上海绿庭投资控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)苏杉杉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
因公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,公司股票已被实施退市风险警示。2021年年度报告显示,公司 2021年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第(一)款的规定,公司A股和B股股票可能将被终止上市。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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公司负责人:龙炼主管会计工作负责人:吴晓燕会计机构负责人:苏杉杉
合并利润表
2022年1一3月
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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公司负责人:龙炼主管会计工作负责人:吴晓燕会计机构负责人:苏杉杉
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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公司负责人:龙炼主管会计工作负责人:吴晓燕会计机构负责人:苏杉杉
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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公司负责人:龙炼主管会计工作负责人:吴晓燕会计机构负责人:苏杉杉
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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公司负责人:龙炼主管会计工作负责人:吴晓燕会计机构负责人:苏杉杉
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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公司负责人:龙炼主管会计工作负责人:吴晓燕会计机构负责人:苏杉杉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码:600695 900919 证券简称:*ST绿庭 *ST绿庭B
2022年第一季度报告