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    康美药业股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-22       来源:上海证券报      

    (上接B74版)

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额764,400,000.001,468,654,707.25  107,782,736.29 575,277,382.97  2,916,114,826.51
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额764,400,000.001,468,654,707.25  107,782,736.29 575,277,382.97  2,916,114,826.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)929,970,052.00352,325,995.01  49,495,991.37 23,948,543.47  1,355,740,581.85
    (一)净利润      501,508,534.84  501,508,534.84
    (二)其他综合收益 12,640,568.29       12,640,568.29
    上述(一)和(二)小计 12,640,568.29    501,508,534.84  514,149,103.13
    (三)所有者投入和减少资本165,570,052.00721,885,426.72       887,455,478.72
    1.所有者投入资本165,570,052.00721,885,426.72       887,455,478.72
    2.股份支付计入所有者权益的金额         -
    3.其他         -
    (四)利润分配382,200,000.00   49,495,991.37 -477,559,991.37  -45,864,000.00
    1.提取盈余公积    49,495,991.37 -49,495,991.37   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配382,200,000.00     -428,064,000.00  -45,864,000.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转382,200,000.00-382,200,000.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)382,200,000.00-382,200,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额1,694,370,052.001,820,980,702.26  157,278,727.66 599,225,926.44  4,271,855,408.36

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额509,600,000.001,396,680,260.04  74,898,265.30 337,961,255.09  2,319,139,780.43
    加:会计政策变更 5,157,443.73  3,270,041.10 29,430,369.92  37,857,854.75
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额509,600,000.001,401,837,703.77  78,168,306.40 367,391,625.01  2,356,997,635.18
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)254,800,000.0066,817,003.48  29,614,429.89 207,885,757.96  559,117,191.33
    (一)净利润      294,575,387.85  294,575,387.85
    (二)其他综合收益 -18,610,433.19       -18,610,433.19
    上述(一)和(二)小计 -18,610,433.19    294,575,387.85  275,964,954.66
    (三)所有者投入和减少资本 289,267,436.67       289,267,436.67
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他 289,267,436.67       289,267,436.67
    (四)利润分配50,960,000.00   29,614,429.89 -86,689,629.89  -6,115,200.00
    1.提取盈余公积    29,614,429.89 -29,614,429.89   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配50,960,000.00     -57,075,200.00  -6,115,200.00
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转203,840,000.00-203,840,000.00        
    1.资本公积转增资本(或股本)203,840,000.00-203,840,000.00        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额764,400,000.001,468,654,707.25  107,782,736.29 575,277,382.97  2,916,114,826.51

    法定代表人:马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清

    母公司所有者权益变动表

    2009年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额764,400,000.001,468,654,707.25  107,782,736.29 577,356,217.972,918,193,661.51
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额764,400,000.001,468,654,707.25  107,782,736.29 577,356,217.972,918,193,661.51
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)929,970,052.00352,325,995.01  49,495,991.37 17,399,922.281,349,191,960.66
    (一)净利润      494,959,913.65494,959,913.65
    (二)其他综合收益 12,640,568.29     12,640,568.29
    上述(一)和(二)小计 12,640,568.29    494,959,913.65507,600,481.94
    (三)所有者投入和减少资本165,570,052.00721,885,426.72     887,455,478.72
    1.所有者投入资本165,570,052.00721,885,426.72     887,455,478.72
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配382,200,000.00   49,495,991.37 -477,559,991.37-45,864,000.00
    1.提取盈余公积    49,495,991.37 -49,495,991.37 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配382,200,000.00     -428,064,000.00-45,864,000.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转382,200,000.00-382,200,000.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)382,200,000.00-382,200,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额1,694,370,052.001,820,980,702.26  157,278,727.66 594,756,140.254,267,385,622.17

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额509,600,000.001,396,680,260.04  74,898,265.30 338,471,179.012,319,649,704.35
    加:会计政策变更 5,157,443.73  3,270,041.10 29,430,369.9237,857,854.75
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额509,600,000.001,401,837,703.77  78,168,306.40 367,901,548.932,357,507,559.10
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)254,800,000.0066,817,003.48  29,614,429.89 209,454,669.04560,686,102.41
    (一)净利润      296,144,298.93296,144,298.93
    (二)其他综合收益 -18,610,433.19     -18,610,433.19
    上述(一)和(二)小计 -18,610,433.19    296,144,298.93277,533,865.74
    (三)所有者投入和减少资本 289,267,436.67     289,267,436.67
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他 289,267,436.67     289,267,436.67
    (四)利润分配50,960,000.00   29,614,429.89 -86,689,629.89-6,115,200.00
    1.提取盈余公积    29,614,429.89 -29,614,429.89 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配50,960,000.00     -57,075,200.00-6,115,200.00
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转203,840,000.00-203,840,000.00      
    1.资本公积转增资本(或股本)203,840,000.00-203,840,000.00      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    四、本期期末余额764,400,000.001,468,654,707.25  107,782,736.29 577,356,217.972,918,193,661.51

    法定代表人:马兴田 主管会计工作负责人:许冬瑾 会计机构负责人:庄义清