公司代码:603198 公司简称:迎驾贡酒
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内,公司以“做大白酒核心主业,进一步拓展全国市场,以技术改造、产品升级、资本运营、信息技术为手段,打造中国最美酒厂,力争进入行业第一方阵”为主导思想;面对竞争日益激烈的市场环境,坚持“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略。公司通过技术改造项目以及募集资金投资项目的实施,提高白酒产品的品质,持续研发出符合消费者需求的白酒产品,不断完善白酒质量风格,2015年7月,在全国食品行业协会白酒分会举办的白酒质量评比年会上公司的核心产品国宾洞藏酒名列前茅。公司不断完善法人治理结构,确保公司的经营管理和投资决策的科学性和准确性。同时,进一步完善内部控制措施,建立富有竞争力的激励机制和合理的考核机制。在营销方面,公司稳扎稳打,以大别山革命老区发展上升为国家战略为契机,结合最美酒厂打造,大力实施体验式营销,增强消费者口碑,按照“攻得下、守得住”的要求,稳步加强营销网络建设,增强市场的覆盖范围,扩大公司在全国市场的影响力和占有率。今年1-6月共实现营业收入1,530,452,261.20元,比上年同期增长1.03%;营业利润395,952,939.90元,比上年同期增长16.32%;净利润280,623,996.69元,比上年同期增长8.72%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要是中高档酒收入增长所致
营业成本变动原因说明:主要是产品结构优化,收入增长销量减少所致
销售费用变动原因说明:主要是广告宣传费增长所致
管理费用变动原因说明:主要是折旧费、薪酬费增加所致
财务费用变动原因说明:主要是利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是吸收投资收到资金所致
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司按照《募集资金使用管理制度》对首次发行募集的资金进行使用,其中部分款项已根据相关制度规定募集资金进行置换。
(3) 经营计划进展说明
根据行业形势和公司的经营战略,公司计划2015年度实现主营业务收入30.00亿元,营业总成本13.69亿元。截止本报告期末,公司实现主营业务收入1,530,452,261.20元,占全年计划主营业务收入的51.02%,发生营业总成本成本625,434,100.76元,占全年预计金额的45.69%,公司业务发展稳定。
(1)市场开发计划:
公司将加大市场拓展力度,实行“攻得下、守得稳”的全国化市场开发战略,通过利用本次募集资金投资项目之营销网络建设项目,有序推进全国市场开拓计划,在稳固华东区域市场的基础上,着力开拓华北、华南、华中等区域市场,通过公司营销网络的进一步拓展,实现全国化市场的纵深发展,努力打造迎驾贡酒作为“国人的迎宾酒”的品牌形象。
(2)营销网络建设计划:
公司下半年将加强营销网络建设,增强迎驾贡酒的市场覆盖范围,扩大公司在全国市场的影响力。
为了实现“品牌引领、全国布局、深度分销”的营销战略,公司计划利用本次募集资金投资项目之营销网络建设项目在合肥组建全国运营中心,完善其配货调度、品牌策划、销售管理等方面的职能;在北京、上海等主要城市分别建立华北、华东区域物流中心;同时建设旗舰店;提高营销、物流管理水平和市场运作能力
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司主营业务收入来自于白酒,白酒收入占营业收入的比重为91.43%。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司的主营业务销售主要在安徽市场,公司在安徽省的销售收入比上年同期增长1.92%。
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力主要有:
1.在企业层面,具有不可复制的生态环境优势。公司酿造基地位于国家级生态县,气候温暖湿润,核心厂区基本保持无工业污染,四周群山环抱,气候、水质、土壤适合酿酒微生物的生长、繁殖和富集,在全国酿酒行业具有独特的自然生态环境优势。
2.在产品层面,公司具有稳定的质量优势。我国白酒行业向来有“水乃酒之血”之说,水质是酿造好酒的重要因素,水在白酒成分中一般占50%左右,如果水质受到污染,不可能产出好酒。公司酿酒用水和勾调用水为发源于大别山主峰白马尖的山泉水,流经竹海,经地下竹根过滤和佛子岭水库蓄积与自然净化,水质纯净,当地群众称之为“剐水”;公司在继承当地悠久的传统酿酒技艺基础上,于上世纪九十年代中期,吸收引进四川多粮酿造工艺,利用现代微生物培养技术,将四川优质老窖窖泥与本地老窖窖泥进行微生物复合培育,极大地丰富了自身酿酒微生物的菌落体系;公司采用酿造高档酒的多粮工艺,生产出高品质、中价位的优质好酒,性价比优势突出,2012年以来,在中国食品工业协会举办的全国白酒质量评比中,公司产品一直名列前茅。
除此之外,2015年6月,国务院发布《大别山革命老区振兴发展规划》,将大别山革命老区的发展上升为国家战略,国务院把大别山战略定位为欠发达地区科学发展示范区、全国重要的粮食和特色农产品生产加工基地、长江和淮河中下游地区重要的生态安全屏障、全国重要的旅游目的地,该定位与迎驾贡酒的酿酒原粮需求、生态酿造理念、国家工业旅游示范企业打造等发展思路是一致的。公司作为安徽大别山老区第一纳税企业,在大别山振兴发展战略中必将承担一定的职责。《大别山革命老区振兴发展规划》的实施,为公司发展提供了良好的政策环境支持。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围包括:迎驾酒行经营管理有限公司、安徽美佳印务有限公司、合肥美佳印务有限公司、安徽溢彩玻璃器皿有限公司、安徽迎驾物流有限公司、安徽迎驾酒业销售有限公司、安徽绿保再生资源有限公司、武汉衡山商贸有限公司、南昌市巨诺商贸有限责任公司、北京北方龙博商贸发展有限公司10家控股子公司。
4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用


