江苏江南高纤股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-27 来源:上海证券报
(上接A61版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 401,044,695.00 | 529,465,298.55 | 64,425,207.73 | 442,458,041.53 | 39,488,796.96 | 1,476,882,039.77 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 401,044,695.00 | 529,465,298.55 | 64,425,207.73 | 442,458,041.53 | 39,488,796.96 | 1,476,882,039.77 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 401,044,695.00 | -401,044,695.00 | 70,878,217.77 | -14,181,863.85 | 56,696,353.92 | |||||
(一)净利润 | 90,930,452.52 | 598,173.19 | 91,528,625.71 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 90,930,452.52 | 598,173.19 | 91,528,625.71 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -14,780,037.04 | -14,780,037.04 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -14,780,037.04 | -14,780,037.04 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -20,052,234.75 | -20,052,234.75 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,052,234.75 | -20,052,234.75 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 401,044,695.00 | -401,044,695.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 401,044,695.00 | -401,044,695.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 802,089,390.00 | 128,420,603.55 | 64,425,207.73 | 513,336,259.30 | 25,306,933.11 | 1,533,578,393.69 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 351,278,340.00 | 163,292,599.59 | 49,509,084.88 | 313,847,426.84 | 36,098,944.14 | 914,026,395.45 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 351,278,340.00 | 163,292,599.59 | 49,509,084.88 | 313,847,426.84 | 36,098,944.14 | 914,026,395.45 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,766,355.00 | 366,172,698.96 | 41,477,758.93 | 1,315,791.56 | 458,732,604.45 | |||||
(一)净利润 | 59,041,675.93 | 1,847,800.38 | 60,889,476.31 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 59,041,675.93 | 1,847,800.38 | 60,889,476.31 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,766,355.00 | 366,172,698.96 | 415,939,053.96 | |||||||
1.所有者投入资本 | 49,766,355.00 | 366,172,698.96 | 415,939,053.96 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -17,563,917.00 | -532,008.82 | -18,095,925.82 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,563,917.00 | -532,008.82 | -18,095,925.82 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 401,044,695.00 | 529,465,298.55 | 49,509,084.88 | 355,325,185.77 | 37,414,735.70 | 1,372,758,999.90 |
法定代表人:陶国平 主管会计工作负责人:朱崭华 会计机构负责人:杨建根
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||||||
一、上年年末余额 | 401,044,695.00 | 529,465,298.55 | 60,819,950.43 | 334,839,991.32 | 1,326,169,935.30 | |||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 401,044,695.00 | 529,465,298.55 | 60,819,950.43 | 334,839,991.32 | 1,326,169,935.30 | |||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 401,044,695.00 | -401,044,695.00 | 99,296,162.19 | 99,296,162.19 | ||||||||||||
(一)净利润 | 119,348,396.94 | 119,348,396.94 | ||||||||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 119,348,396.94 | 119,348,396.94 | ||||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||
(四)利润分配 | -20,052,234.75 | -20,052,234.75 | ||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,052,234.75 | -20,052,234.75 | ||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 401,044,695.00 | -401,044,695.00 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 401,044,695.00 | -401,044,695.00 | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||||||
(七)其他 | ||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 802,089,390.00 | 128,420,603.55 | 60,819,950.43 | 434,136,153.51 | 1,425,466,097.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 351,278,340.00 | 163,292,599.59 | 45,903,827.58 | 218,158,802.72 | 778,633,569.89 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 351,278,340.00 | 163,292,599.59 | 45,903,827.58 | 218,158,802.72 | 778,633,569.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 49,766,355.00 | 366,172,698.96 | 37,199,839.65 | 453,138,893.61 | ||||
(一)净利润 | 54,763,756.65 | 54,763,756.65 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,763,756.65 | 54,763,756.65 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 49,766,355.00 | 366,172,698.96 | 415,939,053.96 | |||||
1.所有者投入资本 | 49,766,355.00 | 366,172,698.96 | 415,939,053.96 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -17,563,917.00 | -17,563,917.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,563,917.00 | -17,563,917.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 401,044,695.00 | 529,465,298.55 | 45,903,827.58 | 255,358,642.37 | 1,231,772,463.50 |
法定代表人:陶国平 主管会计工作负责人:朱崭华 会计机构负责人:杨建根
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。