武汉东湖高新集团股份有限公司2008年半年度报告摘要
2008年07月25日 来源:上海证券报 作者:
(上接C28版)
投资活动产生的现金流量净额 | -114,370,947.65 | 25,924,866.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 236,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 236,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 240,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,288,773.52 | 7,944,708.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 442,938.29 | ||
筹资活动现金流出小计 | 250,288,773.52 | 138,387,646.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,288,773.52 | 21,612,353.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,623,531.72 | 41,766,904.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,882,769.73 | 135,164,658.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,259,238.01 | 176,931,562.16 |
法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军
合并所有者权益变动表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 174,907,188.92 | 28,459,050.31 | 836,685,113.74 | |||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 174,907,188.92 | 28,459,050.31 | 836,685,113.74 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,068,075.61 | -871,033.68 | 21,197,041.93 | ||||||
(一)净利润 | 22,068,075.61 | -871,033.68 | 21,197,041.93 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,068,075.61 | -871,033.68 | 21,197,041.93 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 |
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 196,975,264.53 | 27,588,016.63 | 857,882,155.67 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 285,686,451.19 | 79,719,955.50 | 139,888,004.36 | 28,855,794.13 | 809,742,405.18 | |||
加:会计政策变更 | -8,154,424.44 | -2,676,665.77 | 8,190,546.89 | 66,572.03 | -2,573,971.29 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 148,078,551.25 | 28,922,366.16 | 807,168,433.89 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 25,312,670.13 | -146,471.47 | 25,166,198.66 | ||||||
(一)净利润 | 25,312,670.13 | -146,471.47 | 25,166,198.66 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 25,312,670.13 | -146,471.47 | 25,166,198.66 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 |
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 173,391,221.38 | 28,775,894.69 | 832,334,632.55 |
法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军
母公司所有者权益变动表
编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 192,096,668.66 | 825,415,543.17 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 192,096,668.66 | 825,415,543.17 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,280,976.69 | 24,280,976.69 | ||||
(一)净利润 | 24,280,976.69 | 24,280,976.69 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 24,280,976.69 | 24,280,976.69 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 275,592,200.00 | 275,346,890.01 | 82,379,784.50 | 216,377,645.35 | 849,696,519.86 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
股本 ) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 275,592,200.00 | 285,686,451.19 | 76,090,276.75 | 138,358,868.66 | 775,727,796.60 | |
加:会计政策变更 | -8,154,424.44 | 953,012.98 | 5,709,347.11 | -1,492,064.35 | ||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 144,068,215.77 | 774,235,732.25 | |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,211,487.82 | 44,211,487.82 | ||||
(一)净利润 | 44,211,487.82 | 44,211,487.82 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 44,211,487.82 | 44,211,487.82 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 275,592,200.00 | 277,532,026.75 | 77,043,289.73 | 188,279,703.59 | 818,447,220.07 |
法定代表人: 罗廷元 主管会计工作负责人:汪军 会计机构负责人:汪军