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      2007 年 3 月 31 日
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    上海飞乐股份有限公司2006年度报告摘要
    上海飞乐股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告(等)
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    上海飞乐股份有限公司2006年度报告摘要
    2007年03月31日      来源:上海证券报      作者:
      上海飞乐股份有限公司

      2006年度报告摘要

      §1 重要提示

      1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

      1.2 公司全体董事出席董事会会议。

      1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      1.4 公司负责人樊志强,主管会计工作负责人刘家雄,会计机构负责人(会计主管人员)胡雪佩声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

      §2 公司基本情况简介

      2.1 基本情况简介

      

      2.2 联系人和联系方式

      

      §3 会计数据和财务指标摘要

      3.1 主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      

      3.2 主要财务指标

      单位:元

      

      扣除非经常性损益项目

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      3.3 国内外会计准则差异

      □适用 √不适用

      §4 股本变动及股东情况

      4.1 股份变动情况表

      单位:股

      

      4.2 股东数量和持股情况

      单位:股

      

      

      

      4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

      4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

      □适用√不适用

      4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

      (1)法人控股股东情况

      控股股东名称:上海仪电控股(集团)公司

      法人代表:张林俭

      注册资本:2,318,220,000元

      成立日期:1993-12

      主要经营业务或管理活动:上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

      (2)法人实际控制人情况

      实际控制人名称:上海市国有资产管理委员会

      4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      

      §5 董事、监事和高级管理人员

      5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

      单位:股 币种:人民币

      

      §6 董事会报告

      6.1 管理层讨论与分析

      一、报告期内公司经营情况回顾

      1、报告期内公司总体经营情况

      2006年是公司实施新一轮三年发展战略规划的开局年,根据董事会制定的集中力量发展科学仪器、汽车电器、布线系统三大重点产业的发展思路,公司加快产业整合和项目投入,克服了因生产场地搬迁,原材料涨价以及产品售价不断下降等多种不利因素影响,基本完成了年初制定的预算目标。报告期内,公司完成主营业务收入139,178.47万元,净利润2,235万元。

      (1)报告期内公司汽车电器产业发展态势较好,销售收入比去年同期增长了37.73%。报告期内,公司通过技术引进、项目投入、新品开发和技术改造,加快发展汽车电器。

      ① 启动了获得国家发展和改革委员会资金支持的“汽车车身电子控制器及关键电子电器”项目,该项目进展顺利,目前部分设备和生产线已经安装调试完成,开始投入生产。该项目的实施将进一步提升公司汽车电子控制器及关键电子电器产品的技术水平,质量水平和生产水平。

      ② 加强与国外企业的战略合作,引进消化吸收先进技术,提高自身新品开发能力。与德国Strible公司二期技术引进项目-PQ46冷却风扇控制器已进入了向国外公司送样认证阶段。与美国GHSP公司合作配套的汽车用电磁铁项目已获得设计生产定型鉴定并批量生产。

      ③在产品的关键技术方面,公司与上海大学合作,通过产学研,联合开发“汽车电子用MCU核”、“汽车用PWM冷却风扇控制器”两个新产品项目,目前项目正按计划进行。这些新产品的市场前景较好,可望成为新的利润增长点。

      (2)报告期内布线系统积极抓好生产场地搬迁,同时克服原材料涨价、产品售价下降的影响,继续保持增长势头。报告期内布线系统的销售收入比去年同期增加7.08%,但产品毛利率下降了6.59%。

      ①公司完成了汽车传感器线束生产线后续技术改造项目,通过新工艺的开发,提高了产品档次和技术能级,增强了市场竞争力。

      ② 不断推进与上海德尔福派克公司汽车线束加工业务方面的合作,重点实施了柳州五菱汽车线束项目。在此基础上,明年将引进吉利和通用spark汽车线束项目。

      ③ 为进一步扩大与西门子威迪欧公司的合作,加快发展布线系统,年初公司投资组建了汽车控制系统公司,开发生产汽车传感器线束。该公司已经投入正常运行,2006年实现销售收入1254.39万元。

      (3)报告期内,科学仪器克服了因生产场地搬迁带来的较大影响,同时注重自主创新,加大科技投入和新品开发,积极拓展市场,保持了稳定发展。

      ① 公司抓住新农村建设发展契机,大力拓展科学仪器在农业领域的应用,为土壤测试与科学施肥以及保护农业生态环境提供一整套专用仪器设备。报告期内,新配置的测土施肥系统集成项目已实现销售收入500万元。农村建设市场潜力较大,预计将会成为新的增长点。

      ② 重视生态环保科学仪器的开发和投入,满足市场需求。公司的电化学环保仪器和大型的COD━580水质监测仪受到市场青睐,尤其受到韩国用户的欢迎,被韩国环保权威部门认可。该产品具有较好的市场前景。

      ③ 获得了“编码空心阴极灯识别装置及其方法”、“火焰离子化检测器”和“低压微位移驱动电路控制办法”等三项发明专利,为形成精密仪器核心技术奠定了基础。

      2、报告期内主要控股公司的经营情况及业绩

      单位:万元 币种:人民币

      

      3、报告期内主要参股公司的经营情况及业绩

      单位:元 币种:人民币

      

