中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2009年年度报告摘要
2010-04-24 来源:上海证券报
(上接78版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 104,859,720.19 | 585,620,202.71 | -468,178,102.62 | -19,158,718.73 | 3,771,420.07 | 894,196,561.62 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 104,859,720.19 | 585,620,202.71 | -468,178,102.62 | -19,158,718.73 | 3,771,420.07 | 894,196,561.62 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,098,280.60 | 10,776,742.07 | 26,948,789.30 | -381,458.21 | 40,442,353.76 | |||||
(一)净利润 | 10,776,742.07 | -116,523.11 | 10,660,218.96 | |||||||
(二)其他综合收益 | 3,098,280.60 | 26,948,789.30 | -264,935.10 | 29,782,134.80 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,098,280.60 | 10,776,742.07 | 26,948,789.30 | -381,458.21 | 40,442,353.76 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 107,958,000.79 | 585,620,202.71 | -457,401,360.55 | 7,790,070.57 | 3,389,961.86 | 934,638,915.38 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 137,298,004.99 | 585,620,202.71 | -476,304,749.54 | 3,587,404.86 | 3,554,750.49 | 941,037,653.51 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 137,298,004.99 | 585,620,202.71 | -476,304,749.54 | 3,587,404.86 | 3,554,750.49 | 941,037,653.51 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -32,438,284.80 | 8,126,646.92 | -22,746,123.59 | 216,669.58 | -46,841,091.89 | |||||
(一)净利润 | 8,126,646.92 | 186,763.03 | 8,313,409.95 | |||||||
(二)其他综合收益 | -32,438,284.80 | -22,746,123.59 | 29,906.55 | -55,154,501.84 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -32,438,284.80 | 8,126,646.92 | -22,746,123.59 | 216,669.58 | -46,841,091.89 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 104,859,720.19 | 585,620,202.71 | -468,178,102.62 | -19,158,718.73 | 3,771,420.07 | 894,196,561.62 |
法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 104,455,975.78 | 585,620,202.71 | -325,493,534.50 | 1,051,864,683.99 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 104,455,975.78 | 585,620,202.71 | -325,493,534.50 | 1,051,864,683.99 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,098,280.60 | 11,543,191.60 | 14,641,472.20 | |||||
(一)净利润 | 11,543,191.60 | 11,543,191.60 | ||||||
(二)其他综合收益 | 3,098,280.60 | 3,098,280.60 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 3,098,280.60 | 11,543,191.60 | 14,641,472.20 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 107,554,256.38 | 585,620,202.71 | -313,950,342.90 | 1,066,506,156.19 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 687,282,040.00 | 136,894,260.58 | 585,620,202.71 | -354,289,259.92 | 1,055,507,243.37 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 687,282,040.00 | 136,894,260.58 | 585,620,202.71 | -354,289,259.92 | 1,055,507,243.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -32,438,284.80 | 28,795,725.42 | -3,642,559.38 | |||||
(一)净利润 | 28,795,725.42 | 28,795,725.42 | ||||||
(二)其他综合收益 | -32,438,284.80 | -32,438,284.80 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -32,438,284.80 | 28,795,725.42 | -3,642,559.38 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 687,282,040.00 | 104,455,975.78 | 585,620,202.71 | -325,493,534.50 | 1,051,864,683.99 |
法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