2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司应出席董事会会议的董事9名,实际出席8名。董事殷保宁先生因公出差并请假,事前审阅并同意公司年度报告及摘要。
1.3 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长朱雷先生、副总裁兼财务总监金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)檀加敏先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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2、限售股份变动情况
单位:股
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注:报告期内,公司部分股东对持股追加减持承诺如下:
1、三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)承诺:(1)根据股改承诺将于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股宏图高科股份,自2009年9月7日起,继续锁定2年,至2011年9月7日,在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份;(2)自2011年9月7日起,若宏图高科股价低于30元/股,三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份(自2008年8月27日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时,按相应因素调整该价格)。
2、南京雷德投资管理有限公司承诺:已于2007年9月5日解禁上市流通的1455.66万股、以及于2008年9月5日解禁的124.5479万股宏图高科股份,自2008年8月27日起,自愿锁定2年,至2010年8月27日,在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
3、南京博融科技开发有限公司承诺:已于2007年9月5日解禁上市流通的1596万股、以及于2008年9月5日解禁的8.313万股宏图高科股份,自2008年8月27日起,自愿锁定2年,至2010年8月27日,在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
4、南京中森泰富科技发展有限公司承诺:已于2007年9月5日解禁上市流通的1254.3753万股宏图高科股份,自2008年8月27日起,自愿锁定2年,至2010年8月27日,在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
5、上海道乐投资有限公司承诺:已于2007年9月5日解禁上市流通的791.4521万股宏图高科股份,自2008年8月27日起,自愿锁定2年,至2010年8月27日,在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
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(2) 自然人实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
2008年末:
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本公司2008年度非公开发行股票于2009年1月实施完毕,三胞集团认购5,353.16万股,合计持有本公司11693.9572万股,占公司非公开发行股票后总股本44420万股的26.33%。如下图:
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况回顾
公司2008年实现营业收入82.42亿元,同比增长33.03%; 净利润14447.56万元,同比增长161.05%。
2008年计划实现营业收入121亿元,实际完成82.4亿元,完成率68.12%,主要原因为原计划2008年内完成非公开发行股票,注入IT连锁资产,因证券市场低迷,致使2008年未能实施,使原计划注入公司的IT连锁资产所产生的收入未能并入公司,造成营业收入低于计划。由于上述原因,营业成本计划103.55亿元,实际为75.67亿元,比计划减少26.92%;费用计划11亿元,实际为5.25亿元,比计划降低52.27%。
宏图三胞IT连锁产业:2008年,国际宏观经济衰退引发IT市场需求下滑,为改善经营状况,公司采取多项措施积极应对,首先通过经营模式转型,引入新的营销方式、调整了产品结构、实行了以销定采的采销模式变革、提高了门店销售管理能力以及技术服务能力等,进一步优化了公司经营品类,增强了门店产品的联合销售能力、盈利能力和不同类别的客户拓展能力。同时,公司进一步完善了后平台建设,提高了公司的精细化、数据化、标准化管理能力,有效降控了营业费用和管理费用,一定程度上缓解了市场对公司经营的冲击。
公司积极推进连锁门店拓展建设,在江苏、上海、安徽成熟区域稳步推进,新开10家门店,同比增长13.51%;北京、浙江、山东、福建、江西新进区域加大密集布点,新开55家门店,同比增长148.65%,较好地完成了公司年度连锁拓展规划。
2008年度,宏图三胞实现净利润8473.85万元,同比增长92.53%。
2008年度,宏图电脑获得“江苏省名牌产品”称号;并连续六年获得“南京市名牌产品”称号;宏图电脑再次被评为“全国用户满意产品”;“红快服务”被评为“全国用户满意服务单位”。