      二、公司未来发展的展望

      1、2007年经营发展计划

      “十一五”期间,国家将持续加大对基础教育、食品药品安全等公共卫生体系、生态建设和环境保护、资源节约和循环经济等方面建设项目的投资,2008年北京奥运会、2010上海世博会等大型活动对科学分析仪器都有配套需求。预计科学分析仪器每年将以15%以上的速度增长。

      同样,国家“十一五”规划和“汽车产业发展政策”对汽车及零部件行业的自主开发、技术创新和自主品牌也将给予大力支持和鼓励,预计汽车行业每年将保持15%以上的增长速度。

      因此,科学分析仪器和汽车电子产品都将获得广阔的发展空间。

      (1) 2007年公司将继续加大科技投入力度,从色谱分析领域突破市场壁垒,同时积极推进服务的差异化战略,强化自有品牌,加快发展科学仪器。

      ① 重点实施“测土施肥”系统工程———发挥科学仪器在紫外分光光度计、精密电子天平及电化学测试方面的综合优势和品牌优势,通过系统集成技术满足农业工程对便利性、准确性、多频率、低成本等的综合需求;

      ② 实施服务差异化战略———建立用户应用方案实验室,大力加强食品安全、水和大气环境、室内装潢、药品等细分市场的仪器应用方案的开发,完善在线仪器品种,提高系统集成能力和服务能力。采取分析仪器组合产品加解决方案服务差异化营销模式,为不同用户提供适用的解决方案,提高新产品上市速度;

      ③ 实施技术导向战略———实施重点仪器产业化,包括全自动分析仪器、高性能光度计、水质在线检测仪器、在线环境检测通讯系统等;

      ④ 加强基础性研究———积极争取国家部委支持,与国内相关高校及研究院所建立稳固而紧密的战略性技术合作关系,充分发挥联合实验室作用,目标在传感技术等关键技术进行基础性研究并取得成果,支撑产业发展;

      ⑤ 落实效率管理———在2006年完成场地搬迁,柔性生产系统建立的基础上,改进产品开发体制,强化“产品生命周期”管理意识,完善产品全过程管理流程。

      (2)2007年公司要在车身电子及汽车继电器领域保持快速发展。

      ① 做大汽车线束产品———继续拓展与德尔福、西门子、博世等企业之间在ABS、爆振、轮速、发动机转速传感器线束等产品方面的合作;

      ② 重点发展车身电子———加大开发力度,掌握车身安全、汽车空调控制系统等产品的核心技术;③ 保持汽车继电器等传统领域的发展———开发小体积、静音、智能继电器及新车型换代执行器、开关等产品,实现产业化;

      ④ 加大基础性研究———强化汽车电子联合开发体系,关注42V继电器、汽车传感器等核心技术的发展趋势。

      6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

      √适用□不适用

      公司执行新企业会计准则后,部分会计项目实施调整,将增加2007年初股东权益4040.83万元。调整的主要内容如下:

      1、根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定,公司将属于同一控制下企业合并产生的长期投资,尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,并调整留存收益。

      2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定,公司一次性计提因解除与职工的劳动关系给予的补偿而产生的预计负债。同时调整协保人员费用摊余额。

      3、根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定,公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

      4、根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定,公司调整递延所得税资产。

      5、根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定,公司将少数股东权益在所有者权益中列示。

      6.2 主营业务分行业、产品情况表

      单位:元 币种:人民币

      

      6.3 主营业务分地区情况

      单位:元 币种:人民币

      

      6.4 募集资金使用情况

      □适用√不适用

      变更项目情况

      □适用√不适用

      6.5 非募集资金项目情况

      √适用□不适用

      单位:元 币种:人民币

      

      6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

      □适用√不适用

      6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

      经上海上会会计师事务所审计,母公司2006年实现净利润15,665,625.26元,提取10%法定公积金1,566,562.53元,加尚未分配利润83,210,309.74元,本次可供股东分配的利润为97,309,372.47元。

      报告期内,公司启动了“汽车车身电子控制器及关键电子电器产业化”国家发改委产业化项目,该项目总投资1.05亿,其中将获得国家发展和改革委员会1000万元的资金支持。目前该项目尚在实施中,仍需投入较大资金。公司决定,本次拟不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

      公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

      √适用□不适用

      

      §7 重要事项

      7.1 收购资产

      □适用√不适用

      7.2 出售资产

      □适用√不适用

      7.3 重大担保

      √适用□不适用

      单位:万元 币种:人民币

      

      注:公司为上海华源股份有限公司提供的担保已全部逾期,逾期金额为8,480万元人民币,尚未接到起诉。

      7.4 重大关联交易

      7.4.1 与日常经营相关的关联交易

      □适用√不适用

      7.4.2 关联债权债务往来

      □适用√不适用

      7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

      □适用√不适用

      报告期内新增资金占用情况

      □适用√不适用

      截止2006年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

      □适用√不适用

      7.5 委托理财

      □适用√不适用

      7.6 承诺事项履行情况

      7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

      √适用□不适用

      

      报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

      □适用√不适用

      7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

      □适用√不适用

      7.7 重大诉讼仲裁事项

      □适用√不适用

      §8 监事会报告

      监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

      §9 财务报告

      9.1 审计意见

      

      9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

      资产负债表

      2006年12月31日

      编制单位: 上海飞乐股份有限公司

      单位: 元 币种:人民币