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    兴业银行股份有限公司
    2014-04-29       来源:上海证券报      

      2014年第一季度报告

    1、重要提示

    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2公司第八届董事会第五次会议以通讯方式审议通过了2014年第一季度报告全文。会议应表决董事15名,实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    1.3本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制,除特别说明外,为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并报表数据,货币单位以人民币列示。

    1.4公司2014年第一季度报告中的财务报表未经审计。

    1.5公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证公司季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    2、公司基本情况

    2.1主要会计数据及财务指标

    单位:人民币百万元

     2014年

    3月31日

    2013年

    12月31日

    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产3,793,1453,677,4353.15
    归属于母公司股东权益214,636199,7697.44
    归属于母公司股东的每股净资产(元)11.2710.497.44
     2014年1-3月2013年1-3月比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额150,768123,56722.01
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)7.919.73(18.71)
     2014年1-3月2013年1-3月比上年同期增减(%)
    营业收入28,60225,09613.97
    归属于母公司股东的净利润13,36310,97721.74
    归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润13,35510,93422.14
    基本每股收益(元)0.700.5821.74
    稀释每股收益(元)0.700.5821.74
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.700.5722.14
    加权平均净资产收益率(%)6.456.26上升0.19个百分点
    扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)6.456.23上升0.22个百分点
    非经常性损益项目本期金额(1-3月)
    非流动性资产处置损益2
    计入当期损益的政府补助14
    收回以前年度已核销资产14
    其他营业外收支净额(19)
    对所得税影响(3)
    合 计8

    注:公司于2013年7月实施2012年度利润分配方案,向全体股东每10股送5股并派发现金股利5.7元,总股本变更为19,052,336,751股,增加6,350,778,917股。依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要求,已重新计算上年同期的每股收益指标。每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数未按公司送股后新股本进行调整。

    2.2补充财务数据

    单位:人民币百万元

    项 目2014年3月31日2013年12月31日2012年12月31日
    总负债3,575,7113,476,2643,080,340
    同业拆入77,42778,27288,389
    存款总额2,066,2842,170,3451,813,266
    其中:活期存款765,749907,078748,299
    定期存款1,032,054979,043820,468
    其他存款268,481284,224244,499
    贷款总额1,367,2441,357,0571,229,165
    其中:公司贷款988,564988,808912,187
    个人贷款359,133353,644299,936
    贴现19,54714,60517,042
    贷款损失准备38,61536,37524,623

    2.3资本构成情况

    单位:人民币百万元

     主要指标2014年3月31日2013年12月31日2012年12月31日
    根据《商业银行资本管理办法(试行)》

    (新资本口径)

    资本净额265,198250,183不适用
    其中:核心一级资本216,756201,153不适用
    其他一级资本-不适用
    二级资本49,05550,663不适用
    扣减项6131,633不适用
    加权风险资产合计2,398,1312,310,471不适用
    资本充足率(%)11.0610.83不适用
    一级资本充足率(%)9.018.68不适用
    核心一级资本充足率(%)9.018.68不适用
    根据《商业银行资本充足率管理办法》等

    (旧资本口径)

    资本净额263,695253,548210,890
    其中:核心资本205,770197,320163,639
    附属资本60,33058,47249,209
    扣减项2,4052,2441,958
    加权风险资产2,173,8882,112,7781,737,456
    市场风险资本1,1281,188867
    资本充足率(%)12.0511.9212.06
    核心资本充足率(%)9.349.219.29

    注:1、上表为并表后数据。根据《商业银行资本管理办法(试行)》(新资本口径)规定,截至报告期末公司并表前的资本充足率为10.64%,一级资本充足率为8.56%,核心一级资本充足率为8.56%。

    2、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》(旧资本口径)计量,截至报告期末公司并表前的资本充足率为11.58%,核心资本充足率为9.08%。

    2.4贷款五级分类情况

    单位:人民币百万元

    项 目 2014年3月31日2013年12月31日
    余额占比(%)余额占比(%)
    正常类1,340,88498.071,338,03798.60
    关注类14,9081.098,6890.64
    次级类6,2130.465,6200.41
    可疑类3,8120.283,4830.26
    损失类1,4270.101,2280.09
    合计1,367,2441001,357,057100

