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2016年

8月19日

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宁夏建材集团股份有限公司

2016-08-19 来源:上海证券报

2016年半年度报告摘要

公司代码:600449 公司简称:宁夏建材

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,面对区域水泥产能严重过剩、竞争加剧的不利局面,公司加大市场销售力度,确保主要产品水泥及商品混凝土销量平稳并呈小幅上升;通过强化内部管理,提高运营质量,优化调整原燃材料采购渠道,降低采购成本,进一步控制并降低了成本费用。

2016年1-6月,公司销售水泥645.66万吨,较上年同期增加12.19%,销售商品混凝土64.68万方,较上年同期增加17.69%,报告期实现营业收入142,505.61万元,较上年同期增加7.56%,营业总成本147,378.48万元,较上年同期增加4.31%,营业利润-4,500.29万元,较上年同期减亏46.59%,利润总额-1,906.37万元,较上年同期减亏18.23%,实现归属于母公司股东的净利润-4,133.88万元,较上年同期减亏2.13%。公司营业收入同比增加、利润指标同比实现减亏的主要原因为:1)公司主要产品水泥及商品混凝土销量同比呈现小幅上升,致使主营业务收入上升;2)成本费用同比下降,同比营业利润实现了减亏。2016年1-6月公司主要产品销量同比虽有上升,但受水泥、商品混凝土产能过剩、市场竞争激烈等因素影响,公司产品销售均价同比下降,营业收入仍无法弥补成本费用致使利润指标出现亏损。

3.1.1主营业务分析

3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

(1)营业收入变动原因说明:报告期主要产品水泥及商品混凝土销量增加所致。

(2)营业成本变动原因说明:报告期主要产品水泥及商品混凝土销量增加致使营业成本增加。

(3)销售费用变动原因说明:报告期宁夏赛马及乌海赛马销售水泥以到岸价结算业务量增加,使得当期支付的运输费用增加所致。

(4)管理费用变动原因说明:报告期固定资产后续支出费用下降所致。

(5)营业外收入变动原因说明:报告期收到的政府补贴(税费返还)款较上年同期减少所致。

(6)所得税费用变动原因说明:报告期营业收入上升,利润较上年同期增加,相应计提缴纳的企业所得税增加所致。

(7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动现金流入额同比增加,流出额同比减少所致。

(9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还债务支付的现金及分配利润支付的现金减少所致。

3.1.1.2其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年9月9日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案,同意公司申请注册发行总额度不超过10亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券。2016年5月3日中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》(中市协注[2016]CP175号),本公司拟发行总额度人民币10亿元的短期融资券注册申请获得中国银行间市场交易商协会的注册。公司将根据市场利率变化情况适时启动短期融资券发行工作。

2016年5月16日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过发行公司债券的议案,同意公司面向合格投资者公开发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)、期限不超过5年(含5年)的公司债券。截止目前,公司已获得中国证监会核准批文(证监许可【2016】1762号),公司将择机启动公司债券发行工作。

(3) 经营计划进展说明

公司在2015年年度报告中披露了2016年度经营计划:2016年,公司计划产销水泥1360万吨,产销商品混凝土215万立方米,实现营业收入31.07亿元。2016年1-6月公司实际生产水泥647.30万吨,完成计划的47.60%;销售水泥645.66万吨,完成计划的47.48%;产销商品混凝土64.68万方,完成计划的30.08%;实现营业收入14.25 亿元,完成计划的45.86%。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

3.3核心竞争力分析

公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一,目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区,是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。在宁夏水泥市场占有率近50%,水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区,在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业;公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山,资源储量较多,品质较好,确保企业长期稳定发展的需要;公司产品质量、品牌知名度较高,在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力,公司拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标自1992年来连续被宁夏自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标,"赛马"牌商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标",助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

2016年1-6月公司未发生对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.4.3募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

3.4.4主要子公司、参股公司分析

(1) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入27,115.24 万元,比上年同期减少2.18%,营业利润-2,353.94万元,比上年同期减亏16.47%,净利润-1,275.69 万元,比上年同期减亏22.81%。该公司利润同比减亏的主要原因为营业收入虽有小幅降低,但产品成本同比下降幅度较大。

