非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 56,480,124.50 | 56,627,739.97 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、17 | 219,120,000.00 | 219,120,000.00 |
资本公积 | 七、18 | 199,407,643.80 | 199,407,643.80 |
减:库存股 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 七、19 | 23,506,647.64 | 21,693,685.98 |
未分配利润 | 七、20 | 41,467,410.36 | 31,193,960.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 483,501,701.80 | 471,415,290.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总 计 | 539,981,826.30 | 528,043,030.71 |
公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升
利 润 表
2007年1-12月
编制单位: 林海股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七、21 | 430,041,360.03 | 446,403,855.25 |
减:营业成本 | 七、21 | 384,927,548.89 | 390,900,434.90 |
营业税金及附加 | 七、22 | 3,086,520.07 | 5,898,619.20 |
销售费用 | 8,807,117.24 | 8,885,406.30 | |
管理费用 | 28,917,774.24 | 25,696,762.45 | |
财务费用 | 七、23 | -7,125,140.46 | -3,663,658.19 |
资产减值损失 | 七、24 | 1,319,201.60 | -272,543.33 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、25 | 6,200,684.74 | -146,241.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,677,715.80 | 295,022.38 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,309,023.19 | 18,812,592.90 | |
加:营业外收入 | 七、26 | 1,392,986.56 | 26,980.24 |
减:营业外支出 | 七、27 | 364,433.28 | 3,094,574.09 |
其中:非流动资产处置净损失 | 240,028.61 | 3,065,402.81 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,337,576.47 | 15,744,999.05 | |
减:所得税费用 | 七、28 | 5,251,165.41 | 4,936,823.55 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,086,411.06 | 10,808,175.50 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.0552 | 0.0493 | |
(二)稀释每股收益 | 0.0552 | 0.0493 |
公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升
现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,543,834.30 | 498,220,920.10 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、29 | 7,148,284.50 | 3,720,035.51 |
经营活动现金流入小计 | 505,692,118.80 | 501,940,955.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,994,421.42 | 421,674,509.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,833,978.95 | 24,955,400.00 | |
支付的各项税费 | 14,402,618.23 | 25,659,090.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、29 | 14,573,998.71 | 15,927,913.96 |
经营活动现金流出小计 | 475,805,017.31 | 488,216,914.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,887,101.49 | 13,724,041.03 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,733,240.00 | 1,058,736.60 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,522,968.94 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,454,614.55 | 197,839.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 4,710,823.49 | 1,256,575.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,625,893.93 | 13,033,631.72 | |
投资支付的现金 | 1,733,240.00 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 17,359,133.93 | 13,033,631.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,648,310.44 | -11,777,056.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | 0 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,238,791.05 | 1,946,984.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,094,448.60 | 266,147,463.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七、29 | 285,333,239.65 | 268,094,448.60 |
公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升
所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 219,120,000.00 | 199,407,643.80 | 0 | 21,693,685.98 | 31,193,960.96 | 471,415,290.74 |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 219,120,000.00 | 199,407,643.80 | 0 | 21,693,685.98 | 31,193,960.96 | 471,415,290.74 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 1,812,961.66 | 10,273,449.40 | 12,086,411.06 |
(一)净利润 | 12,086,411.06 | 12,086,411.06 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,086,411.06 | 12,086,411.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 1,812,961.66 | -1,812,961.66 | 0 |
1.提取盈余公积 | 1,812,961.66 | -1,812,961.66 | 0 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 219,120,000.00 | 199,407,643.80 | 0 | 23,506,647.64 | 41,467,410.36 | 483,501,701.80 |
公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升
所有者权益变动表(续)
2007年1-12月
编制单位: 林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 219,120,000.00 | 201,907,643.80 | 19,683,347.27 | 19,802,041.66 | 460,513,032.73 | |
加:会计政策变更 | 389,112.38 | 2,204,970.13 | 2,594,082.51 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 219,120,000.00 | 201,907,643.80 | 0 | 20,072,459.65 | 22,007,011.79 | 463,107,115.24 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | -2,500,000.00 | 0 | 1,621,226.33 | 9,186,949.17 | 8,308,175.50 |
(一)净利润 | 10,808,175.50 | 10,808,175.50 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | -2,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2,500,000.00 |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -2,500,000.00 | -2,500,000.00 | ||||
上述(一)和(二)小计 | 0 | -2,500,000.00 | 0 | 0 | 10,808,175.50 | 8,308,175.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 1,621,226.33 | -1,621,226.33 | 0 |
1.提取盈余公积 | 1,621,226.33 | -1,621,226.33 | 0 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 219,120,000.00 | 199,407,643.80 | 0 | 21,693,685.98 | 31,193,960.96 | 471,415,290.74 |
公司法定代表人:陆海民 主管会计工作负责人:王三太 会计机构负责人:范如升
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新企业会计准则。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《企业会计准则实施问题专家工作组意见》、《企业会计准则解释第1号》以及《上市公司执行新会计准则备忘录第5号》的相关规定。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
林海股份有限公司
2008年2月24日