光电线缆产业:2008年公司光电线缆产业积极抢抓雪灾后电力线路重建、改造的契机,在电缆生产环节与日常费用上进一步加强管理和控制,克服了资金紧张,铜等主要原材料价格波动幅度大等不利因素,提高了生产管理水平和产品盈利能力。销售收入、利润同比都有较大增长,巩固并扩大了公司电缆产品在电力、铁路、交通等行业的销售份额和知名度,公司生产750KV特高压等级电缆已进入国家电网OPGW市场。无锡光电线缆分公司荣获江苏市场产品质量监督调查办公室等部门评选的“江苏省质量信得过企业”荣誉称号。
视听产品业务:2008年公司及时调整、收缩了视听产品的生产和销售,较好地规避了市场需求大幅减少而可能造成的产品积压风险。
房地产业:公司房地产2008年的主要围绕着 “宏图上水园”一期的建设及开盘销售而进行。项目秉承了公司“造可以传给子孙的房子”这一核心理念,先后获得了规划建筑奖、中小户型设计奖、景观绿化奖、科技应用智能奖、南京优秀住宅金奖等荣誉称号。截止到2008年末,“宏图上水园”的销售实现了认购面积18994.45平方米,签约面积14951.16平方米。
报告期内公司财务状况与经营成果分析:
单位:万元 币种:人民币
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(1)主要为子公司扩大经营规模,调整营销策略,销售收入增长所致。
(2)主要为投资收益增加所致。
(3)主要为营业利润以及营业外收入增加所致。
2、公司主营业务及其经营状况
(1)主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
■(2)主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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3、主要控股公司的经营状况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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注:“宏图三胞高科技术股份有限公司”于2009年1月份变更为本公司全资子公司,更名为“宏图三胞高科技术有限公司”。
4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
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5、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币
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6、报告期公司资产构成及变化情况
单位:元 币种:人民币
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7、报告期公司现金流构成情况
单位:元 币种:人民币
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注1、经营活动产生的现金流量增加的原因是本期公司销售资金回笼增加所致。
注2、投资活动产生的现金流量减少的原因是本期收回投资收到的现金比上年减少所致。
注3、筹资活动产生的现金流量减少的原因是归还本期银行借款增加所致。
8、与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位:万元
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持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
(二)公司未来发展的展望
2009年公司将积极应对并努力化解金融危机对公司造成的不良的影响。以观念创新为先导,以市场为导向,技术创新为手段,管理创新为基础,努力提高产品市场占有和品牌知名度,积极开拓市场,加强成本控制,努力为股东创造更多价值。
宏图三胞IT连锁产业:由于受到海外金融危机影响,我国经济增速下降,市场消费需求增长放缓,对公司IT连锁产业也产生了一定的影响,短期的增长放缓。但中长期看,IT连锁经营业是我国零售业中最具增长潜力的行业之一。跟传统的交易市场相比,批量的采购体系,强大的渠道资源和完善的服务体系,这些都是其他流通方式所不具备的。公司的宏图三胞连锁经营有非常优越的条件:雄厚的品牌实力,上市公司的资金优势,批量的采购体系,强大的渠道资源和完善的服务体系,这些优势将在行业逐渐走向垄断竞争中拥有很大的增长潜力。同时,消费者偏好的转变和消费结构的升级也对售后服务提出更高的要求。宏图三胞下属的江苏红色快车信息技术服务有限公司,专业从事IT产品及软件网络通讯等相关产品服务、销售、修理修配、信息咨询、相关培训服务、系统集成相关方案策划等业务。既使消费者可以得到公司IT工程师专家队伍全面的服务和支持,又使增值服务成为公司新的增长点。公司规模化、专业化和标准化优势的终端连锁经营模式,有利于占领集团用户市场,必将成为未来IT产品销售的主流渠道。
2009年,公司将注重于内涵式增长,即全面改善门店经营质量,继续调整产品结构,加大新品的引进力度,提高采销计划管理能力,降控各项费用,全面提高门店盈利能力;同时公司继续推进连锁拓展规划,实现外延式增长,计划2009年新开门店40余家,公司经营业绩和管理水平将更上一个台阶。
光电线缆产业:属于基础设施配套产业,市场需求很大,但竞争激烈。2008年国家积极应对金融危机,推动了4万亿元刺激经济的投资计划,加快铁路、公路和机场、城乡电网等重大基础设施建设,扩大内需的举措,此举必将加大对光电线缆产品的需求。2009年公司将积极加大市场开拓力度,建立并完善以市场为导向的营销模式和销售政策,不断促进产品的升级换代,提升产品适应市场的能力,坚持科技兴企,努力培育精品名牌。
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