(2) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入14,901.19 万元,比上年同期减少2.82%,营业利润1,383.30 万元,比上年同期增加147.54%,净利润1,166.64 万元,比上年同期增加117.79%。该公司利润同比上升的主要原因为:水泥销售价格虽同比呈现下滑走势,但销量平稳上升、产品成本低于上年同期,主营业务成本下降幅度高于营业收入下降幅度,致使盈利空间提升。

(3) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入11,373.43万元,比上年同期减少0.59%,营业利润-1,246.06万元,同比增亏32.61%,净利润-1,175.05万元,同比增亏1149.65%。该公司利润下降的主要原因为所处各区域混凝土市场需求不足,产品销量及价格下滑,固定成本摊销受限,导致盈利空间缩减。

(4) 2016年1-6月,公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入5,777.45万元,比上年同期增加75.31%,营业利润-2,986.09万元,比上年同期减亏18.71%,净利润-2,796.39万元,比上年同期减亏21.29%。该公司同比实现减亏的主要原因为报告期水泥销量同比上升,新增骨料销售且销量逐步上升,有效抵补了水泥销售价格的持续下滑。

(5) 2016年1-6月,公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司实现营业收入5,369.98 万元,比上年同期增加4.50%,营业利润-825.65万元,比上年同期减亏48.43%,净利润-814.69万元,比上年同期减亏48.54%。该公司同比实现减亏的主要原因为水泥销量同比上升,成本费用下降,抵补了水泥销售价格的持续下滑。

(6) 2016年1-6月,公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入6,193.98万元,比上年同期增加0.20%,营业利润-456.21万元,比上年同期减亏28.00%,净利润-433.69万元,比上年同期减亏1.73%。该公司同比实现减亏的主要原因为产品成本低于上年同期。

(7) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实现营业收入2,327.53万元,比上年同期减少33.29%,营业利润-173.95万元,比上年同期减亏71.95%,净利润-159.05万元,比上年同期减亏74.88%。该公司同比实现减亏的主要原因为严格控制各项成本费用支出,成本下降。

(8) 2016年1-6月,公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司实现营业收入15,435.63万元,比上年同期减少5.64%,营业利润502.88万元,比上年同期增加174.35%%,净利润1,291.44万元,比上年同期增加42.11%。该公司利润同比增加的主要原因:水泥销量及价格下降导致收入同比减少,但因主营成本下降比例高于主营业务收入下降比例,使盈利空间得以提升。

(9) 2016年1-6月,公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入23,239.00万元,比上年同期减少3.90%,营业利润952.69万元,比上年同期增加323.12%,净利润1,143.36万元,比上年同期增加58.66%。该公司利润同比增加的主要原因为:报告期产品销量提升,销售价格持续走低,导致营业收入同比减少,但因成本费用得到有效控制,产品综合毛利率上升致使盈利空间得以提升。

(10)2016年1-6月,公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司实现营业收入26,029.62万元,比上年同期减少2.19%,营业利润3,894.97 万元,比上年同期增长5.65%,净利润3,135.15万元,比上年同期减少32.23%。报告期,该公司产品销量及价格出现齐跌,影响主营业务收入同比减少,但成本费用同比下降抵补了量价下降的不利因素,营业利润同比呈现了平稳上升。由于报告期收入下降影响政府补助下降,导致净利润同比下降。

(11)2016年1-6月,公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司实现营业收入9,765.27万元,营业利润-1,711.00 万元,净利润-1,629.01万元。该公司系新建生产线,上年同期尚处于生产调试运行期。本年开始进入正常生产经营阶段,公司加大了产品的推销力度,水泥、熟料销售量均提升明显,基本上实现了产销平衡;销售价格呈现了逐月稳步上升态势;但因当地季节原因,市场启动较晚,产品产销量较低,固定成本摊销受限,致使报告期未实现扭亏为盈。

3.4.5非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

3.5利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月15日,经公司2015年度股东大会批准,公司2015年度利润分配方案为:以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2016年5月27日,公司完成了上述现金红利的派发。

3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

3.6其他披露事项

3.6.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司未发生会计政策、会计估计变更。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司2016年半年度财务报告未经审计。

宁夏建材集团股份有限公司

董事长: 尹自波

2016年8月17日