2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘顺达,主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人(会计主管人员)罗建军声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位:股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较年初减少58.90%,主要原因是公司每年年末集中结算电费,导致年初应收票据数额巨增;
2、预付账款较年初增长129.04%,主要原因是公司为保证发电用煤需求,增加燃料库存量,燃料预付款支出增长较多;
3、在建工程较年初增长33.41%,主要原因是公司所属株洲华银火力发电有限公司脱硫工程及灰场建设支出较年初增长7727万元;
4、管理费用同比下降84.60%,主要原因是公司坚持“日核指标、周核成本、月核利润”管理考核原则,不断加大对管理费用的控制力度,各项开支均有大幅下降;
5、财务费用同比增长84.60%,主要原因是公司所属金竹山火力发电分公司两台600MW机组于2006年顺利投产发电,导致财务费用大幅增长。
6、利润总额同比增长63.99%,主要原因一是公司所属金竹山火力发电分公司两台600MW机组于2006年顺利投产发电,公司主营生产能力得到了较大增强;二是根据国家发展和改革委员会《关于调整华中电网电价的通知》(发改价格〔2006〕1233号)文件的规定,公司上网电价从2006年6月30日起上调,上网电价同比上涨8.09%。但由于受湖南省2006年新机组投产较多及暖冬天气影响,公司报告期机组利用小时同比减少27.46%,也影响了公司收入和利润的增长;
7、经营活动产生的现金流量净额同比增长67.99%,主要原因一是公司不断加大成本控制力度,各项开支严格按预算管理,利润同比增幅较大;二是公司对应收票据通过贴现等方式增加经营性现金流入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
中国大唐集团公司(下称集团公司)表示,在公司股权分置改革后三年内,逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司,减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合,增加公司收入与利润,提高公司的业绩水平。
报告期内无实施计划.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
根据湖南省气候特点,第二季度属丰水季节,水电大发,火电减发。按照“湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法”的规定,火电电价较平水期电价降低0.04元/千瓦时。由于我公司以火力发电为主(火电机组占96.60%),且湖南省近两年来大量新机建成投产,电力投产速度远高于电力需求增长速度,出现产能相对过剩,公司机组利用小时同比将大幅度下降。预计二季度的销售收入比一季度有较大幅度减少。同时,湖南省一次能源短缺,煤价高位运行,金竹山火力发电分公司新机投产导致折旧费、财务费用等同比增长较多,公司成本压力不断增大。根据上述因素分析,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
□适用√不适用
湖南华银电力股份有限公司
法定代表人:刘顺达
2007年4月26日