    截至报告期末,公司的不良贷款余额为114.52亿元,不良贷款率0.84%,较期初上升0.08个百分点,资产质量总体继续保持较好水平。不良贷款增加的主要原因是部分客户受宏观经济增速放缓、经济结构调整等外部因素影响或自身经营管理不善,导致偿债能力下降。公司一方面继续加强形势分析和研判,从行业、区域、客户、产品等多个角度入手,加大风险排查,努力做到风险“早发现、早预警、早化解”;另一方面继续通过加强责任追究、强化催收、推进呆账核销等一系列措施,持续加强不良贷款清收和处置。

    2.5截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

    单位:股

    股东总数(户)293,480
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    福建省财政厅国家机关17.863,402,173,7690
    恒生银行有限公司境外法人10.872,070,651,6000
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪国有法人4.98948,000,000948,000,000
    中国烟草总公司国有法人3.22613,537,500613,537,500
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红国有法人2.49474,000,000474,000,000
    中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能国有法人2.49474,000,000474,000,000
    福建烟草海晟投资管理有限公司国有法人2.32441,504,0000
    新政泰达投资有限公司境外法人1.30248,054,4000
    湖南中烟投资管理有限公司国有法人1.19226,800,0000
    福建省龙岩市财政局国家机关1.15218,636,3500质押

    94,500,000股

    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
    福建省财政厅3,402,173,769人民币普通股
    恒生银行有限公司2,070,651,600人民币普通股
    福建烟草海晟投资管理有限公司441,504,000人民币普通股
    新政泰达投资有限公司248,054,400人民币普通股
    湖南中烟投资管理有限公司226,800,000人民币普通股
    福建省龙岩市财政局218,636,350人民币普通股
    国际金融公司131,003,754人民币普通股
    浙江东南发电股份有限公司118,260,000人民币普通股
    内蒙古西水创业股份有限公司114,050,000人民币普通股
    中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金109,143,250人民币普通股

    注:中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司;福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。

    3、报告期经营业绩与财务情况分析

    公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末,公司总资产37,931.45亿元,较期初增长3.15%。归属于母公司股东权益2,146.36亿元,较期初增长7.44%。客户存款余额20,662.84亿元,较期初减少4.79%。客户贷款余额13,672.44亿元,较期初增长0.75%。

    报告期内实现归属于母公司股东的净利润133.63亿元,同比增长21.74%;总资产收益率和加权净资产收益率分别达到0.36%和6.45%,同比提高0.03个百分点和0.19个百分点。生息资产日均规模平稳增长,利息净收入同比增长6.41%;手续费及佣金收入保持快速增长,同比增长34.13%;费用成本控制合理,成本收入比21.44%,同比下降2.52个百分点。

    4、重要事项

    4.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

    4.1.1本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下:

    单位:人民币百万元

    项目报告期末

    余额

    较上年度期末

    增减(%)

    简要说明
    存放同业及其他金融机构款项142,266126.38调整同业资产配置,存放同业余额增加
    卖出回购金融资产款130,00758.97根据资产的配置需要,组织各类同业资金来源,卖出回购金融资产增加
    其他负债38,659162.84应付理财资金、临时性的应收待结算及清算款增加

    4.1.2本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下:

    单位:人民币百万元

    项目年初至本报告期末金额较上年同期增减(%)简要说明
    利息支出32,38541.64付息负债规模增长,付息率提高
    手续费及佣金收入6,60334.13中间业务收入快速增长
    手续费及佣金支出29151.56手续费及佣金支出增加
    投资收益/(损失)(70)(189.74)此三个报表项目存在较高关联度,合并后整体损益10.41亿元。主要是汇率类衍生工具及交易类债券相关损益同比上升
    公允价值变动收益1,669382.37
    汇兑损益(558)上年同期为负
    营业税金及附加2,14036.05应税收入增加

    4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    不适用。

    4.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

    1、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》(详见2012年8月29日股东大会决议公告),计划在资本充足率满足监管要求条件下,未来三年内每一分红年度(2012年度-2014年度)实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的,以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%(含20%)。公司按期履行上述利润分配承诺。

    2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司(合并持股占公司总股本10.87%)承诺:其参与认购本公司2012年度非公开发行股份的限售期为36个月,自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的,从其规定。上述公司按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。

    3、公司股东中国烟草总公司(持股占公司总股本3.22%)、上海正阳国际经贸有限公司(持股占公司总股本0.99%)承诺:其参与认购本公司2012年度非公开发行股份的限售期为36个月,自发行结束之日起36个月内不得转让。上述公司按照承诺履行限售义务,相关股份已办理限售登记。

    公司及持股5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

    4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    不适用。

    5、资产负债表、利润表、现金流量表(附后)

    法定代表人:高建平

    兴业银行股份有限公司

    2014年4月25日