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    湖北华昌达智能装备股份有限公司2012年第一季度报告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

      湖北华昌达智能装备股份有限公司

      2012年第一季度报告

      证券代码:300278 证券简称:华昌达 公告编号:2012-023

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人罗慧、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人(会计主管人员)吕随菊声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:元

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    资产总额 (元)789,587,949.65858,385,070.00-8.01%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)532,375,971.09527,566,229.900.91%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.146.080.99%
     年初至报告期期末比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-50,466,074.35 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.58 
     报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)60,351,087.0156,199,473.937.39%
    归属于上市公司股东的净利润(元)4,809,741.194,201,681.8514.47%
    基本每股收益(元/股)0.060.07-14.29%
    稀释每股收益(元/股)0.060.07-14.29%
    加权平均净资产收益率(%)0.91%2.53%-1.62%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.63%2.22%-1.59%

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,385,287.50 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出103,741.57 
    合计1,489,029.07-

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)7,125
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    金元证券股份有限公司1,080,000人民币普通股
    罗丽媚634,286人民币普通股
    郑敏生536,000人民币普通股
    兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期486,600人民币普通股
    吴文武402,900人民币普通股
    杨夫明352,300人民币普通股
    杨金英320,700人民币普通股
    秦继开277,900人民币普通股
    王利芹266,968人民币普通股
    何坚新237,009人民币普通股

    2.3 限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    颜华42,430,5000042,430,500首发承诺2014-12-16
    罗慧4,819,500004,819,500首发承诺2014-12-16
    广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)8,000,000008,000,000首发承诺2013-10-29
    上海嘉华投资有限公司3,000,000003,000,000首发承诺2013-08-31
    天津博观顺远股权投资基金合伙企业(有限合伙)3,000,000003,000,000首发承诺2013-08-31
    谢佺2,160,000002,160,000首发承诺2013-08-31
    李树辉600,00000600,000首发承诺2013-08-31
    许泽男200,00000200,000首发承诺2013-08-31
    向绍春150,00000150,000首发承诺2013-08-31
    刘子饶100,00000100,000首发承诺2013-08-31
    易继强50,0000050,000首发承诺2013-08-31
    罗勇50,0000050,000首发承诺2014-12-16
    何焕奎50,0000050,000首发承诺2013-08-31

    王静国50,0000050,000首发承诺2014-12-16
    金华峰50,0000050,000首发承诺2013-08-31
    卜亮昌50,0000050,000首发承诺2013-08-31
    吕随菊50,0000050,000首发承诺2013-08-31
    蔡修润30,0000030,000首发承诺2013-08-31
    肖屹30,0000030,000首发承诺2013-08-31
    郭文兵30,0000030,000首发承诺2013-08-31
    黄梦青30,0000030,000首发承诺2013-08-31
    胡宏健30,0000030,000首发承诺2013-08-31
    亢冰20,0000020,000首发承诺2013-08-31
    喻进10,0000010,000首发承诺2013-08-31
    苏二生10,0000010,000首发承诺2013-08-31
    网下配售股份4,320,0004,320,00000网下配售股份规定2012-03-19
    合计69,320,0004,320,000065,000,000

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    (1)货币资金:报告期内,公司货币资金同比减少 35.26%,主要系报告期在制项目较多,经营性现金流出较大。同时,公司报告期加大了募投项目投入,并偿还了部分银行借款。

    (2)应收票据:报告期内,应收票据同比减少 71.30%,主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

    (3)应收账款:报告期内,公司应收账款同比增加18.91%,主要为销售业务有所增长所致。

    (4)预付账款:报告期内,公司预付账款同比增加 40.02%,主要为预付的材料、设备款增加所致。

    (5)其他应收款:报告期内,公司其他应收款同比增加 85.37%,主要是因为报告期项目投标保证金增加及员工差旅及业务备用金借款增加所致。

    (6)存货:报告期内,公司存货同比增加 9.22%,主要为在制项目投入增加及按合同订单计划备料引起的原材料增加所致。

    (7)在建工程:报告期内,公司在建工程同比增加 60.57%,主要为新厂房投入增加所致。

    (8)短期借款:报告期内,公司短期借款同比减少58.56%,主要为报告期归还银行借款所致。

    (9)营业收入:报告期内,公司营业收入同比增加 7.39%,主要系报告期公司坚持大力拓展市场业务,使营业收入整体保持稳定并有所增长所致。

    (10)营业成本:报告期内,公司营业成本同比增加 8.88%,主要为销售收入增加引起的成本投入增加。

    (11)财务费用:报告期内,公司财务费用同比减少 32.44%,主要为报告期银行借款减少,借款利息相应下降,以及首次公开发行股票募集资金到账,存款利息增加所致。

    (12)营业外收入:报告期内,公司营业外收入同比增加 108.09%,主要为收到政府财政补贴增加所致。

    3.2 业务回顾和展望

    3、加强人力资源建设和内部科学管理,提高运营效率,降低运营成本。

    4、继续加快募投项目建设进度,力争募投项目竣工比原计划提前。


    §4 重要事项

    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺
    发行时所作承诺颜华、罗慧、广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺承诺事项在报告期履行情况良好。
    其他承诺(含追加承诺)

    4.2 募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额31,670.94本季度投入募集资金总额7,209.17
    报告期内变更用途的募集资金总额0.00
    累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额17,908.36
    累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    自动化装备生产线建设项目20,086.0020,086.001,209.179,908.3649.33%2012年05月01日0.00不适用
    承诺投资项目小计-20,086.0020,086.001,209.179,908.36--0.00--
    超募资金投向 
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-  6,000.008,000.00 ----
    超募资金投向小计-0.000.006,000.008,000.00--0.00--
    合计-20,086.0020,086.007,209.1717,908.36--0.00--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    2012年2月22日,经2012年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分超募资金6,000.00 万元暂时补充流动资金。

    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2011年12月22日,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,899.19万元,经大信会计师事务有限公司验证,已由其出具大信专审字[2011]第 2-0324号鉴证报告。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    2011年12月23日,根据首发招股意向书第十一节募集资金运用 第一条募集资金运用的基本情况之(二)募集资金使用计划注明募集资金投资项目铺底流动资金1,930.00万元;从募集资金专户(7381410182600050780)转出1,930.00万元用于募集项目铺底流动资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.6 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

    □ 适用 √ 不适用