航空发动机及衍生产品收入42亿元,航空零部件出口转包收入15.16亿元,非航空产品及贸易收入26.55亿元,其他业务收入0.87亿元。

    2、新年度投资安排

    2014年公司总投资计划30,204万元;其中募投项目计划投资26,804万元,自有资金计划投资3,400万元。

    (1)募集资金投资项目

    ①航空零部件生产能力建设项目计划投资13,000万元。

    ②QC280/QD280舰船燃气轮机能力建设项目计划投资10,000万元。

    ③斯特林太阳能发电装置生产及示范工程项目计划投资3,804万元。

    (2)自有资金投资项目

    ①生产线调整投资1,000万元。

    ②能源利用及减少排放改造费用400万元。

    ③信息化建设专项费用2,000万元。

    3、技术研发计划

    2014年,公司技术工作将围绕“重点课题、产学研课题、技术创新课题、技术基础课题、技术保障课题”等开展研究工作,进一步提升修理技术和工程化应用能力,为科研批产机种生产和外场使用提供及时、有效的技术保障。

    4、为达到年度目标公司拟采取的措施:

    (1)各生产单位、子公司要以产品交付为牵引,降低各项成本费用支出,明确目标,细化管理。

    (2)各业务部门要围绕产品交付做好服务保障工作,认真分析业务流程,有效提升工作效率。

    (3)提升科研生产交付能力,持续抓好能力建设与均衡产出。

    (4)提升可持续发展能力,持续抓好外贸与非航空产业市场开拓。

    (5)提升精细化管理能力,持续抓好工作效率与服务质量改进。

    四、涉及财务报告的相关事项

    股票简称航空动力股票代码600893
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名赵岳李斌
    电话029-86150271029-86152008
    传真029-86629636029-86629636
    电子信箱HKDL2008@XAEC.COMHKDL2008@XAEC.COM

     2013年(末)2012年(末)本年(末)比上年(末)增减(%)2011年(末)
    总资产8,946,097,977.418,498,279,124.055.278,443,282,941.20
    归属于上市公司股东的净资产4,486,170,361.544,220,305,907.746.303,995,335,704.29
    经营活动产生的现金流量净额317,734,303.51176,751,235.3379.76356,102,894.47
    营业收入7,927,445,996.147,103,969,866.0711.596,805,960,553.53
    归属于上市公司股东的净利润329,814,039.97291,634,097.6313.09259,145,861.02
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润319,695,477.10273,351,838.3416.95252,623,088.13
    加权平均净资产收益率(%)7.617.13增加0.48个

    百分点

    6.65
    基本每股收益(元/股)0.300.2711.110.24
    稀释每股收益(元/股)0.300.2711.110.24

    报告期股东总数46,553年度报告披露日前第5个交易日末股东总数47,185
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件

    股份数量

    质押或冻结的股份数量
    西安航空发动机(集团)有限公司国有法人53.26580,260,1120
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金未知0.899,699,1290
    全国社保基金一零八组合未知0.869,406,1660
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金未知0.768,310,5500
    吴轶境内自然人0.525,617,3000
    中国工商银行—南方隆元产业主体股票型证券投资基金未知0.515,535,2280
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪未知0.424,616,7710
    社保基金四一四组合未知0.424,599,8180
    北京东富天恒投资中心(有限合伙)未知0.424,593,1930
    中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资未知0.424,553,3120
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东西安航空发动机(集团)有限公司与前10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    股东名称变动前出资额(元)变动前所占比例(%)变动后出资额(元)变动后所占比例(%)
    中航发动机控股有限公司1,012,499,60083.472,038,698,22591.05
    中国华融资产管理股份有限公司200,485,00016.53200,485,0008.95
    合计1,212,984,6001002,239,183,225100

    股东名称出资额(元)所占比例(%)
    中航发动机控股有限公司2,038,698,22591.05
    中国航空工业集团公司200,485,0008.95
    合计2,239,183,225100

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入7,927,445,996.147,103,969,866.0711.59
    营业成本6,745,233,614.986,011,784,149.8812.20
    销售费用94,428,031.0697,437,852.61-3.09
    管理费用504,058,990.70494,853,230.201.86
    财务费用133,347,312.71129,751,720.402.77
    经营活动产生的现金流量净额317,734,303.51176,751,235.3379.76
    投资活动产生的现金流量净额-281,853,075.33-182,553,028.72-54.40
    筹资活动产生的现金流量净额-175,344,566.51-19,269,421.82-809.96
    研发支出44,317,969.8153,877,041.84-17.74

    客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)
    西安航空发动机(集团)有限公司2,250,545,535.5528.39
    中航工业系统内单位11,116,846,030.0014.09
    GEAE494,792,937.976.24
    西安捷通电工有限公司470,152,476.695.93
    中国船舶重工集团公司409,080,000.005.16
    合计4,741,416,980.2159.81

