2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内的总体情况的回顾
报告期内,公司围绕发展规划目标,深入研究公司各产品的战略扩张方向和着力点,以汽变项目建设再融资为重点,以市场为牵引,以研发为支撑,以生产管理为保障,脚踏实地、砥砺奋进,各项工作取得了新成效,保持了公司平稳发展的态势。公司统筹规划营销网络建设,强化营销网点的市场开拓能力,在积极开拓国内市场的同时,稳步拓展国际市场。不断提升重点项目能力,充分发挥省级工程技术中心平台的作用,加强产学研结合优势,立足重点项目。内部体制机制改革不断深化,建立健全以风险管理为导向的企业内部控制体系,强化风险意识,从机制上保障风险的事前防范和事中控制,使风险管理融入日常管理工作中。搭建公司信息化平台,着力支撑公司战略管控体系,建设企业级集团战略管控式管理信息系统。经营状况分析
公司总体经营情况表
单位:万元
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公司总资产、流动资产及非流动资产均比期初有所增加。总资产比期初增加2,0235.15万元,增长7.670%。流动资产比期初增加2,515.42万元,增长1.42%。非流动资产比期初增加17,719.74万元,增长20.39%。
公司负债总额比上年增加13,049.23万元,增长了11.34%。其中:流动负债比上年增加9,563.10万元,增长8.59%。非流动负债比上年增加3,486.13万元,比上年增长94.99%。
公司2012年营业收入124,742.43万元,比上年同期增加1,482.15万元,增长率为1.20%;实现归属于母公司的净利润5,679.42万元,比上年同期增加159.25万元,增长率为2.88%。
行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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(1)总体分析
本期公司主营业务收入为123,062.55万元,主营业务成本为99,339.57万元,毛利率为19.285%,比上年同期增长了0.04个百分点;主营业务收入比上年增长1.64%,主营业务成本比上年增长1.58%。
(2)分行业分析
从分行业来看,公司制造业收入比上年增加3.44%,毛利率减少了0.13个百分点;建筑安装收入比上年减少54.20%,毛利率增加了4.31个百分点。
(3)分产品分析
公司主营业务收入比上年增加1,980.53万元,除电机产品、建筑安装外各类产品均有不同程度的增长。不考虑抵销数影响,除泵及泵系统、液力传动产品外,各类产品的毛利率均略有提高。
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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公司本期主营业务收入比上年同期增加1,980.53万元,其中增长额较大的地区有华北地区、华中地区、东北地区、境外。华北和华中地区增长点是泵及泵系统产品、化工装备产品,东北地区增长点是泵及泵系统类产品,境外增长点是液力传动产品。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
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| 股票简称 | 航天动力 | 股票代码 | 600343 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 崔积堂 | 孟涛 |
| 电话 | 029-81881823 | 029-81881823 |
| 传真 | 029-81881812 | 029-81881812 |
| 电子信箱 | cjt@china-htdl.com | zqb@china-htdl.com |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 2,841,748,476.35 | 2,639,396,962.94 | 2,634,317,090.11 | 7.67 | 2,197,515,593.78 | 1,898,126,046.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,136,025,000.67 | 1,077,404,113.08 | 1,077,404,113.08 | 5.44 | 1,173,504,248.84 | 1,059,974,551.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,954,332.09 | -24,186,049.11 | -24,186,049.11 | 不适用 | 15,570,237.84 | 8,126,645.55 |
| 营业收入 | 1,247,424,297.89 | 1,232,602,820.39 | 1,232,602,820.39 | 1.20 | 889,914,924.71 | 596,240,865.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,794,222.98 | 55,201,744.89 | 55,201,744.89 | 2.88 | 43,671,886.95 | 24,136,939.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,885,691.10 | 46,979,819.71 | 46,979,819.71 | -8.71 | 18,797,418.86 | 18,796,985.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.14 | 4.64 | 4.64 | 增加0.50个百分点 | 4.87 | 3.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23695 | 0.23031 | 0.23031 | 2.88 | 0.20 | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23695 | 0.23031 | 0.23031 | 2.88 | 0.20 | 0.12 |
