公司代码:600516 公司简称:方大炭素
2014年年度报告摘要
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年,面对钢铁及下游行业需求低迷,公司产品市场竞争加剧等不利影响,公司经理层在董事会的领导下,带领广大干部员工克服重重困难,紧紧围绕全年目标任务,以市场为导向,优化资源配置,强力推进对标挖潜、存货管理、创新创效等降本增效措施;狠抓安全管理、质量提升、技术创新不放松;持续推进整体精细化管理,改善产品结构,开拓产品市场;努力把不利因素对公司造成的影响降到最低,使公司在严峻的市场环境下保持了较好的生产经营态势。
公司生产炭素制品 17.6万吨,生产铁精粉 84.9万吨;营业总收入实现344,901万元, 同比增长2.24%;归属于母公司的净利润27,917万元,同比增长18.27%。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2收入
(1)主要销售客户的情况
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3成本
(1)成本分析表
单位:万元
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(2)主要供应商情况
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4费用
报告期内公司销售费用同比增加,主要原因为报告期公司运输费用及港杂费用有所增加;财务费用大幅减少主要系汇兑收益增多,借款利息支出减少,存款利息收入增加。
5资产减值损失
报告期资产减值损失为6228万元主要是由于计提应收款项坏账准备的金额较上年增加、计提的子公司商誉减值准备增加所致。
6公允价值变动收益
报告期公允价值变动收益为2207万元,主要是由于本年度持有的交易性金融资产的公允价值变动所致。
7投资收益
2014年投资收益为7564万元,较2013年增长316.62%。投资收益的增长主要由于处置交易性金融资产及理财收益增加所致。
8营业外收入及营业外支出
2014年营业外收入较上年同期减少25.34%,营业外支出较上年同期减少89.2%,营业外收支净额相比于上年同期增长3929万,主要是由于上年同期本公司之子公司抚顺莱河矿业有限公司棚户区改造形成的营业外支出较大。
9研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
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10现金流
(1)2014年经营活动产生的现金流量净额为净流入4.97亿元,较上年同期的净流入6.09亿元减少1.12亿元,降幅18.27%,主要由于本期经营性应收项目以及存货的增加占用的资金较上年同期增加所致。
(2)2014年投资活动的现金净额为净流入5.5亿元,主要由于本期收回2013年度末理财产品投资,形成收到其他与投资活动有关的现金相比上年同期增大幅增加。
(3)2014年筹资活动的现金流量净额为净流出11.3亿元,相对与上年同期大幅减少,主要为2013年非公开发行股票、发行中期票据形成的现金流入,以及本期银行借款相对减少所致。
11其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2013年1月、2013年3月公司发行了2013年度第一期中期票据和2013年度第二期中期票据,详见2013年1月26日和2013年3月29日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、公司2013年非公开发行募集资金情况详见公司同日在上海证券交易所网站登载的《方大炭素关于公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(2)发展战略和经营计划进展说明
公司已在第四节董事会报告中“董事会关于公司未来发展的讨论与分析中”进行了表述,敬请查阅。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位:元
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:本公司之子公司上海方大投资有限公司增加投入交易性金融资产所致;
预付款项:本公司报告期采购原材料预付性款项减少;
其他流动资产:本公司年初银行理财产品到期;
商誉:本公司报告期计提子公司商誉减值准备;
短期借款:公司报告期归还部分银行借款;
应付职工薪酬:主要为公司报告期计提的职工效益奖金;
应交税费:本公司报告期所得税调整导致应交税费减少;
其他应付款:主要系本公司之子公司抚顺方泰精密碳材料有限公司归还借款;
一年内到期的非流动负债:本公司报告期摊销了部分递延收益;
专项储备:本公司报告期补提专项储备安全生产费用。
2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
见本报告第三节“采用公允价值计量的项目”
(四)核心竞争力分析
1)公司集多年的科研开发和生产实践于一体,不断吸收消化国外先进技术,广泛开展同国内各科研院校所的研发合作,经历独立研制和联合研制,建立了一系列炭素材料生产的专有核心技术,并依法拥有自主的知识产权,独立享有所有权与使用权,具有不可替代性、持久性和专用性。尤其在高功率、超高功率大规格石墨电极、长寿高炉炭砖、特种石墨材料、核用炭材料生产方面拥有专有核心技术。
2)在装备方面,公司是国内少数具备大型高炉整体配套能力的高炉炭砖生产企业之一,关键工序生产技术和设备由日本和德国等先进国家引进,装备水平国内先进。优良的装备和先进的生产技术使公司具有较强的可持续发展能力。
3)公司拥有博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程研究中心、省级技术中心、CNAS认可实验室、甘肃省炭素材料军民结合产业园区、清华大学·方大炭素核石墨研究中心等炭素新材料研发平台。设立了专门机构负责科研项目的研究开发及管理工作,具备一流的试验和检测分析设备。公司致力于走科技创新型的发展道路,不断扩大与国内外各大专业院校、科研机构的合作与交流。与中科院兰州化学物理研究所、清华大学、中科院兰州化学物理研究所、兰州理工大学、湖南大学、武汉科技大学、大同大学、中科院山西煤化所等多家单位长期保持着良好的合作关系。
4)公司处于炭素行业产能亚洲第一、世界第三的国内龙头地位,主要炭素生产企业分布于中国东北的抚顺、华东的合肥、西南的成都和西北的兰州, 整体布局拥有资源共享,品种多样,分工协作、优势互补的优势。销售网络遍及全国各地,公司已形成了稳定并不断发展的客户群,与许多客户建立了长期战略合作关系。行业内具有较显著的规模优势和市场地位。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
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(2)持有其他上市公司股权情况
单位:元
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(3)买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额128624.54 元
2、募集资金使用情况(下转170版)


