2014年年度报告摘要
公司代码:600101 公司简称:明星电力
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年,公司董事会领导全体干部员工胸怀全局,攻坚克难,全力以赴,继续践行“对股东负责,为遂宁服务,为员工谋福祉”三大使命,稳步推进“科技兴企,二次创业”发展战略,紧紧围绕年度目标任务,各项工作进展顺利,售电量和售水量创历史新高,公司呈现出稳健、良好的发展态势。
安全生产平稳有序。大力开展“与习惯性违章作坚决斗争”专项活动,狠抓春安秋安、防洪度汛、迎峰度夏等专项检查;制定和落实应急预案,积极开展保供、防洪等应急演练;加强劳动保护,投入资金配备安全工器具和劳动防护用品;大力宣贯《安全生产法》,编制安全事故案例和反违章手册,开展网络在线安规调考,提升干部员工安全意识和贯规能力;夯实安全管理基础,通过了三级安全生产标准化达标评级,实现了“零”事故目标,各项安全指标取得了历史最好成绩。
网络建设成效显著。110kV仁里变电站、35kV三家、东禅两座预装式变电站及首座智能化10kV健坤开闭所建成投运;完成横山等4座变电站增容改造、过江隧道电力线路及圣莲岛开闭所建设;过军渡电站顺利接入集控主站运行,17座变电站实现无人值守;110kV变电站和电厂光纤覆盖率达100%,35kV变电站达80%。城南水厂项目一期5万吨工程建成投产;过江水管主体工程顺利完成。公司网络结构进一步得到优化,智能化、现代化装备水平进一步提升。
服务保供优质高效。小白塔水电站综自改造如期完成,无人机巡线成功试运,带电作业完成230余次,公司电力线路运维科技水平迈入行业前列;10kV线路故障跳闸率、自来水爆管率同比均大幅下降;大力推行商业代收服务模式;故障报修客户满意率长期保持在100%;圆满完成中考、高考、省运会、物博会等10余项重大保供任务。
企业管理不断深化。开展全员绩效考核指标体系建设,启动“136”人才战略计划,选拔首批优秀人才25名 ;启动实施财务NC系统升级改造,强化资金管控和资产管理,严控“三公”经费支出;强化工程过程监管、审计监督,启动基建工程项目管理流动红旗竞赛活动;深化基础管理年活动,实施攻坚课题87个,公司生产经营、前台后台基础管理不同程度得到完善和提升。
企业文化建设成效明显。以学习贯彻党的十八届四中全会精神为契机,大力开展服务型党组织建设,建立健全协同监督机制,完善党风廉政惩防体系,强化党组织的战斗堡垒和组织保障作用;大力开展群众路线教育实践活动,重点整治“四风”突出问题;积极开展贫困农户挂包帮、困难职工帮扶、关爱留守儿童等活动,承担社会责任,企业形象和文化凝聚力得到提升。
全年完成上网发电量54,053.98万千瓦时,同比增长8.54 %;售电量150,770.90万千瓦时,同比增长13.37%;销售自来水2,854.92万吨,同比增长14.69%。实现营业收入124,489.71万元,同比增长15.19%;实现营业利润9,515.44万元,同比减少49.73%;实现归属于上市公司股东的净利润9,748.79万元,同比减少40.86%;每股收益0.30元,同比减少41.18%。2014年度营业利润大幅减少,主要原因是2013年度转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资,取得投资收益1.24亿元,而2014年度没有类似收益。
1、主营业务分析
1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1.2收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入比上年同期增加15.19%,主要原因是本报告期电、水销售及电气安装工程收入增加。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司本报告期完成上网发电量54,053.98万千瓦时,同比增长8.54 %;售电量150,770.90万千瓦时,同比增长13.37%;销售自来水2,854.92万吨,同比增长14.69%。
(3) 订单分析
不适用。
(4) 新产品及新服务的影响分析
不适用。
(5) 主要销售客户的情况
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前五名客户销售明细
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1.3成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
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前五名供应商明细
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1.4费用
单位:元
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(1)财务费用本报告期比上年同期下降59.69%,主要是公司存款利息增加。
(2)所得税费用本报告期比上年同期下降39.42%,主要是上年同期因转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资获得收益计提所得税费用,本报告期无类似所得税费用。
1.5研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
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(2) 情况说明
公司本报告期未发生研发支出。
1.6现金流
单位:元
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(1)经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长13.47%,主要是主营业务电、水销售增加,收到的现金增加。
(2)投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少1,568.19%,主要是公司上年同期转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资,获得转让价款16297万元。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增长53.38%,主要是上年同期公司向金融机构偿还了借款。
1.7其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成与上年度相比发生重大变化,主要原因是上年度公司转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒(彭州)网络有限责任公司出资,取得投资收益1.24亿元,而本年度没有类似收益。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014年,公司紧紧围绕“科技兴企、二次创业”总布局,以“做强电水核心产业”为主线,以“改革创新”为驱动,深化基础管理,积极开展“同习惯性违章作坚决斗争”专项活动,依法治企、建管并重,稳步推进公司发展方式和网络发展方式转变。
2014年,公司先后建成并投运35kV三家、东禅两座预装式变电站和首座智能化10kV健坤开闭所;完成横山等4座变电站增容改造、过江隧道电力线路及圣莲岛开闭所建设,过军渡电站顺利接入集控主站运行,17座变电站实现无人值守;110kV变电站和电厂光纤覆盖率达100%,35kV变电站达80%。城南水厂项目一期5万吨工程建成投产。全年完成售电150,770.90万千瓦时,销售自来水2,854.92万吨。全年营业收入、利润总额同口径均实现较大增长,各项安全指标取得了历史最好成绩,圆满完成董事会下达的年度经营目标任务。
2、行业、产品或地区经营情况分析
2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3、资产、负债情况分析
3.1资产负债情况分析表
单位:元
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3.2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
不适用。
3.3其他情况说明
报告期内,公司主要资产计量属性未发生重大变化。
4、核心竞争力分析
水力发电、供电和自来水生产、销售是公司的核心业务,上述均为国家支持发展的资源型产业。2014年,公司持续加大投入,推进调控一体化、水电站集控管理,建成并完善电水一体化营销系统,大力推行电水费预购制度,化解电水费催收坏账风险,推行计量装置远抄远控改造,极大提升了电水产业的信息化、自动化、互动化水平和资源配置能力,电网、水网结构进一步优化,供电、供水能力得到进一步提升,核心竞争力得到进一步加强和提高,主要产品市场占有率保持稳定,在辖区内供电市场占有率100%,供水市场占有率95%以上。
5、投资状况分析
5.1对外股权投资总体分析
单位:万元
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注:①为本公司与遂宁华润燃气(香港)有限公司的合营企业。
(1) 证券投资情况
不适用。
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