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    贵州红星发展股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-21       来源:上海证券报      

    (上接B13版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额291,200,000284,022,487.1  168,710,715.82 320,184,120.70 152,567,286.551,216,684,610.17
    加:会计政策变更          
    前期差错更正      -1,376,105.29 -91,961.97-1,468,067.26
    其他          
    二、本年年初余额291,200,000.00284,022,487.10  168,710,715.82 318,808,015.41 152,475,324.581,215,216,542.91
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 60,000.00 335,580.49653,319.09 7,643,688.28 -8,274,240.36418,347.50
    (一)净利润      8,297,007.37 -91,618.438,205,388.94
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      8,297,007.37 -91,618.438,205,388.94
    (三)所有者投入和减少资本 60,000 335,580.49    309,721.24705,301.73
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 60,000 335,580.49    309,721.24705,301.73
    (四)利润分配    653,319.09 -653,319.09 -8,492,343.17-8,492,343.17
    1.提取盈余公积    653,319.09 -653,319.09   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配        -8,492,343.17-8,492,343.17
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额291,200,000.00284,082,487.10 335,580.49169,364,034.91 326,451,703.69 144,201,084.221,215,634,890.41

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额291,200,000283,987,487.1  163,737,313.78 327,522,062.13 151,067,744.051,217,514,607.06
    加:会计政策变更          
    前期差错更正    -266,279.79 -3,560,229.47 -1,118,075.61-4,944,584.87
    其他          
    二、本年年初余额291,200,000283,987,487.1  163,471,033.99 323,961,832.66 149,949,668.441,212,570,022.19
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 35,000  5,239,681.83 -5,153,817.25 2,525,656.142,646,520.72
    (一)净利润      32,408,334.51 12,898,560.5645,306,895.07
    (二)其他综合收益 35,000      15,00050,000.00
    上述(一)和(二)小计 35,000    32,408,334.51 12,913,560.5645,356,895.07
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配    5,239,681.83 -37,562,151.76 -10,387,904.42-42,710,374.35
    1.提取盈余公积    5,239,681.83 -5,239,681.83   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -29,120,000 -10,387,904.42-39,507,904.42
    4.其他      -3,202,469.93  -3,202,469.93
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额291,200,000284,022,487.1  168,710,715.82 318,808,015.41 152,475,324.581,215,216,542.91

    法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额291,200,000.00283,987,487.10  68,365,198.29 143,659,630.04787,212,315.43
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额291,200,000.00283,987,487.10  68,365,198.29 143,659,630.04787,212,315.43
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 60,000.00  653,319.09 5,879,871.856,593,190.94
    (一)净利润      6,533,190.946,533,190.94
    (二)其他综合收益 60,000.00     60,000.00
    上述(一)和(二)小计 60,000.00    6,533,190.946,593,190.94
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    653,319.09 -653,319.090
    1.提取盈余公积    653,319.09 -653,319.090
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额291,200,000.00284,047,487.10  69,018,517.38 149,539,501.89793,805,506.37

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额291,200,000.00283,987,487.10  63,391,796.25 128,019,011.72766,598,295.07
    加:会计政策变更        
    前期差错更正    -266,279.79 -2,396,518.13-2,662,797.92
    其他        
    二、本年年初余额291,200,000.00283,987,487.10  63,125,516.46 125,622,493.59763,935,497.15
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    5,239,681.83 18,037,136.4523,276,818.28
    (一)净利润      52,396,818.2852,396,818.28
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      52,396,818.2852,396,818.28
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配    5,239,681.83 -34,359,681.83-29,120,000.00
    1.提取盈余公积    5,239,681.83 -5,239,681.830
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -29,120,000.00-29,120,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额291,200,000.00283,987,487.10  68,365,198.29 143,659,630.04787,212,315.43

    法定代表人:姜志光 主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华