    分产品情况
    分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
    制造业直接材料313,11956.43272,97355.4514.71
    直接人工40,9727.3837,5427.639.14
    制造费用177,45831.98152,87431.0516.08
    专项费用 、废品损失23,3124.2028,9235.87-19.40
    装饰业直接材料77,74790.7833,87985.96129.48
    直接人工3780.444571.16-17.29
    制造费用3,3143.873,1007.876.90
    专项费用、废品损失4,2024.911,9775.02112.54

    供应商名称采购货物总额占公司全部采购货物总额比例(%)
    上海八色贸易有限公司518,120,687.279.18
    南京铁丰物资贸易有限公司367,654,701.076.51
    山西华泽铝电有限公司344,056,302.776.09
    中航工业系统内单位1342,113,778.006.06
    中航工业系统内单位2327,893,665.585.80
    合计1,899,839,134.6933.64

    项目本期金额上期金额增幅(%)
    销售费用9,442.809,743.79-3.09
    管理费用50,405.9049,485.321.86
    财务费用13,334.7312,975.172.77
    所得税费用5,717.655,909.86-3.25

    本期费用化研发支出44,317,969.81
    研发支出合计44,317,969.81
    研发支出总额占净资产比例(%)0.97
    研发支出总额占营业收入比例(%)0.56

    项目本期金额上期金额变动幅度(%)变动原因
    收到的税费返还3,743.872,767.5935.28收到增值税出口退税和所得税的税费返还增加
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.46235.37-36.5处置固定资产收到现金减少
    取得投资收益收到的现金39.59  子公司商泰公司收到天鼎公司分红
    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产所支付的现金

    27,539.1218,221.7151.13动力本部及莱特公司购建固定资产所支付现金增幅较大
    投资支付的现金835.24  子公司铝业购买天鼎持有西航天和公司股权和航空动力本部购买天鼎持有铝业公司股权支付现金
    支付其他与筹资活动有关的现金355.11,546.36-77.04支付股东借款较上年减少
    汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,314.09-131.05-1665.81英镑、美元汇率变动影响

    项 目本期金额上期金额变动额增幅(%)
    经营活动产生的现金流量净额31,773.4317,675.1214,098.3179.76
    投资活动产生的现金流量净额-28,185.31-18,255.30-9,930.01-54.40
    筹资活动产生的现金流量净额-17,534.45-1,926.94-15,607.51-809.96
    现金及现金等价物净增加额-16,260.42-2,638.17-13,622.25-516.35

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    制造业698,099.15582,626.1616.546.616.43增加0.14个

    百分点

    常用有色金属压延加工及装饰业85,323.0384,506.700.9687.5986.28增加0.70个

    百分点


    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    航空发动机制造及衍生产品397,360.35303,044.6623.743.230.63增加1.98个

    百分点

    外贸转包生产145,131.21128,743.4811.29-0.961.18减少1.88个

    百分点

    非航空产品及贸易240,930.62235,344.712.3242.7043.17减少0.32个

    百分点


    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境外145,131.21-0.96
    境内638,290.9715.27
    合计783,422.1811.87

    地区2013 年营业收入2013 营业收入结构(%)2012 年营业收入2012 营业收入结构(%)营业收入同比增减(%)营业收入结构同比增幅(%)
    境内638,290.9781.47553,745.8279.0715.272.4
    境外145,131.2118.53146,543.2120.93-0.96-2.4
    合计783,422.18100700,289.0310011.87 

    项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
    流动资产合计640,373.3471.58597,837.2870.357.11
    非流动资产合计254,236.4628.42251,990.6329.650.89
    总资产894,609.80100.00849,827.91100.005.27
    流动负债合计396,650.4944.34355,968.0541.8911.43
    非流动负债合计39,224.264.3861,606.577.25-36.33
    负债合计435,874.7648.72417,574.6249.144.38
    所有者权益合计458,735.0451.28432,253.2950.866.13
    负债和所有者权益总计894,609.80100.00849,827.91100.005.27

    单位:万元
    项 目期末余额年初余额变动幅度(%)变动原因
    应收票据32,134.3420,308.0158.23本期销售收到商业承兑票据增加
    其他流动资产1,934.41  增值税的进项税
    长期股权投资2,434.783,657.28-33.43联营企业安泰公司亏损增加所致
    长期待摊费用212.2  子公司商泰机械公司厂房修缮
    递延所得税资产2,411.441,336.2080.47坏账准备及存货跌价准备较年初增加
    应付票据86,673.2952,302.9565.71使用票据结算增加
    应付职工薪酬1,999.921,426.5140.2应付职工教育经费增加
    应交税费4,068.43884.17360.14所得税等增加
    其他应付款26,657.359,728.01174.03发动机专项费用工程项目借款增加
    一年内到期的非流动负债7,500.003,802.6997.23借中航工业财司长期借款即将到期
    其他流动负债25,060.668,159.00207.15应付发动机公司短期融资券增加
    专项应付款-20,161.83-6,892.76-192.51发动机专项费用工程项目支出增加
    其他非流动负债1,584.23432.57266.24递延收益增加
    专项储备1,538.96527.1191.97应付安全生产费用增加
    盈余公积10,044.767,083.8541.8本年提取盈余公积
    未分配利润87,743.2166,548.2631.85本期净利润增加