| 报告期股东总数 | 33,389 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 35,361 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 西安航天科技工业公司 | 国有法人 | 25.10 | 60,171,696 | 0 | 无 | |
| 西安航天发动机厂 | 国有法人 | 10.06 | 24,107,417 | 0 | 无 | |
| 陕西苍松机械厂 | 国有法人 | 9.17 | 21,986,989 | 0 | 无 | |
| 西安航天动力研究所 | 国有法人 | 5.62 | 13,478,238 | 0 | 无 | |
| 上海大众企业管理有限公司 | 未知 | 0.79 | 1,893,859 | 0 | 未知 | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.63 | 1,507,600 | 0 | 未知 | |
| 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.56 | 1,346,691 | 0 | 未知 | |
| 上海珺祥实业有限公司 | 未知 | 0.50 | 1,200,000 | 0 | 未知 | |
| 谭文 | 未知 | 0.28 | 661,958 | 0 | 未知 | |
| 东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.21 | 500,000 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所拥有同一实际控制人--中国航天科技集团公司;公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 指标名称 | 本期 | 上年同期 | 增长额 | 增减率 |
| 营业收入 | 124,742.43 | 123,260.28 | 1,482.15 | 1.20% |
| 归属于母公司净利润 | 5,679.42 | 5,520.17 | 159.25 | 2.88% |
| 基本每股收益(元) | 0.2370 | 0.2303 | 0.0067 | 2.88% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.14% | 4.64% | 增加0.5个百分点 | |
| 每股净资产 | 4.7397 | 4.4951 | 0.2446 | 5.44% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 制造行业 | 123,598.28 | 100,143.54 | 18.98 | 3.44 | 3.60 | 减少0.13个百分点 |
| 建筑安装业 | 1,433.07 | 1,174.57 | 18.04 | -54.20 | -56.49 | 增加4.31个百分点 |
| 减:内部抵销数 | 1,968.80 | 1,978.54 | -0.49 | 27.81 | 25.71 | 增加1.68个百分点 |
| 合计 | 123,062.55 | 99,339.57 | 19.28 | 1.64 | 1.58 | 增加0.04个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 智能燃气表 | 11,894.13 | 9,354.39 | 21.35 | 0.62 | -0.48 | 增加0.87个百分点 |
| 泵及泵系统 | 40,619.33 | 30,259.19 | 25.51 | 8.52 | 10.28 | 减少1.19个百分点 |
| 电机 | 17,546.92 | 14,240.13 | 18.85 | -20.52 | -21.90 | 增加1.44个百分点 |
| 液力传动产品 | 15,273.74 | 11,445.58 | 25.06 | 2.05 | 5.15 | 减少2.21个百分点 |
| 建筑安装 | 1,433.07 | 1,174.57 | 18.04 | -54.20 | -56.49 | 增加4.31个百分点 |
| 化工装备 | 38,264.16 | 34,844.24 | 8.94 | 15.26 | 13.46 | 增加1.44个百分点 |
| 减:内部抵销数 | 1,968.80 | 1,978.54 | -0.49 | 27.81 | 25.71 | 增加1.68个百分点 |
| 合计 | 123,062.55 | 99,339.57 | 19.28 | 1.64 | 1.58 | 增加0.04个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
| 华北 | 20,034.07 | 23.40 |
| 华东 | 48,358.60 | -5.82 |
| 华中 | 12,646.94 | 18.76 |
| 华南 | 3,871.89 | 0.33 |
| 西北 | 28,346.11 | -7.85 |
| 西南 | 2,186.31 | -44.14 |
| 东北 | 6,652.49 | 94.04 |
| 境外 | 2,934.94 | 20.76 |
| 减:内部抵销数 | 1,968.80 | 27.81 |
| 合计 | 123,062.55 | 1.64 |
| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响 金额 |
| 追溯调整法 | ||||
| 1 | 由于财政部发布《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会[2012]13号)“二、增值税期末留抵税额的会计处理‘应交税费—增值税留抵税额’科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的‘其他流动资产’项目或‘其他非流动资产’项目列示。” 自2012年1月1日起,本公司将该事项的会计政策变更为增值税留抵税额期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。 | 经本公司四届董事会第17次会议于2013年4月1日批准。 | 2012年1月1日应交税费项目 2012年1月1日其他流动资产 | 增加5,079,872.83元 增加5,079,872.83元 |


